Consultazione gare anno 2017

(Creato il 25 Gennaio 2023, aggiornato il 25 Gennaio 2023)

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Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. bp031268 per acquisto beni alimentari 63,22 63,22 01/02/2017
01/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
fattura n. 8717356210 spese postali 172,01 172,01 12/12/2017
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
fattura n. 181 per acquisto generi alimentari 160,78 160,78 21/04/2017
21/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. 6 54,52 54,52 14/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707)
Aggiudicatari:
MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707)
FATTURA N. 38/2017PA 250,00 250,00 27/03/2017
27/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fattura n. 58 e nota di credito n. 10 234,09 234,09 27/03/2017
27/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. 267/PA16 VIAGGIO A RIPALIMOSANI 363,64 363,64 30/12/2016
01/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
FATTURA N. FATTPA8_16 PER SOGGIORNO A PALERMO 654,01 654,01 30/12/2016
01/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA WE DO IT (SPSRFL70E67H926S)
Aggiudicatari:
AGENZIA WE DO IT (SPSRFL70E67H926S)
FATTURA N, FATTPA26_16 PER ACQUISTO BIGLIETTI STAGE A COUMAYEUR 331,05 331,05 29/12/2016
01/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
FATTURA N. 74/2017PA PER CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI 1.280,77 1.280,77 27/03/2017
27/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fattura n. 3 per acquisto generi alimentari 781,47 781,47 17/03/2017
17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707)
Aggiudicatari:
MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707)
FATTURA N. 484/07 PER ACQUISTO TONER 32,00 32,00 30/12/2016
01/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
fattura bp28628 generi alimentari 216,56 216,56 30/12/2016
01/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
fattura n bp032431, bp032376, bp032375, bp032377, bp031447, bp030780 e bp030905 per acquisto generi alimentari 809,37 809,37 30/12/2016
01/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
fattura n. 71/60 e nota di credito n. 72/60 per acquisto generi alimentari 67,68 67,68 30/12/2016
01/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
fattura 69/70 e 70/60 per acquisto generi alimentari 219,74 219,74 30/12/2016
01/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 536/2016PA PER REGISTRO ELETTRONICO 2.078,00 2.078,00 01/02/2017
01/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fattura n. 23/pa per riparazione attrezzature 796,66 796,66 01/02/2017
01/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUBINO SERVICE DI PISTILLO ENZA (PSTNZE65E55I158Y)
Aggiudicatari:
RUBINO SERVICE DI PISTILLO ENZA (PSTNZE65E55I158Y)
premio assicurativo per n. 45 quote versate dal personale della scuola 270,00 270,00 15/12/2017
15/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLURIASS SRL (01177300033)
Aggiudicatari:
PLURIASS SRL (01177300033)
FATTURAN. 2E VIDEO CONCORSO PASTICCERIA 300,00 300,00 14/12/2017
14/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BC FOTO SAS (01628120709)
Aggiudicatari:
BC FOTO SAS (01628120709)
fattura n. 15 materiale di cucina 2.215,91 2.215,91 14/12/2017
14/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATTURA N. 15/PA RIPARAZIONE ATTREZZATURE 134,50 134,50 13/12/2017
13/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUBINO SERVICE DI PISTILLO ENZA (PSTNZE65E55I158Y)
Aggiudicatari:
RUBINO SERVICE DI PISTILLO ENZA (PSTNZE65E55I158Y)
fattura n. 13/pa manutenzione attrezzature 610,00 610,00 13/12/2017
13/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUBINO SERVICE DI PISTILLO ENZA (PSTNZE65E55I158Y)
Aggiudicatari:
RUBINO SERVICE DI PISTILLO ENZA (PSTNZE65E55I158Y)
fattura n. 18 beni alimentari 665,64 665,64 13/12/2017
13/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. 32/60 E NOTA DI CREDITO N. 33/60 BENI ALIMENTARI 814,71 814,71 13/12/2017
13/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 466/01 MATERIALE DI PULIZIA 257,44 257,44 13/12/2017
13/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. FATTPA9_17 BENI ALIMENTARI 175,98 175,98 13/12/2017
13/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Aggiudicatari:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
FATTURA N. 579/2017PA REGISTRO ELETTRONICO 2.000,00 2.000,00 13/12/2017
13/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 580/2017PA STAMPE FOTOCOPIATRICE 2.456,04 2.456,04 13/12/2017
13/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 17/1F1/010755 MATERIALE ELETTRICO 240,00 240,00 13/12/2017
13/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRI COM SRL (02001380688)
Aggiudicatari:
FERRI COM SRL (02001380688)
FATTURA N. BP028281, BP028286, BP028287, BP028284, BP028288, BP028283, BP028279, BP028285, BP028282, BP028280, BP027652 BENI ALIMENTARI 4.013,55 4.013,55 13/12/2017
13/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP028289 BENI ALIMENTARI 624,43 624,43 13/12/2017
13/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717273410- CONTRATTO N. 30059756-001 SPESE POSTALI LUGLIO 2017 IPSEOA TERMOLI 84,90 84,90 12/12/2017
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717292042 – CONTRATTO N. 30059756-001 SPESE POSTALI AGOSTO 2017 IPSEOA TERMOLI 21,74 21,74 12/12/2017
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717321946 – CONTRATTO N. 30059756-001 SPESE POSTALI SETTEMBRE 2017 IPSEOA TERMOLI 88,80 88,80 12/12/2017
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
fattura n. fatpam70/2017 per acquisto sedie 6.148,30 6.148,30 12/12/2017
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO CONTRACT SRL (01776500702)
Aggiudicatari:
STUDIO CONTRACT SRL (01776500702)
FATTURA N. 383 E 444 BENI ALIMENTARI 107,91 107,91 12/12/2017
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. 381 E 443 BENI ALIMENTARI 395,26 395,26 12/12/2017
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. FATTPA2_17 PRENOTAZIONE HOTEL MASSI-SCIAMBARRUTO 218,18 218,18 12/12/2017
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
FATTURA FATTPA 9_17 CAVO AUDIO 21,32 21,32 28/11/2017
28/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEGA ELETTRONICA SNC (00740910708)
Aggiudicatari:
MEGA ELETTRONICA SNC (00740910708)
FATTURA 1125/01 ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO 448,71 448,71 28/11/2017
28/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRIMOLISE SRL (01668670704)
Aggiudicatari:
AGRIMOLISE SRL (01668670704)
FATTURA N. 191 ESCHE 240,48 240,48 21/11/2017
21/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIONIRO SRL (01675960700)
Aggiudicatari:
BIONIRO SRL (01675960700)
FATTURA 3E2017 MATERIALE ATTIVITA’ MOTORIA 149,52 149,52 21/11/2017
21/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINGHIALE SRL (03370380713)
Aggiudicatari:
CINGHIALE SRL (03370380713)
FATTURA N. 16 406,04 406,04 21/11/2017
21/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
fattura 203/pa17 Sant’Agata sui due golfi- Amalfi 05-10-17 1.072,73 1.072,73 21/11/2017
21/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
FATTURA N. 204/PA17 SANT’AGATA SUI DUE GOLFI – AMALFI 12-10-17 981,82 981,82 21/11/2017
21/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
FATTURA PA/06 MATERIALE MONOUSO LABORATORI 104,45 104,45 21/11/2017
21/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTO SUD SNC (00842010704)
Aggiudicatari:
CARTO SUD SNC (00842010704)
FATTURA FATTPA 5_17 BENI ALIMENTARI 236,04 236,04 21/11/2017
21/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Aggiudicatari:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
FATTURA FATTPA 32_17 – PREDAZZO 709,00 709,00 21/11/2017
21/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
FATTURA FATTPA 36_17 CONCORSO BARI 287,60 287,60 21/11/2017
21/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
FATTURA FATTPA 35_17 SOGGIORNO E VIAGGIO MILANO- CONCORSO 343,30 343,30 21/11/2017
21/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
FATTURA FATTPA 34_17 FIERA MILANO – ASL 17-18 3.890,70 3.890,70 21/11/2017
21/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
FATTURA FATTPA 13_17 BENI ALIMENTARI 67,30 67,30 21/11/2017
21/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA F 57/P 2017 RENAIA 86,36 86,36 20/11/2017
20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POPILIA SRL (00193680790)
Aggiudicatari:
POPILIA SRL (00193680790)
FATTURA N. 554 RENAIA 245,46 245,46 20/11/2017
20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VECCHIA VIBO SRL (03146680792)
Aggiudicatari:
VECCHIA VIBO SRL (03146680792)
FATTURA FATTPA 97_17 QUOTA CLASSE IMPRESA IN AZIONE 200,00 200,00 20/11/2017
20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
JUNIOR ACHIEVEMENT YOUNG ENTERPRISE ITALY (97339000156)
Aggiudicatari:
JUNIOR ACHIEVEMENT YOUNG ENTERPRISE ITALY (97339000156)
fattura n. 29/60 beni alimentari 438,69 438,69 20/11/2017
20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 395/01 , 388/01 MATERIALE DI PULIZIA 675,37 675,37 20/11/2017
20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
fattura n fattpa 3_17 vernici 281,86 281,86 20/11/2017
20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CMT SRL (00948690706)
Aggiudicatari:
CMT SRL (00948690706)
fattura 361/07 recupero toner 30,00 30,00 20/11/2017
20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
FATTURA FATTPA 4_17 BENI ALIMENTARI 222,10 222,10 20/11/2017
20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Aggiudicatari:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
FATTURA N. FATTPA 6_17, FATTPA 7_17 BENI ALIMENTARI 568,56 568,56 20/11/2017
20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Aggiudicatari:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
fattura n. fattpa8_17 beni alimentari 282,87 282,87 20/11/2017
20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Aggiudicatari:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
fattura fattpa 31_17 527,27 527,27 20/11/2017
20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
FATTURA N. 3/PA ACQUISTO ATTREZZATURE LAB. CUCINA 9.602,04 9.602,04 20/11/2017
20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRANITTO ARREDI SRL (01581190707)
Aggiudicatari:
GRANITTO ARREDI SRL (01581190707)
fattura 548/2017pa adsl succursale 139,80 139,80 20/11/2017
20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA 538/2017PA ACQUISTO SMS 450,00 450,00 20/11/2017
20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA 549/2017PA ADSL SEDE CENTRALE 139,80 139,80 20/11/2017
20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fattura n. 29/07 beni alimentari 125,26 125,26 20/11/2017
20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
Aggiudicatari:
SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
FATTURA FATTPA 14_17 BENI ALIMENTARI 71,70 71,70 20/11/2017
20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA BP025176 BENI ALIMENTARI 107,65 107,65 20/11/2017
20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURAN. BP024645, BP026939, BP025174, BP025173, BP025175, BP025170, BP025172, BP025171 BENI ALIMENTARI 1.585,06 1.585,06 20/11/2017
20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
fattura pa1701702 materiale sportivo 673,84 673,84 20/11/2017
20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159)
FATTURA N. 205/PA17 VIAGGIO TERMOLI-PERUGIA EUROCHOCOLATE A.S.17-18 990,91 990,91 17/11/2017
17/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
PREMIO ASSICURATIVO ALUNNI DELL’IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI ( ALUNNI TOTALI 891 DI CUI 45 H) 5.076,00 5.076,00 17/11/2017
17/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLURIASS SRL (01177300033)
Aggiudicatari:
PLURIASS SRL (01177300033)
FATTURA N. FATTPA 3_17 BENI ALIMENTARI 39,55 39,55 16/11/2017
16/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Aggiudicatari:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
FATTURA N. BP023773 GENERI ALIMENTARI 84,05 84,05 07/11/2017
07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
fattura n. 27/60 generi alimentari 41,05 41,05 06/11/2017
06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
fattura n. 89985/2017/v1 noleggio stampante 120,00 120,00 06/11/2017
06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
fattura n. 82911/2017/v1 acquisto carta 1.026,20 1.026,20 06/11/2017
06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
FATTURA N. 322/01 PER MATERIALE DI PULIZIA 577,49 577,49 06/11/2017
06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
fattura n. eimm000012 cancelleria 309,74 309,74 06/11/2017
06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
Aggiudicatari:
FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
FATTURA N. EIMM0000111 CANCELLERIA GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE 48,77 48,77 06/11/2017
06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
Aggiudicatari:
FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
FATTURA N. 25/E ESAMI PET 637,00 637,00 06/11/2017
06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
FATTURA 472/2017PA FIBRA SUCCURSALE MAGGIO 2017 259,80 259,80 06/11/2017
06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fattura n. 491/2017pa formazione personale 98,00 98,00 06/11/2017
06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fattura n. 497/2017pa switch 5/p 30,00 30,00 06/11/2017
06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 473/2017PA E 474/2017PA ADSL SUCCURSALE LUGLIO E STTEMBRE 279,60 279,60 06/11/2017
06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fattura n. 27/07 generi alimentari 21,76 21,76 06/11/2017
06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
Aggiudicatari:
SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
FATTURA N. FATTPA 12_17 PER ACQUISTO BEVANDE 69,10 69,10 06/11/2017
06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA N. BP022162 PER ACQUISTO BENI ALIMENTARI 160,50 160,50 06/11/2017
06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP022160 E BP022161 BENI ALIMENTARI 889,64 889,64 06/11/2017
06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
liquidazione fattura n. 15 per acquisto beni alimentari 79,50 79,50 25/09/2017
25/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/PA PER RIPARAZIONE ALBERO CARDANICO 86,07 86,07 25/09/2017
25/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
Aggiudicatari:
AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 471/2017PA PER LINEA ADSL GIUGNO 2017 139,80 139,80 25/09/2017
25/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
liquidazione fattura n. 26/07 per acquisto generi alimentari 7,68 7,68 25/09/2017
25/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
Aggiudicatari:
SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 24_17 PER ACQUISTO BIGLIETTI 164,30 164,30 09/08/2017
09/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 23_17 PER VIAGGIO TERMOLI-TERAMO A/R 300,00 300,00 09/08/2017
09/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
LIQUIDAZIONE FATTURA N . FATTPA 6_17 262,80 262,80 09/08/2017
09/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA9_17 PER PACCHETTO VIAGGIO D’ISTRUZIONE A MILANO 847,40 847,40 09/08/2017
09/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA26_17 PER TRASFERIMENTO GRUPPO DA TERMOLI A TERAMO A/R 330,00 330,00 09/08/2017
09/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. N. 105-2017 PER IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA LABORATORIO CUCINA 3.000,00 3.000,00 08/08/2017
08/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEO IMPIANTI SRL (01507460705)
Aggiudicatari:
GEO IMPIANTI SRL (01507460705)
liquidazione fattura n. 168/07 per acquisto toner stampanti 314,00 314,00 02/08/2017
02/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
liquidazione fattura n. 214/07 per acquisto toner 360,00 360,00 02/08/2017
02/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
liquidazione fattura n. 14 per acquisto beni alimentari 339,91 339,91 01/08/2017
01/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
liquidazione fattura n. 57642/2017/v1 e 57643/2017/v1 per acquisto cancelleria 475,32 475,32 01/08/2017
01/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA4_17 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO 149,59 149,59 01/08/2017
01/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 1_17, FATTPA 2_17, FATTPA3_17 E FATTPA 5_17 PER ACQUISTO MINUTERIE PICCOLA MANUTENZIONE 285,17 285,17 01/08/2017
01/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
liquidazione fattura n. 435/2017pa installazione linea adsl 139,80 139,80 01/08/2017
01/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
liquidazione fattura n. 22/07 per acquisto generi alimentari 92,77 92,77 01/08/2017
01/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
Aggiudicatari:
SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
liquidazione fattura n. 23/07 per acquisto generi alimentari 21,24 21,24 01/08/2017
01/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
Aggiudicatari:
SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
liquidazione fattura n. 3-pa per manutenzione edificio scolastico 3.595,00 3.595,00 01/08/2017
01/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIL ARREDA DI CUTRERA VITTORIO (01749950703)
Aggiudicatari:
EDIL ARREDA DI CUTRERA VITTORIO (01749950703)
liquidazione fattura n. 2-pa per sostituzione serranda 290,00 290,00 01/08/2017
01/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIL ARREDA DI CUTRERA VITTORIO (01749950703)
Aggiudicatari:
EDIL ARREDA DI CUTRERA VITTORIO (01749950703)
liquidazione fattura n. 56/E per stage isola d’elba 8.650,00 8.650,00 01/08/2017
01/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SALE SRL (04017960404)
Aggiudicatari:
SALE SRL (04017960404)
LIQUIDAZIONE FATTURA 13 PER ACQUISTO CAFFE’ 523,96 523,96 31/07/2017
31/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64840/2017/V1 PER NOLEGGIO STAMPANTI 1.919,61 1.919,61 31/07/2017
31/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 261/01 PER ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA 120,18 120,18 31/07/2017
31/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
liquidazione fattura n. 11/01 per acquisto materiale irrigazione 118,59 118,59 31/07/2017
31/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IRRIGAZIONE MOLISE SAS (00939060703)
Aggiudicatari:
IRRIGAZIONE MOLISE SAS (00939060703)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717211766 – CONTRATTO N. 30059756-001 SPESE POSTALI GIUGNO 2017 IPSEOA TERMOLI 103,22 103,22 31/07/2017
31/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
liquidazione fattura n. 20.E/17 per manutenzione ordinaria impianto di condizionamento 900,00 900,00 31/07/2017
31/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SICE IMPIANTI (01473770707)
Aggiudicatari:
SICE IMPIANTI (01473770707)
SALDO FATTURA N. 383/2017/PA PER INCONTRI SEGRETERIA CLOUD 245,00 245,00 31/07/2017
31/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/07 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ESERCITAZIONI 227,94 227,94 31/07/2017
31/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
Aggiudicatari:
SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
liquidazione fattura n. 100008 per servizi di lavanderia 752,00 752,00 31/07/2017
31/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100007 PER SERVIZI LAVANDERIA 337,95 337,95 31/07/2017
31/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 100004 E 100005 PER SERVIZIO LAVANDERIA 455,90 455,90 31/07/2017
31/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 26_17 PER ACQUISTO ARMADIETTI 1.160,00 1.160,00 31/07/2017
31/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_17 ACQUISTO DIVISE 143,42 143,42 31/07/2017
31/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
Aggiudicatari:
DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 10_17 E FATTPA 11_17 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 70,90 70,90 31/07/2017
31/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 288 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 381,28 381,28 31/07/2017
31/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 226A PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 248,59 248,59 31/07/2017
31/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 291 PER ACQUISTO BENI ALIMENTARI 131,35 131,35 31/07/2017
31/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 331,20 331,20 14/06/2017
14/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUBINO SERVICE DI PISTILLO ENZA (PSTNZE65E55I158Y)
Aggiudicatari:
RUBINO SERVICE DI PISTILLO ENZA (PSTNZE65E55I158Y)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147/PA17 PER VIAGGIO ASSISI 1.381,82 1.381,82 14/06/2017
14/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/60 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 1.273,83 1.273,83 14/06/2017
14/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49981/2017/V1 PER ACQUISTO CANCELLERIA ESAMI DI STATO 270,03 270,03 14/06/2017
14/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
liquidazione fattura n. 11 per acquisto generi alimentari 928,48 928,48 14/06/2017
14/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707)
Aggiudicatari:
MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 92,17 92,17 14/06/2017
14/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707)
Aggiudicatari:
MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA2_17 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 32,72 32,72 14/06/2017
14/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Aggiudicatari:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100003 PER NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO 755,80 755,80 14/06/2017
14/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 PER VIAGGIO A COLLE D’ANCHISE 272,73 272,73 14/06/2017
14/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
liquidazione fattura n. bp012849 per acquisto generi alimentari 599,66 599,66 14/06/2017
14/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP013402 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 553,05 553,05 14/06/2017
14/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP013398, BP013396, BP013395, BP013397, BP013399, BP013400, BP014889, BP013401 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 819,53 819,53 14/06/2017
14/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 402/2017PA PER FORNITURA MATERIALE PROGETTO PON AMBIENTI DIGITALI CODICE 10,8,1,A3-FESRPON-MO-2015-2 16.661,50 16.661,50 13/06/2017
13/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 193/01 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 170,24 170,24 09/06/2017
09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
LIQUIDAZIONE FATTURA AFA SYSTEM PER KIT PUBBLICITA’ PON AMBIENTI DIGITALI ORDINE MEPA CODICE PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-2 CUP: B36J16000380007 289,00 289,00 09/06/2017
09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717154671 – CODICE IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 MESE DI MARZO 2017 – IPSEOA TERMOLI 148,77 148,77 09/06/2017
09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717157901 – CODICE IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 MESE DI APRILE 2017 – IPSEOA TERMOLI 173,90 173,90 09/06/2017
09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 344/2017PA PER RINNOVO FIRMA DIGITALE DSGA 25,00 25,00 09/06/2017
09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. N. 343/2017PA PER RINNOVO FIRMA DIGITALE DS 25,00 25,00 09/06/2017
09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 370/2017PA WEB ALBO PRETORIO 90,00 90,00 09/06/2017
09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 383/2017PA PER LICENZA SEGRETERIA CLOUD 825,00 825,00 09/06/2017
09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 376/2017PA PER SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 150,00 150,00 09/06/2017
09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 8_17 PER ACQUISTO BEVANDE 180,80 180,80 09/06/2017
09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. fATTPA9_17 PER ACQUISTO BEVANDE ESERCITAZIONI 37,00 37,00 09/06/2017
09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
liquidazione fattura n. 224 per acquisto generi alimentari esercitazioni 260,58 260,58 09/06/2017
09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 467 PER ANALISI IGIENE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI 400,00 400,00 08/06/2017
08/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LABORATORIO NIRO SRL (01751470707)
Aggiudicatari:
LABORATORIO NIRO SRL (01751470707)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 E SALDO FATTURA N. 11 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 574,56 574,56 26/05/2017
26/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
liquidazione fatture n. 18/60 e 19/60 per acquisto generi alimentari 503,51 503,51 26/05/2017
26/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
liquidazione fattura n. 10 per acquisto generi alimentari 509,06 509,06 26/05/2017
26/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707)
Aggiudicatari:
MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 325/2017/PA PER INSTALLAZIONE SEDE PRINCIPALE LINEA ADSL 139,80 139,80 26/05/2017
26/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/07 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 142,57 142,57 26/05/2017
26/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
Aggiudicatari:
SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 7_17 PER ACQUISTO BEVANDE ESERCITAZIONI 76,90 76,90 26/05/2017
26/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP010951 PER ACQUISTO BEVANDE ESERCITAZIONI 177,68 177,68 26/05/2017
26/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
LIQUIDAZIONE FATTURE N. BP010949, BP010945, BP010947, BP010950, BP010948, BP010946, BP010944, BP011765 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI APRILE 982,75 982,75 26/05/2017
26/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 PER ACQUISTO MATERIALE DI SALA 343,58 343,58 26/05/2017
26/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
ASTA FALLIMENTO F.I.S. SRL 315,00 315,00 25/05/2017
25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Aggiudicatari:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
LIQUIDAZIONE FATTURA 49/PA17 PER VISITA DIDATTICA A BOLOGNANO 563,64 563,64 18/05/2017
18/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/PA17 TERMOLI-CHIETI 459,09 459,09 18/05/2017
18/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
liquidazione fattura n. 37/pa per vinitaly 526,00 526,00 16/05/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/PA17 PER VISITA SARAL FOOD 547,45 547,45 16/05/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/PA17 SARAL FOOD 547,45 547,45 16/05/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/PA17 PER VIAGGIO A SAN MARTINO SULLA MARRUCINA 292,91 292,91 16/05/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/PA17 VIAGGIO ROMA-MONTECITORIO 1.183,82 1.183,82 16/05/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/PA17 PER VIAGGIO A VITERBO 1.483,82 1.483,82 16/05/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/PA17 PER CORSA CAMPESTRE 538,36 538,36 16/05/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/PA17 VIAGGIO RECANATI 1.202,00 1.202,00 16/05/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/E PER PRESTAZIONE RELATIVA AL CONSEGUIMENTO ESAME PET N. 10 CANDIDATI E ESAME FCE N. 11 CANDIDATI IN DATA 27-05-2017 – IPSEOA TERMOLI 2.791,00 2.791,00 04/05/2017
04/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 PER ACQUISTO BENI ALIMENTARI 548,16 548,16 02/05/2017
02/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 107,99 107,99 02/05/2017
02/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707)
Aggiudicatari:
MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 129,00 129,00 02/05/2017
02/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707)
Aggiudicatari:
MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717105417 CONTO CONTATTUALE 30059756-001 IPSEOA TERMOLI SPESE POSTALI FEBBRAIO 2017 125,26 125,26 02/05/2017
02/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E SISTEMAZIONE SERRANDE RIMESSE 2.180,00 2.180,00 02/05/2017
02/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIL ARREDA DI CUTRERA VITTORIO (01749950703)
Aggiudicatari:
EDIL ARREDA DI CUTRERA VITTORIO (01749950703)
liquidazione fattura n. fattpa 4_17 per acquisto beni alimentari 66,50 66,50 02/05/2017
02/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110/PA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 5.944,00 5.944,00 02/05/2017
02/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Aggiudicatari:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO 126,00 126,00 30/04/2017
30/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114/01 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO 559,09 559,09 21/04/2017
21/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
liquidazione fattura n. 8717075905 CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 IPSEOA TERMOLI GENNAIO 2017 108,75 108,75 21/04/2017
21/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 6_17 PER ACQUISTO ACQUA PROGETTO MANI IN PASTA 57,80 57,80 21/04/2017
21/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 182 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 128,90 128,90 21/04/2017
21/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 471,69 471,69 21/04/2017
21/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 164 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 446,25 446,25 21/04/2017
21/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 PER ACQUISTO MINIPIMER 163,50 163,50 21/04/2017
21/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/60 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 1.503,69 1.503,69 20/04/2017
20/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35783/2017/V1 PRT NOLEGGIO STAMPANTI 120,00 120,00 20/04/2017
20/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35784/2017/V1 PER COPIE STAMPANTI 50,10 50,10 20/04/2017
20/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
LIQUIDAZIONE FATTURA 26102/2017/V1 PER ACQUISTO CANCELLERIA 126,08 126,08 20/04/2017
20/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 1.796,18 1.796,18 20/04/2017
20/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707)
Aggiudicatari:
MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 5_17 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 10,40 10,40 20/04/2017
20/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO 132,30 132,30 20/04/2017
20/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO 67,80 67,80 20/04/2017
20/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO 328,20 328,20 20/04/2017
20/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 388/17 PER MANUTENZIONE AUTOBUS PER REVISIONE 581,04 581,04 19/04/2017
19/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708)
Aggiudicatari:
OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20480/2017/V1 PER ACQUISTO CANCELLERIA 251,34 251,34 19/04/2017
19/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95/01 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 580,40 580,40 19/04/2017
19/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
SALDO FATTURA N. 9/07 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 9,59 9,59 19/04/2017
19/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
Aggiudicatari:
SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
liquidazione fattura n. BP006948 E NOTA DI CREDITO BP007012 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 1.187,79 1.187,79 19/04/2017
19/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
LIQUIDAZIONE FATTURE N. BP008912, BP006597, BP006942, BP006941, BP006944, BP006940, BP006936, BP006939, BP006946, BP006943, BP006945, BP006938, BP006947 E BP006937 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 2.905,90 2.905,90 19/04/2017
19/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. N.FATTPA 3_17 PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO 297,00 297,00 14/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEGA ELETTRONICA SNC (00740910708)
Aggiudicatari:
MEGA ELETTRONICA SNC (00740910708)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/01 PER ACQUISTO MATERIALE USA E GETTA 142,00 142,00 14/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTO SUD SNC (00842010704)
Aggiudicatari:
CARTO SUD SNC (00842010704)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI- MOKAMBO 9,07 9,07 14/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707)
Aggiudicatari:
MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 971,12 971,12 14/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707)
Aggiudicatari:
MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 264/2017/PA PER ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS 285,00 285,00 14/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 266/2017/PA PER CORSO DI FORMAZIONE 69,00 69,00 14/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100002 PER NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO 572,65 572,65 14/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 65,51 65,51 14/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 105,80 105,80 14/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/PA PER COPIE FOTOCOPIATRICI 605,72 605,72 14/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Aggiudicatari:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
liquidazione fattura n. 8717039789 – CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 IPSEOA TERMOLI febbraio 2017 90,93 90,93 30/03/2017
30/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/60 E NOTA DI CREDITO 9/60 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 1.086,86 1.086,86 29/03/2017
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/60 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 54,40 54,40 29/03/2017
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20479/2017/V1 PER ACQUISTO CANCELLERIA 979,22 979,22 29/03/2017
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717004720 – CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 IPSEOA TERMOLI GENNAIO 2017 191,98 191,98 29/03/2017
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110/2017PA AGGIORNAMENTO AXIOS ITALIA 2017 GOLD SEGRETERIA 1.780,00 1.780,00 29/03/2017
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/07 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 251,34 251,34 29/03/2017
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
Aggiudicatari:
SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8146 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 105,10 105,10 29/03/2017
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUE EMME SRL (01830860696)
Aggiudicatari:
DUE EMME SRL (01830860696)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-17 PER ACQUISTO ACQUA PER ESERCITAZIONI 82,10 82,10 29/03/2017
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 537,29 537,29 29/03/2017
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 279,51 279,51 29/03/2017
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP003945 E NOTA DI CREDITO BP006019 PER ACQUISTO BEVANDE 967,95 967,95 29/03/2017
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP003944, BP003942, BP003941, BP005710, BP003938, BP003937, BP003939, BP003940, BP003943 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 2.033,21 2.033,21 29/03/2017
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ESERCITAZIONI 737,71 737,71 28/03/2017
28/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_17 PER ACQUISTO CAVI CABLAGGIO SALA CONFERENZE 105,00 105,00 28/03/2017
28/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEGA ELETTRONICA SNC (00740910708)
Aggiudicatari:
MEGA ELETTRONICA SNC (00740910708)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 E NOTA DI CREDITO N. 6 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 476,11 476,11 27/03/2017
27/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP002109, BP002778, BP002110, BP002108, BP002105, BP002104, BP002103, BP002107, BP002106, BP002102 E NOTE DI CREDITO N. BP002212, BP002214, BP002213 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 1.840,93 1.840,93 24/03/2017
24/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
LIQUIDAZIONE FATTURA N.BP003429 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 401,43 401,43 24/03/2017
24/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
liquidazione fattura n. 2 per acquisto generi alimentari 414,83 414,83 22/03/2017
22/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/60 E NOTA DI CREDITO N. 4/60 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 641,25 641,25 22/03/2017
22/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6863/2017/V1 PER ACQUISTO CARTA 1.323,23 1.323,23 22/03/2017
22/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP002111 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 547,31 547,31 22/03/2017
22/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/10 PER ACQUISTO TECA DEFIBRILLATORE 41,00 41,00 22/03/2017
22/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TORRICELLA ETTORINO (07415120968)
Aggiudicatari:
TORRICELLA ETTORINO (07415120968)
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/PA E 2/PA 941,00 941,00 21/03/2017
21/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUBINO SERVICE DI PISTILLO ENZA (PSTNZE65E55I158Y)
Aggiudicatari:
RUBINO SERVICE DI PISTILLO ENZA (PSTNZE65E55I158Y)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13210/2017/V1 120,00 120,00 21/03/2017
21/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/07 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 95,33 95,33 21/03/2017
21/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
Aggiudicatari:
SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100001 PER LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIATO 938,60 938,60 21/03/2017
21/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_17 ACQUISTO DIVISE 226,00 226,00 21/03/2017
21/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
Aggiudicatari:
DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_17 PER ACQUISTO ACQUA 67,40 67,40 21/03/2017
21/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
LIQUIDAZIONE FATTURA BP000534 PER ACQUISTO BENI ALIMENTARI 355,23 355,23 21/03/2017
21/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
liquidazione fattura n. 234/2017pa 259,80 259,80 20/03/2017
20/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 PER ACQUISTO CAFFE’ 211,50 211,50 17/03/2017
17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 287/PA16 TERMOLI-CHIETI 500,00 500,00 17/03/2017
17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
liquidazione fattura 288/pa16 VALLE D’AOSTA 5.272,72 5.272,72 17/03/2017
17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113841/2016/V1 E RECUPERO CREDITO FATTURA N. 98273/2016/v1 809,52 809,52 17/03/2017
17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1 E 2 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 1.510,48 1.510,48 17/03/2017
17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707)
Aggiudicatari:
MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_17 ACQUISTO BENI ALIMENTARI 18,00 18,00 17/03/2017
17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Aggiudicatari:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/07 E 53/07 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 249,27 249,27 17/03/2017
17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
Aggiudicatari:
SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_17 97,00 97,00 17/03/2017
17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
CERTIFICAZIONE ESTERNA DI LINGUA FRANCESE – N. 6 ALUNNI DELF B1 E N. 14 ALUNNI DELF B2 IPSEOA TERMOLI 1° codice cbrh010005@istruzione.it 2° codice SVEVIA 1.960,00 1.960,00 14/03/2017
14/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI (96045350582)
Aggiudicatari:
ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI (96045350582)
liquidazione premio assicurativo polizza 77861134 486,50 486,50 09/03/2017
09/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963)
Aggiudicatari:
ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963)
LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA 74622009 AUTOBUS 1.547,00 1.547,00 09/03/2017
09/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963)
Aggiudicatari:
ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/01 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 407,37 407,37 15/02/2017
15/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. FATTPA 7-16 PRENOTAZIONE TRENO E HOTEL MILANO 321,50 321,50 30/12/2016
01/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA WE DO IT (SPSRFL70E67H926S)
Aggiudicatari:
AGENZIA WE DO IT (SPSRFL70E67H926S)
FATTURA N. FATTPA 9_16 PER BIGLIETTI FERROVIARI A PADOVA 545,60 545,60 30/12/2016
01/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA WE DO IT (SPSRFL70E67H926S)
Aggiudicatari:
AGENZIA WE DO IT (SPSRFL70E67H926S)
fattura n. 98273/2016/v1 per acquisto minuteria laboratorio di ricevimento 329,45 329,45 30/12/2016
01/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
fattura n. 562/01 per acquisto detersivi 1.281,80 1.281,80 30/12/2016
01/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. 2/E PER ACQUISTO MATERIALE ED. FISICA 111,80 111,80 30/12/2016
01/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IN PALESTRA DI SORDI-KOCH JACQUELINE JEANNETTE (01127390993)
Aggiudicatari:
IN PALESTRA DI SORDI-KOCH JACQUELINE JEANNETTE (01127390993)
fattura n. 490/07 PER ACQUISTO CARTUCCE 205,00 205,00 30/12/2016
01/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATEL/2016/519 LIQUIDAZIONE medico competente Mascia Luigi anno 2016 2.000,00 2.000,00 30/12/2016
27/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE (01546900703)
Aggiudicatari:
AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE (01546900703)
fattura n. bp032379 e bp032432 per acquisto generi alimentari esercitazioni 330,31 330,31 30/12/2016
01/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
fattura n. bp031267 per acquisto generi alimentari esercitazioni 140,08 140,08 30/12/2016
01/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
fattura n. bp032378 per acquisto generi alimentari esercitazioni 123,60 123,60 30/12/2016
01/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
liquidazione fatture n. bp028371, bp028370 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ESERCITAZIONI 335,22 335,22 30/12/2016
15/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
fattura n. 17 E 14 per acquisto caffè esercitazioni 1.098,32 1.098,32 28/12/2016
01/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
fattura n. 505/2016pa per stampe effettuate 5.506,54 5.506,54 28/12/2016
01/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fattura n. 121 per viaggio a Lecce 1.313,64 1.313,64 28/12/2016
01/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Totali Numero Lotti: 275 203.620,56 203.620,56
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