Consultazione gare anno 2019

(Creato il 25 Gennaio 2023, aggiornato il 25 Gennaio 2023)

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Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
FATTURA N. 96/000016 BENI ALIMENTARI 863,08 863,08 02/12/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. 4144 BENI ALIMENTARI 111,43 111,43 02/12/2019
02/12/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 4145 E NOTA CREDITO 967/01 BENI ALIMENTARI 217,54 217,54 02/12/2019
02/12/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 4162 BENI ALIMENTARI 178,91 178,91 02/12/2019
02/12/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 747 BENI ALIMENTARI 85,20 85,20 02/12/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Aggiudicatari:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
FATTURA N. 847 BENI ALIMENTARI 199,50 199,50 02/12/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Aggiudicatari:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
FATTURA N. FPA 17/19 CONVEGNO RENAIA 327,27 327,27 02/12/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDILIZIA TRIS (00212500672)
Aggiudicatari:
EDILIZIA TRIS (00212500672)
FATTURA N. 28 FIORI 54,55 54,55 02/12/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRACCIA ANGELO (00758130702)
Aggiudicatari:
BRACCIA ANGELO (00758130702)
FATTURA N. FATTPA102_19 VISITA OASI LIPU CASACALENDA PON 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 L’APPARTATA BELLEZZA- L’ALBERGHIERO NARRA IL SUO MOLISE 218,18 218,18 02/12/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
FATTURA N. 5/PA MANUTENZIONE ATTREZZATURE 285,26 285,26 02/12/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
Aggiudicatari:
AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
FATTURA N. 8719318247CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2019 IPSEOA TERMOLI 128,48 128,48 02/12/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. 815/2019 LINEA ADSL SEDE CENTRALE 139,80 139,80 02/12/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 816/2019 LINEA ADSL SEDE CENTRALE 139,80 139,80 02/12/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 969 LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIATO 271,35 271,35 02/12/2019
02/12/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
FATTURA N. 394-2019-FE TONER 437,00 437,00 02/12/2019
02/12/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 19700023/R3 LAVAPENTOLE 4.344,78 4.344,78 02/12/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGELO PO GRANDI CUCINE (01932240367)
Aggiudicatari:
ANGELO PO GRANDI CUCINE (01932240367)
FATTURA N. FATTPA 18_19 BENI ALIMENTARI 125,74 125,74 02/12/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA N. F4/554/D E NOTA DI CREDITO N. F5/113 BENI ALIMENTARI 1.003,40 1.003,40 02/12/2019
02/12/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. F4/553/D BENI ALIMENTARI 1.140,00 1.140,00 02/12/2019
02/12/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. FPA 15/19 ACQUISTO BIGLIETTI RE.NA.IA 102,00 102,00 02/12/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
FATTURA N. FPA 16/19 BIGLIETTI 196,00 196,00 02/12/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
FATTURA N. FPA 17/19 BIGLIETTI CONCORSO 115,00 115,00 02/12/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
FATTURA N. BP028320 BENI ALIMENTARI 110,05 110,05 02/12/2019
02/12/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP028316 BENI ALIMENTARI 174,99 174,99 02/12/2019
02/12/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP028318 BENI ALIMENTARI 18,65 18,65 02/12/2019
02/12/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP028317 BENI ALIMENTARI 100,08 100,08 02/12/2019
02/12/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP028319 BENI ALIMENTARI 110,40 110,40 02/12/2019
02/12/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP028321 BENI ALIMENTARI 42,66 42,66 02/12/2019
02/12/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. 34564/S E NOTE DI CREDITO N. 34838/S E 125667/M 4.486,60 4.486,60 02/12/2019
02/12/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
DD SPA (03953280983)
Aggiudicatari:
DD SPA (03953280983)
FATTURA N. VP-21 MATERIALE PER LABORATORIO 19,90 19,90 02/12/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATTURA N. 14/PA MANUTENZIONE ATTREZZATURE 700,00 700,00 02/12/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Aggiudicatari:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
FATTURA N. 6062019000454 MATERIALE PER ATTIVITA’ SPORTIVA 434,12 434,12 02/12/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159)
FATTURA N. FATTPA 28_19 GUIDA SAN MARTINO IN PENSILIS PON 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 L’APPARTATA BELLEZZA- L’ALBERGHIERO NARRA IL SUO MOLISE 69,00 69,00 02/12/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEMO CANTIERI CULTURALI APS (92070220709)
Aggiudicatari:
MEMO CANTIERI CULTURALI APS (92070220709)
FATTURA N. FATTPA 26_19 GUIDA PARCO ARCHEOLOGICO DI LARINO PON 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 L’APPARTATA BELLEZZA- L’ALBERGHIERO NARRA IL SUO MOLISE 69,00 69,00 02/12/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEMO CANTIERI CULTURALI APS (92070220709)
Aggiudicatari:
MEMO CANTIERI CULTURALI APS (92070220709)
SALDO FATTURA N. 4048 BENI ALIMENTARI 11,70 11,70 20/11/2019
20/11/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 297 MONITORAGGIO INFESTANTI 100,00 100,00 08/11/2019
08/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIONIRO SRL (01675960700)
Aggiudicatari:
BIONIRO SRL (01675960700)
FATTURA N. 43 PROROGA RSPP 281,30 281,30 08/11/2019
08/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
FATTURA N.4075 BENI ALIMENTARI 188,71 188,71 08/11/2019
08/11/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 4048 E NOTA CREDITO 121689/M BENI ALIMENTARI 117,43 117,43 08/11/2019
08/11/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 4076 BENI ALIMENTARI 77,92 77,92 08/11/2019
08/11/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 4120 BENI ALIMENTARI 95,01 95,01 08/11/2019
08/11/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 272 PIEGATURA LIBRETTI ALTERNANZA 25,00 25,00 08/11/2019
08/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY ART SNC (01403070707)
Aggiudicatari:
COPY ART SNC (01403070707)
FATTURA N. 707/2019 PACCHETTO SMS 850,00 850,00 08/11/2019
08/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 4/2090 BENI ALIMENTARI 42,60 42,60 08/11/2019
08/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUE EMME SRL (01830860696)
Aggiudicatari:
DUE EMME SRL (01830860696)
FATTURA N. VP-19 MATERIALE LAB. SALA 482,69 482,69 08/11/2019
08/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATTURA N.38 COMPENSO RSPP 1.687,75 1.687,75 07/11/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
FATTURA N. 90/01 DETERGENTI 1.049,93 1.049,93 07/11/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE SANCTIS ANGELO (DNFNTN57P08A971N)
Aggiudicatari:
DE SANCTIS ANGELO (DNFNTN57P08A971N)
FATTURA N. 1446/19 MANUTENZIONE AUTOBUS 823,60 823,60 07/11/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708)
Aggiudicatari:
OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708)
FATTURA N. 96/000014 BENI ALIMENTARI 458,65 458,65 07/11/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. 6/PA 100,61 100,61 07/11/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CMT SRL (00948690706)
Aggiudicatari:
CMT SRL (00948690706)
FATTURA N. 732/2019 HARD DISK 90,00 90,00 07/11/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 735/2019 MONITOR 180,00 180,00 07/11/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 392-2019-FE CARTA 802,90 802,90 07/11/2019
07/11/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. FATTPA 15_19 BENI ALIMENTARI 87,74 87,74 07/11/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA FATTPA 17_19 BENI ALIMENTARI 128,00 128,00 07/11/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA N. FATTPA 14_19 BENI ALIMENTARI 43,64 43,64 07/11/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA N. FATTPA 16_19 BENI ALIMENTARI 136,24 136,24 07/11/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA N. F4/475/D BENI ALIMENTARI 84,21 84,21 07/11/2019
07/11/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. 3987 BENI ALIMENTARI 99,56 99,56 06/11/2019
06/11/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 4099 BENI ALIMENTARI E NOTA DI CREDITO 942/01 211,02 211,02 06/11/2019
06/11/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 20194E26992 PER ACQUISTO STAMPATI 24,80 24,80 06/11/2019
06/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
FATTURA N. 20194E25393 PER ACQUISTO STAMPATI 156,00 156,00 06/11/2019
06/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
FATTURA N. 99312/2019/V1 NOLEGGIO STAMPANTI 120,00 120,00 06/11/2019
06/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
FATTURA N. 268 PER COPIE LIBRETTI ALTERNANZA 94,99 94,99 06/11/2019
06/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY ART SNC (01403070707)
Aggiudicatari:
COPY ART SNC (01403070707)
FATTURA N. 666/2019 GRUPPO UPS DIREZIONE 85,00 85,00 06/11/2019
06/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 675/2019 ADSL SEDE CENTRALE AGOSTO 2019 139,80 139,80 06/11/2019
06/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 674/2019 ADSL SUCCURSALE AGOSTO 2019 139,80 139,80 06/11/2019
06/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 665/2019 RINNOVO DOMINIO SCUOLA .EDU.IT 90,00 90,00 06/11/2019
06/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 4/6742 BENI ALIMENTARI 82,88 82,88 06/11/2019
06/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUE EMME SRL (01830860696)
Aggiudicatari:
DUE EMME SRL (01830860696)
FATTURA N. FATTPA 11_19 BENI ALIMENTARI 117,24 117,24 06/11/2019
06/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA N. FATTPA 12_19 BENI ALIMENTARI 59,48 59,48 06/11/2019
06/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
fattura n. 1/2019 sito scolastico 2.000,00 2.000,00 15/10/2019
15/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE GREGORIO NICOLA (DGRNCL70C04L113W)
Aggiudicatari:
DE GREGORIO NICOLA (DGRNCL70C04L113W)
FATTURA N. 3 – COMPENSO GUIDA TURISTICA ” PSR A SCUOLA. COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/20- MISURA 20 ” ASSISTENZA TECNICA” 600,00 600,00 15/10/2019
15/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VITALE STEFANO (01659100703)
Aggiudicatari:
VITALE STEFANO (01659100703)
FATTURA N. 97103880585 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 MESE DI LUGLIO 2019 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI 17,95 17,95 04/10/2019
04/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. 232 MONITORAGGIO INFESTANTI 100,00 100,00 03/10/2019
03/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIONIRO SRL (01675960700)
Aggiudicatari:
BIONIRO SRL (01675960700)
FATTURA 96/000013 ACQUISTO BENI ALIMENTARI 96,00 96,00 03/10/2019
03/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N 20194E21362 REGISTRI DI CLASSE 310,00 310,00 03/10/2019
03/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
FATTURA N. 8719248184 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 MESE DI GIUGNO 2019 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI 19,35 19,35 03/10/2019
03/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N.FATTPA 13_19 BENI ALIMENTARI 117,24 117,24 03/10/2019
03/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
KIT ELETTRODI ADULTO PER DEFIBRILLATORE DCF-E110 COMPLETO DI CAVI E CONNETTORE 76,00 76,00 01/10/2019
01/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUNNEXT SRL (07394350966)
Aggiudicatari:
SUNNEXT SRL (07394350966)
FATTURA N. 625/2019 LINEA ADSL SUCCURSALE GIUGNO 2019 139,80 139,80 08/08/2019
08/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 624/2019 LINEA ADSL SEDE CENTRALE GIUGNO 2019 139,80 139,80 08/08/2019
08/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. VEL117 INSTALLAZIONE TELECAMERE 1.200,00 1.200,00 31/07/2019
31/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
FATTURA N. FATTPA 11_19 BENI ALIMENTARI 1.177,92 1.177,92 26/07/2019
26/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
FATTURA N. VEL 100 KIT PUBBLICITA’ PON 10.1.1A-FSE PON-MO-2017-29 PON INCLUSIONE 73,00 73,00 25/07/2019
25/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
FATTURA N. VEL056 INCREMENTO FORNITURE NEL LIMITE DEL QUINTO D’OBBLIGO PROGETTO 10.8.1.B1-FSC-MO-2018-4 479,96 479,96 25/07/2019
25/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
FATTURA N. VEL058 INCREMENTO FORNITURENEI LIMITI DEL QUINTO D’OBBLIGO PROGETTO 10.8.1. B2-FSC-MO-2018-3 1.433,03 1.433,03 25/07/2019
25/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
FATTURA N. VEL068 TARGA PUBBLICITA’ PROGETTO FSC-MO-2018-4 119,00 119,00 25/07/2019
25/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
FATTURA N. VEL069 TARGA PUBBLICITARIA FESRPON-MO-2018-10 119,00 119,00 25/07/2019
25/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
FATTURA N. VEL067 TARGA PUBBLICITARIA PROGETTO FESRPON-MO-2018-7 119,00 119,00 25/07/2019
25/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
FATTURA N. VEL055 INCREMENTO FORNITURE NEL LIMITE DEL QUINTO D’OBBLIGO PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-MO-2018-10 584,58 584,58 25/07/2019
25/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
FATTURA N. VEL057 INCREMENTO FORNITURE NEL LIMITE DEL QUINTO D’OBBLIGO PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-7 1.032,02 1.032,02 25/07/2019
25/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
FATTURA VEL066 TARGA PUBBLICITARIA FSC-MO-2018-3 119,00 119,00 25/07/2019
25/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
FATTURA N. 8719216147 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MAGGIO 2019 71,95 71,95 25/07/2019
25/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA FATTPA 13_19 BENI ALIMENTARI 373,37 373,37 25/07/2019
25/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
FATTURA N. FPA 14/19 BIGLIETTI TERMOLI-PRATO 167,00 167,00 25/07/2019
25/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
FATTURA N. 96/000011 BENI ALIMENTARI 942,02 942,02 24/07/2019
24/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. 96/000008 BENI ALIMENTARI 769,43 769,43 24/07/2019
24/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. 71553/2019/V1NOLEGGIO STAMPANTE 947,89 947,89 24/07/2019
24/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
FATTURA N. VEL101 PC E LICENZA OFFICE 1.252,00 1.252,00 24/07/2019
24/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
FATTURA N. VEL076 LAVORI VARI LABORATORI 6.881,06 6.881,06 24/07/2019
24/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
FATTURA N. 2/277 TELA IN POLIETILENE 36,80 36,80 24/07/2019
24/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEFI' - BRICO IO SRL (01432200432)
Aggiudicatari:
DEFI' - BRICO IO SRL (01432200432)
FATTURA N. 01/2019/05 CARTA DA PARATI 204,00 204,00 24/07/2019
24/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FPF SRL (01542080708)
Aggiudicatari:
FPF SRL (01542080708)
FATTURA N. 60/19 MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI 700,00 700,00 24/07/2019
24/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO E C SAS (01709060709)
Aggiudicatari:
SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO E C SAS (01709060709)
FATTURA N. VP-15SISTEMAZIONE ATTREZZATURA 19,90 19,90 24/07/2019
24/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATTURA N. 984/19 MANUTENZIONE AUTOBUS 2.127,80 2.127,80 23/07/2019
23/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708)
Aggiudicatari:
OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708)
FATTURA N. 96/000012 BENI ALIMENTARI 451,66 451,66 23/07/2019
23/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. 83 MICROFONO PER SALA CONFERENZE 65,57 65,57 23/07/2019
23/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEGA ELETTRONICA SNC (00740910708)
Aggiudicatari:
MEGA ELETTRONICA SNC (00740910708)
FATTURA N. 42 CORSI DI NUOTO 512,00 512,00 23/07/2019
23/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HIDRO SPORT SSDARL (01554390706)
Aggiudicatari:
HIDRO SPORT SSDARL (01554390706)
FATTURA N. 571 NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO 188,20 188,20 23/07/2019
23/07/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
FATTURA N. 270-2019-FE BUSTE CORRISPONDENZA 255,00 255,00 23/07/2019
23/07/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 210 PLUVIALE E ACCESSORI 220,77 220,77 23/07/2019
23/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIMETAL SRL (01727370700)
Aggiudicatari:
EDIMETAL SRL (01727370700)
FATTURA N. 450 GASOLIO AGRICOLO 780,54 780,54 23/07/2019
23/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRIMOLISE DVE SRL (01791240706)
Aggiudicatari:
AGRIMOLISE DVE SRL (01791240706)
FATTURA N. F4/405/D BENI ALIMENTARI 135,60 135,60 23/07/2019
23/07/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. FPA 13/19 CONCORSO ASSAGO 218,00 218,00 23/07/2019
23/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
FATTURA N. FPA 11/19 RENAIA- GRADO 216,00 216,00 23/07/2019
23/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
FATTURA N. FPA 10/19 BIGLIETTI TRENO CASTEL S. PIETRO 256,00 256,00 23/07/2019
23/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
FATTURA N. FPA 12/19 TORINO 225,00 225,00 23/07/2019
23/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
FATTURA N, FPA 1/19 PER CORSI DI NUOTO 512,00 512,00 22/07/2019
22/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
H2O SPORT (00970400701)
Aggiudicatari:
H2O SPORT (00970400701)
FATTURA N. 63/01 DETERSIVI 726,20 726,20 22/07/2019
22/07/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
FATTURA N. 3639 BENI ALIMENTARI 36,60 36,60 22/07/2019
22/07/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 3609 BENI ALIMENTARI 48,10 48,10 22/07/2019
22/07/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 151 CANCELLERIA 39,43 39,43 22/07/2019
22/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRIVELLI SABRINA SAS (00887990703)
Aggiudicatari:
CRIVELLI SABRINA SAS (00887990703)
fattura n. 44 per cena 109,09 109,09 22/07/2019
22/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MPM DI TIZIANA IULIANO E C SAS (01516690706)
Aggiudicatari:
MPM DI TIZIANA IULIANO E C SAS (01516690706)
FATTURA N. 63 BENI ALIMENTARI 133,15 133,15 22/07/2019
22/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FILIERA MOLISANA SRL (01625840705)
Aggiudicatari:
FILIERA MOLISANA SRL (01625840705)
FATTURA N. 453 LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIATO 825,10 825,10 22/07/2019
22/07/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
FATTURA N. 238-2019-FE CANCELLERIA 294,05 294,05 22/07/2019
22/07/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 237-2019-FE TONER 1.338,87 1.338,87 22/07/2019
22/07/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 6/FE CORSO BLSD 850,00 850,00 22/07/2019
22/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CDF CARPE DIEM SRLS (01749520704)
Aggiudicatari:
CDF CARPE DIEM SRLS (01749520704)
FATTURA N. F2/1522/D BENI ALIMENTARI 1.115,08 1.115,08 22/07/2019
22/07/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. F2/1524/D BENI ALIMENTARI 603,23 603,23 22/07/2019
22/07/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. 21 PER PRANZO ALUNNI INVISITA – PSR A SCUOLA. “COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/2020 – MISURA 20 “ASSISTENZA TECNICA” 600,00 600,00 22/07/2019
22/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' AGRICOLA LO SCAMORZARO SS (02574520694)
Aggiudicatari:
SOCIETA' AGRICOLA LO SCAMORZARO SS (02574520694)
FATTURA N. BP018429 BENI ALIMENTARI 200,71 200,71 22/07/2019
22/07/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP018430 BENI ALIMENTARI 83,62 83,62 22/07/2019
22/07/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. VP-12 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO 219,54 219,54 22/07/2019
22/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATTURA N. 123/PA-2019 DPO PALLADINO GUIDO 500,00 500,00 22/07/2019
22/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
FATTURA VEL044 RDO2134796 LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI PROGETTO 10.8.1. B2- FESRPON-MO-2018-7 ( LA BUVETTE DI FEDERICO) 57.842,84 57.842,84 24/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
FATTURA VEL045 – RDO 2137290- LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI – PROGETTO 10.8.1.B2-FSC-MO-2018-3 ( SALA SVEVA) 57.450,61 57.450,61 24/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
FATTURA N. VEL065 – RDO 2137284 – LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE- PROGETTO 10.8.1.B1-FSC-MO-2018-4 18.856,57 18.856,57 24/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
FATTURA VEL064 – RDO 2135432 – LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE – PROGETTO FESRPON-MO-2018-10 18.730,93 18.730,93 24/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
FATTURA N. 152 MONITORAGGIO INFESTANTI 100,00 100,00 20/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIONIRO SRL (01675960700)
Aggiudicatari:
BIONIRO SRL (01675960700)
FATTURA N. 246/PA2019 NOLEGGIO AUTOBUS TERMOLI AGNONE – PSR A SCUOLA. “COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/2020 – MISURA 20 “ASSISTENZA TECNICA” 381,82 381,82 20/06/2019
20/06/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
FATTURA N. 3580 BENI ALIMENTARI 8,97 8,97 20/06/2019
20/06/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 426 BENI ALIMENTARI 236,60 236,60 20/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Aggiudicatari:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
FATTURA N. 175 SOGGIORNO INCONTRO RE.NA.I.A. 955,55 955,55 20/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRANDI ALBERGHI GRADO SPA (00190570309)
Aggiudicatari:
GRANDI ALBERGHI GRADO SPA (00190570309)
FATTURA N. EIMM002277 CANCELLERIA 398,61 398,61 20/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
Aggiudicatari:
FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
FATTURA N. 3/PA MATERIALE PER CARTA DA PARATO 97,36 97,36 20/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CMT SRL (00948690706)
Aggiudicatari:
CMT SRL (00948690706)
FATTURA N. 8719181676 – CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI APRILE 2019 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI 82,13 82,13 20/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. 24 LUCI E AUDIO CENA FEDERICIANA 286,89 286,89 20/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CILIBERTI FRANCESCO (01708790702)
Aggiudicatari:
CILIBERTI FRANCESCO (01708790702)
FATTURA N. FPA2/19 SISTEMAZIONE PORTA PALESTRA 105,00 105,00 20/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIL ARREDA DI CUTRERA VITTORIO (01749950703)
Aggiudicatari:
EDIL ARREDA DI CUTRERA VITTORIO (01749950703)
FATTURA N. 126 PER SPORTINE 30,00 30,00 20/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
Aggiudicatari:
DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
FATTURA N. 127 CAPPELLI DI CARTA IN TNT 22,50 22,50 20/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
Aggiudicatari:
DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
FATTURA N. 2 VITTO 120,00 120,00 20/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAREA SRL (01798790703)
Aggiudicatari:
MAREA SRL (01798790703)
FATTURA N. 157/PA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2.476,66 2.476,66 20/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Aggiudicatari:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
FATTURA N. FPA9/19 BIGLIETTI TRENO RICCIONE A/R CONCORSO SOMMELIER DELL’ESPRESSO 144,00 144,00 20/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
FATTURA N. FPA 8/19 CONCORSO CASAMASSIMA 186,00 186,00 20/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
FATTURA 157 BENI ALIMENTARI 227,50 227,50 20/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINALLI VALERIO (02651900694)
Aggiudicatari:
CINALLI VALERIO (02651900694)
FATTURA N. 390 BENI ALIMENTARI 1.066,15 1.066,15 20/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINALLI VALERIO (02651900694)
Aggiudicatari:
CINALLI VALERIO (02651900694)
FATTURA N. BP015574 BENI ALIMENTARI 91,93 91,93 20/06/2019
20/06/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP015573 BENI ALIMENTARI 417,24 417,24 20/06/2019
20/06/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP015571 BENI ALIMENTARI 763,96 763,96 20/06/2019
20/06/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP015572 BENI ALIMENTARI 1.205,34 1.205,34 20/06/2019
20/06/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP015575 BENI ALIMENTARI 168,72 168,72 20/06/2019
20/06/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP015576 BENI ALIMENTARI 325,46 325,46 20/06/2019
20/06/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. 457 BOMBOLETTE SPRAY 96,56 96,56 20/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA COLORI SNC FLLI DI BENEDETTO (03565990714)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA COLORI SNC FLLI DI BENEDETTO (03565990714)
FATTURA N. 16 MANUTENZIONE ATTREZZATURE 221,00 221,00 19/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ONOFRIO RICAMBI ELETTRODOMESTICI SAS (01608160709)
Aggiudicatari:
FATTURA N. 14 ACQUISTO VETRI 340,00 340,00 19/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANCINI MATTEO - VETRERIA (00064780703)
Aggiudicatari:
MANCINI MATTEO - VETRERIA (00064780703)
FATTURA N. 128/PA2019 ROMA A/R 1.363,64 1.363,64 19/06/2019
19/06/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
FATTURA N. 3204 BENI ALIMENTARI 31,24 31,24 19/06/2019
19/06/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 3203 BENI ALIMENTARI 79,02 79,02 19/06/2019
19/06/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 3223 BENI ALIMENTARI 493,87 493,87 19/06/2019
19/06/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 235 BENI ALIMENTARI 213,10 213,10 19/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Aggiudicatari:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
FATTURA N. 2019-FPA-0000005 NASTRO ADESIVO PER SEGNALETICA E BORSONE PRONTO SOCCORSO 100,07 100,07 19/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRAMAR SAS (00798280707)
Aggiudicatari:
FRAMAR SAS (00798280707)
FATTURA N. FT/PAM/82/0000002 MATERIALE TECNICO 28,44 28,44 19/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRADE SRL (01550090706)
Aggiudicatari:
TRADE SRL (01550090706)
FATTURA N. 34-GRP BIGLIETTI E GUIDA TURISTICA 479,50 479,50 19/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFEMAR SRL (01607680707)
Aggiudicatari:
SAFEMAR SRL (01607680707)
FATTURA N. 303 NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO 627,20 627,20 19/06/2019
19/06/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
FATTURA N. FATTPA6_19 BENI ALIMENTARI 1.142,14 1.142,14 19/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
FATTURA N. 16695/60 BENI ALIMENTARI 83,24 83,24 19/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MULTICASH SPA (01679850675)
Aggiudicatari:
MULTICASH SPA (01679850675)
FATTURA N. FATTPA9_19 BENI ALIMENTARI 109,94 109,94 19/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA F4/293/D PER ACQUISTO BENI ALIMENTARI 951,79 951,79 19/06/2019
19/06/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. F4/295/D E NOTA DI CREDITO N. F5/45 BENI ALIMENTARI 800,47 800,47 19/06/2019
19/06/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. 56/01 DETERSIVI 95,52 95,52 10/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
FATTURA N. 215/PA2019 NOLEGGIO AUTOBUS – PSR A SCUOLA. “COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/2020 – MISURA 20 “ASSISTENZA TECNICA” 254,55 254,55 10/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
FATTURA N. 127/PA2019 NOLEGGIO AUTOBUS TRANI A/R 595,45 595,45 10/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
FATTURA N. 126/PA2019 NOLEGGIO AUTOBUS – PSR A SCUOLA. “COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/2020 – MISURA 20 “ASSISTENZA TECNICA” 381,82 381,82 10/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
FATTURA N. 3388 BENI ALIMENTARI 45,13 45,13 10/06/2019
10/06/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA 3387 BENI ALIMENTARI 52,53 52,53 10/06/2019
10/06/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 182 PER ACQUISTO SOTTOPENTOLA 288,00 288,00 10/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701)
FATTURA N. 15 FIORI INAUGURAZIONE LABORATORI 75,00 75,00 10/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRACCIA ANGELO (00758130702)
Aggiudicatari:
BRACCIA ANGELO (00758130702)
FATTURA N. 180/01 MATERIALE IDRICO 136,60 136,60 10/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IRRIGAZIONE MOLISE SAS (00939060703)
Aggiudicatari:
IRRIGAZIONE MOLISE SAS (00939060703)
FATTURA N. 8719131279 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MARZO 2019 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA 118,02 118,02 10/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. FATTPA 2_19 BIGLIETTI ABANO TERME 409,95 409,95 10/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
FATTURA N. 467/2019 LICENZA SOFTWARE ALBO PRETORIO 90,00 90,00 10/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 483/2019 ADSL SEDE CENTRALE 139,80 139,80 10/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 484/2019 LINEA ADSL SUCCURSALE 139,80 139,80 10/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 06/2019/PA-C ACCESSORI PER VIDEOCAMERA – PSR A SCUOLA. “COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/2020 – MISURA 20 “ASSISTENZA TECNICA” 635,00 635,00 10/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
FATTURA N. 1/D PERNOTTO ALUNNI E TUTOR SVEDESI 613,69 613,69 10/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FDM SRL (01652090703)
Aggiudicatari:
FDM SRL (01652090703)
FATTURA N. FATTPA 7_19 BENI ALIMENTARI 962,33 962,33 10/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
FATTURA N. 204-2019-FE CANCELLERIA 718,93 718,93 10/06/2019
10/06/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 145 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE 157,00 157,00 10/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
FATTURA N. 121/19 TARGHE E LOGO SCUOLA 765,00 765,00 10/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Aggiudicatari:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
FATTURA N. FATTPA 8_19 BENI ALIMENTARI 79,94 79,94 10/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA N. FATTPA10_19 BENI ALIMENTARI 48,74 48,74 10/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA N. 201/FE SOGGIORNO CAMPIONATO BARMAN 2019 1.071,27 1.071,27 10/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOTEL SPINELLI SRL (02483020463)
Aggiudicatari:
HOTEL SPINELLI SRL (02483020463)
FATTURA N. BP012209 E NOTA DI CREDITO BP012257 1.423,59 1.423,59 10/06/2019
10/06/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP012216 BENI ALIMENTARI 20,90 20,90 10/06/2019
10/06/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP012214 BENI ALIMENTARI 46,79 46,79 10/06/2019
10/06/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP012215 BENI ALIMENTARI 203,62 203,62 10/06/2019
10/06/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP012212 BENI ALIMENTARI 564,90 564,90 10/06/2019
10/06/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP012211 BENI ALIMENTARI 134,97 134,97 10/06/2019
10/06/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP012210 BENI ALIMENTARI 574,84 574,84 10/06/2019
10/06/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP012213 BENI ALIMENTARI 202,05 202,05 10/06/2019
10/06/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. VP-11 MATERIALE LABORATORIO 282,85 282,85 10/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATTURA N. 11/PA DETERGENTI LAVASTOVIGLIE 195,80 195,80 10/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Aggiudicatari:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
FATTURA N. 05:2019:PA-C RELATIVA A RDO 2060068 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI DELIBERA CIPE 11 LUGLIO 2012, N. 79 RISORSE FSC 2007-2013 37.180,00 37.180,00 24/05/2019
24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
FATTURA N. 49/01 DETERSIVI 513,37 513,37 17/05/2019
17/05/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
DE SANCTIS ANGELO (DNFNTN57P08A971N)
Aggiudicatari:
DE SANCTIS ANGELO (DNFNTN57P08A971N)
FATTURA N. 135/PA2019 TERMOLI/ROMA A/R 15-04-19 990,91 990,91 17/05/2019
17/05/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
FATTURA N. 2244 BENI ALIMENTARI 52,93 52,93 17/05/2019
17/05/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 2418 BENI ALIMENTARI 318,00 318,00 17/05/2019
17/05/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 497A CORSO SALA-BAR 250,73 250,73 17/05/2019
17/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOTEL LUNGOMARE DI VE R LEONARDINI (00870030400)
Aggiudicatari:
HOTEL LUNGOMARE DI VE R LEONARDINI (00870030400)
FATTURA N. 1/PA PRODOTTI PER CARTA DA PARATO E RIFINITURE 232,47 232,47 17/05/2019
17/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CMT SRL (00948690706)
Aggiudicatari:
CMT SRL (00948690706)
FATTURA N. 1/PA MATERIALE TECNICO 59,18 59,18 17/05/2019
17/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
Aggiudicatari:
AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
FATTURA N. 238 BENI ALIMENTARI 344,46 344,46 17/05/2019
17/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Aggiudicatari:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
FATTURA N. FT/PAM/82/0000001 MATERIALE TECNICO 88,57 88,57 17/05/2019
17/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRADE SRL (01550090706)
Aggiudicatari:
TRADE SRL (01550090706)
FATTURA N. 66 SCARPE ANTINFORTUNISTICA 68,60 68,60 17/05/2019
17/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
Aggiudicatari:
DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
FATTURA N. 4/2561 BENI ALIMENTARI 14,00 14,00 17/05/2019
17/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUE EMME SRL (01830860696)
Aggiudicatari:
DUE EMME SRL (01830860696)
FATTURA N. 89 MONITORAGGIO INFESTANTI 100,00 100,00 16/05/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIONIRO SRL (01675960700)
Aggiudicatari:
BIONIRO SRL (01675960700)
FATTURA N. 37/2019 NOLEGGIO AUTOBUS CAMPOBASSO TERMOLI A/R PER EVENTO MIUR CONSIB DEL 8/4/2019 363,64 363,64 16/05/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAGNOLI BUS DI BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
Aggiudicatari:
BAGNOLI BUS DI BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
FATTURA N. 2243 BENI ALIMENTARI 251,37 251,37 16/05/2019
16/05/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 39062/2019/V1 NOLEGGIO STAMPANTI 120,00 120,00 16/05/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
FATTURA N. 33 NOLEGGIO AUTOBUS CAMPOBASSO TERMOLI A/R EVENTO MIUR CONSIB 08-04-2019 350,00 350,00 16/05/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SRL (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SRL (01514310703)
FATTURA N. 430/2019 LICENZA ANTIVIRUS 342,00 342,00 16/05/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N.433/2019 LICENZA ACCESS LOG 200,00 200,00 16/05/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA 158-2019-FE CARTA 285,75 285,75 16/05/2019
16/05/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. FATTPA 7_19 BENI ALIMENTARI 31,69 31,69 16/05/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA N. FPA 7/19 CAMPIONATO ITALIANO BARMAN 1.748,00 1.748,00 16/05/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
FATTURA N. VP-9 MATERIALE LABORATORIO 407,87 407,87 16/05/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATTURA N. 2 PER PERIZIA TECNICA 542,80 542,80 13/05/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEZZOLI PASQUALE (PZZPQL59E11L113E)
Aggiudicatari:
PEZZOLI PASQUALE (PZZPQL59E11L113E)
FATTURA N. 156 BENI ALIMENTARI 116,95 116,95 13/05/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Aggiudicatari:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
FATTURA N. 152 BENI ALIMENTARI 20,40 20,40 13/05/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Aggiudicatari:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
FATTURA N. 69 BENI ALIMENTARI 673,30 673,30 13/05/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Aggiudicatari:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
FATTURA N. 04-19 PER TRASPORTO STUDENTI DA VENAFRO E ISERNIA A COSIB TERMOLI A/R EVENTO MIUR DEL GIORNO 08-04-2019 536,36 536,36 13/05/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO AGOSTINO AUTOSERVIZI (00267880946)
Aggiudicatari:
ARCARO AGOSTINO AUTOSERVIZI (00267880946)
FATTURA N. FATTPA 6_19 BENI ALIMENTARI 28,04 28,04 13/05/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA N. F2/677D ACQUISTO BENI ALIMENTARI 123,69 123,69 13/05/2019
13/05/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. F2/675/D BENI ALIMENTARI 292,51 292,51 13/05/2019
13/05/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. 42/01 ACQUISTO DETERSIVI 677,21 677,21 03/05/2019
03/05/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
FATTURA 4_19 BENI ALIMENTARI PROGETTO 10.3.1A-FSEPON-MO-2017-1 125,00 125,00 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
FATTURA N. FATTPA 5_19 BENI ALIMENTARI 82,08 82,08 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
FATTURA N. 106-2019-FE CANCELLERIA 87,32 87,32 03/05/2019
03/05/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 42 PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO 99,78 99,78 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
Aggiudicatari:
DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
FATTURA N. 482/A ACQUISTO PACCHETTO AXIOS 800,00 800,00 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
FATTURA N. VP-8 MATERIALE LABORATORIO 68,60 68,60 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATTURA N. 96/000005 BENI ALIMENTARI 719,14 719,14 02/05/2019
02/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. 110/PA2019 VIAGGIO A MATERA 927,27 927,27 02/05/2019
02/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
FATTURA N. 2074 E NOTA DI CREDITO 205/01 ACQUISTO BENI ALIMENTARI 383,31 383,31 02/05/2019
02/05/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 210 NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO 306,65 306,65 02/05/2019
02/05/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
FATTURA N. 114-2019-FEACQUISTO CANCELLERIA 747,44 747,44 02/05/2019
02/05/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. F4/138/D BENI ALIMENTARI 17,85 17,85 02/05/2019
02/05/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. F4/198/D BENI ALIMENTARI 759,37 759,37 02/05/2019
02/05/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. F4/135/D ACQUISTO BENI ALIMENTARI PON INCLUSIONE PON 10,1,1A-FSE PON-MO-2017-29 52,97 52,97 02/05/2019
02/05/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. F4/196/D BENI ALIMENTARI 904,43 904,43 02/05/2019
02/05/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. BP008732 BENI ALIMENTARI 112,73 112,73 02/05/2019
02/05/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP008728 BENI ALIMENTARI 47,50 47,50 02/05/2019
02/05/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. 8719096027 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2019 CONTRATTO 30059756-001 IPSEOA TERMOLI 135,55 135,55 27/04/2019
27/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
fattura n. 191 beni alimentari 560,59 560,59 27/04/2019
27/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Aggiudicatari:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
FATTURA N. BP008726 BENI ALIMENTARI 868,10 868,10 27/04/2019
27/04/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP008730 BENI ALIMENTARI 47,70 47,70 27/04/2019
27/04/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP008729 BENI ALIMENTARI 173,13 173,13 27/04/2019
27/04/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP008731 BENI ALIMENTARI 196,53 196,53 27/04/2019
27/04/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP008725 BENI ALIMENTARI 765,58 765,58 27/04/2019
27/04/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP008723 BENI ALIMENTARI 889,21 889,21 27/04/2019
27/04/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP008727 BENI ALIMENTARI 293,63 293,63 27/04/2019
27/04/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP008724 BENI ALIMENTARI 1.102,24 1.102,24 27/04/2019
27/04/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/19 PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSE-MO-2017-29 854,00 854,00 23/04/2019
23/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE FRENTANIA TEATRI (91046680707)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE FRENTANIA TEATRI (91046680707)
FATTURA N. 73/PA2019 TERMOLI RIPALIMOSANI – PSR A SCUOLA. “COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/2020 – MISURA 20 “ASSISTENZA TECNICA” 381,82 381,82 04/04/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
FATTURA N. 1889, 1888, 1706 E NOTA DI CREDITO N. 151/01 640,26 640,26 04/04/2019
04/04/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 185/02 MANUTENZIONE ATTREZZATURE 450,00 450,00 04/04/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARCO GRANDI IMPIANTI SRL (01038470686)
Aggiudicatari:
FARCO GRANDI IMPIANTI SRL (01038470686)
FATTURA N. 2PA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE 150,00 150,00 04/04/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEPORE IMPIANTI SRL (01566910707)
Aggiudicatari:
LEPORE IMPIANTI SRL (01566910707)
FATTURA N. 89 MANUTENZIONE REGISTRATORE DI CASSA 85,40 85,40 04/04/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ONOFRIO RICAMBI ELETTRODOMESTICI SAS (01608160709)
Aggiudicatari:
D'ONOFRIO RICAMBI ELETTRODOMESTICI SAS (01608160709)
FATTURA N. 73-2009-FE CANCELLERIA 520,00 520,00 04/04/2019
04/04/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 2119005176, 2119005175, 2119005177, 2119005178, 2119005180, 2119005179 E NOTA DI CREDITO N. 2119005308 1.119,85 1.119,85 04/04/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
SALDO FATTURA N. 1 BENI ALIMENTARI 2,93 2,93 04/04/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUE EMME SRL (01830860696)
Aggiudicatari:
DUE EMME SRL (01830860696)
FATTURA N. FATTPA 4_19 E FATTPA 5_19 BENI ALIMENTARI 77,74 77,74 04/04/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA N. 19227/S BENI ALIMENTARI 647,50 647,50 04/04/2019
04/04/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
DD SPA (03953280983)
Aggiudicatari:
DD SPA (03953280983)
PRENOTAZIONE GUIDA I LUOGHI DELLA CULTURA ALUNNI IPSEOA TERMOLI IN DATA 10-04-2019 92,50 92,50 04/04/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA APULIA SOC CONSARL (04596360752)
Aggiudicatari:
NOVA APULIA SOC CONSARL (04596360752)
FATTURA N. 27/01 MATERIALE DI PULIZIA 260,89 260,89 03/04/2019
03/04/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
FATTURA N. 96/000004 BENI ALIMENTARI 804,56 804,56 03/04/2019
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. 1091 BENI ALIMENTARI 68,81 68,81 03/04/2019
03/04/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 1517 BENI ALIMENTARI 36,15 36,15 03/04/2019
03/04/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 8719061357 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 19 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA 195,47 195,47 03/04/2019
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. 133 BENI ALIMENTARI 184,60 184,60 03/04/2019
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Aggiudicatari:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
FATTURA N. 134 BENI ALIMENTARI 164,97 164,97 03/04/2019
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Aggiudicatari:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
FATTURA N. 70 BENI ALIMENTARI 239,94 239,94 03/04/2019
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Aggiudicatari:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
FATTURA N. 14/2019/PA-B KIT PUBBLICITA’ PON MOLISE-SARDEGNA 10.6.6A FSE PON-MO-2017-6 80,00 80,00 03/04/2019
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
FATTURA N. 133 LAVANDERIA 418,55 418,55 03/04/2019
03/04/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
FATTURA N. 151 LAVANDERIA 894,95 894,95 03/04/2019
03/04/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
FATTURA N. 70-2019-FE TONER 179,00 179,00 03/04/2019
03/04/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 64-2019-FE TONER 410,25 410,25 03/04/2019
03/04/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA BP005066 BENI ALIMENTARI 145,01 145,01 03/04/2019
03/04/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA BP005063 BENI ALIMENTARI 789,82 789,82 03/04/2019
03/04/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA BP003711 BENI ALIMENTARI PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSE PON-MO-2017-29 16,67 16,67 03/04/2019
03/04/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA BP005065 BENI ALIMENTARI 264,68 264,68 03/04/2019
03/04/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP005064 BENI ALIMENTARI 312,65 312,65 03/04/2019
03/04/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
VERSAMENTO N. 18 QUOTE CORSISTI SPRAR CASA GISELDA PER CORSO CUCINA E SALA PRESSO IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI COME DA ELENCO ALLEGATO – IW/2018/02029 95,40 95,40 03/04/2019
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
VERSAMENTO PER VALUTAZIONE CORSO N. 3 GIORNATE COD. 1.16 LETTERA A IPSSAR TERMOLI 136,65 136,65 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE (01546900703)
Aggiudicatari:
AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE (01546900703)
VERSAMENTO QUOTA N. 3 GIORNATE PER PARTECIPAZIONE MEMBRO DI COMMISSIONE COD. 1,16 LETTERA C IPSSAR TERMOLI 698,25 698,25 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE (01546900703)
Aggiudicatari:
AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE (01546900703)
FATTURA N. 406/19 SPESE PER PRENOTAZIONE REVISIONE E MESSA A PUNTO 265,00 265,00 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708)
Aggiudicatari:
OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708)
FATTURA N. 54/PA2019 PESCARA 454,55 454,55 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
FATTURA N. 291/2019 RINNOVO SOFTWARE 1.150,00 1.150,00 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 277/2019 LINEA ADSL SEDE CENTRALE 838,80 838,80 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 278/2019 LINEA ADSL SUCCURSALE 838,80 838,80 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 03/2019/PA-C VIDEOCAMERA, SCHEDA DI MEMORIA E CUSTODIA – PSR A SCUOLA. “COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/2020 – MISURA 20 “ASSISTENZA TECNICA” 586,00 586,00 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
FATTURA N. 01/2019/PA-C CUFFIE CON MICROFONO 250,00 250,00 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
FATTPA 3_19 BENI ALIMENTARI 87,00 87,00 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA N. F4/126 BENI ALIMENTARI PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSE PON -MO-2017-29 86,17 86,17 02/04/2019
02/04/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA F4/125 BENI ALIMENTARI 128,01 128,01 02/04/2019
02/04/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. BP005067 BENI ALIMENTARI 100,21 100,21 02/04/2019
02/04/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. VP-7 MATERIALE TECNICO 197,20 197,20 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATTURA N. 8 MONITORAGGIO INFESTANTI 433,00 433,00 29/03/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIONIRO SRL (01675960700)
Aggiudicatari:
BIONIRO SRL (01675960700)
FATTURA N. 2 RIPARAZIONE MACCHINE AZIENDA AGRARIA 570,00 570,00 29/03/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
FATTURA N. 1 RIPARAZIONE MACCHINE AZ. AGRARIA 560,00 560,00 29/03/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ONOFRIO ANTONIO (DNFNTN57P08A971N)
Aggiudicatari:
D'ONOFRIO ANTONIO (DNFNTN57P08A971N)
FATTURA N. 924 BENI ALIMENTARI 118,11 118,11 29/03/2019
29/03/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 189 ESTINTORI CORSO ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO 270,00 270,00 29/03/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701)
Aggiudicatari:
VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701)
FATTURA N. 38/H SOGGIORNO RIMINI PER CONCORSO 205,27 205,27 29/03/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANHOTEL SAS DI ERMETI MAURIZIO RENZO C (01481360400)
Aggiudicatari:
PANHOTEL SAS DI ERMETI MAURIZIO RENZO C (01481360400)
FATTURA N. 265/2019 FORMAZIONE PERSONALE 138,00 138,00 29/03/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 01 BENI ALIMENTARI 408,08 408,08 29/03/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FILIERA MOLISANA SRL (01625840705)
Aggiudicatari:
FILIERA MOLISANA SRL (01625840705)
FATTURA N. FPA 1/19 MANUTENZIONE 185,00 185,00 29/03/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIL ARREDA DI CUTRERA VITTORIO (01749950703)
Aggiudicatari:
EDIL ARREDA DI CUTRERA VITTORIO (01749950703)
FATTURA N. 1 BENI ALIMENTARI 126,55 126,55 29/03/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUE EMME SRL (01830860696)
Aggiudicatari:
DUE EMME SRL (01830860696)
FATTURA N. 46/PA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 990,66 990,66 29/03/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Aggiudicatari:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
FATTURA N. FPA 4/19 ACQUISTO BIGLIETTI MONTECATINI PROGETTO TRIPLA A 308,00 308,00 29/03/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
FATTURA N. 2/72 MATERIALE LABORATORIO CHIMICA 265,50 265,50 29/03/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL (02706260169)
Aggiudicatari:
MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL (02706260169)
FATTURA N. 19/18 PER SOGGIORNO CONCORSO A RIOLO 159,09 159,09 29/03/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FILO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (07979430969)
Aggiudicatari:
FILO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (07979430969)
FATTURA N. 96/000001 BENI ALIMENTARI 660,28 660,28 28/03/2019
28/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. 14138/2019/V1 NOLEGGIO STAMPANTE 120,00 120,00 28/03/2019
28/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
FATTURA N. 2019-FPA-0000001 MATERIALE ANTINFORTUNISTICO 123,00 123,00 28/03/2019
28/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRAMAR SAS (00798280707)
Aggiudicatari:
FRAMAR SAS (00798280707)
FATTURA N. 8719008919 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 DICEMBRE 2018 IPSEOA TERMOLI 146,40 146,40 28/03/2019
28/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. 1 SOGGIORNO TUTOR STAGE VALLE D’AOSTA 2.674,54 2.674,54 28/03/2019
28/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOTTO SOPRA SNC (01192650073)
Aggiudicatari:
SOTTO SOPRA SNC (01192650073)
FATTURA N. 68 BENI ALIMENTARI 235,85 235,85 28/03/2019
28/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Aggiudicatari:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
FATTURA N. 67 BENI ALIMENTARI 208,58 208,58 28/03/2019
28/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Aggiudicatari:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
FATTURA N. 34-2019-FE CANCELLERIA 1.658,70 1.658,70 28/03/2019
28/03/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 8136 E N. 8099 BENI ALIMENTARI 62,62 62,62 28/03/2019
28/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUE EMME SRL (01830860696)
Aggiudicatari:
DUE EMME SRL (01830860696)
FATTURA N. F4/63 BENI ALIMENTARI 514,47 514,47 28/03/2019
28/03/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. F4/61 BENI ALIMENTARI 592,19 592,19 28/03/2019
28/03/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. 12/PA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 297,48 297,48 28/03/2019
28/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Aggiudicatari:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
FATTURA N. FPA3/19 CONCORSO EDO GENOVA 748,00 748,00 28/03/2019
28/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
FATTURA 17603/S E NOTA DI CREDITO 17758/S BENI ALIMENTARI 2.088,50 2.088,50 28/03/2019
28/03/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
DD SPA (03953280983)
Aggiudicatari:
DD SPA (03953280983)
FATTURA N. 01PA SPETTACOLO TEATRALE SONATA A KEUTZER 636,36 636,36 28/03/2019
28/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE MALALINGUA (93450660720)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE MALALINGUA (93450660720)
FATTURA N. BP001689 BENI ALIMENTARI 116,21 116,21 27/03/2019
27/03/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP001705 BENI ALIMENTARI 11,34 11,34 27/03/2019
27/03/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP001707 BENI ALIMENTARI 29,24 29,24 27/03/2019
27/03/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP001696 BENI ALIMENTARI 136,48 136,48 27/03/2019
27/03/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP003710 BENI ALIMENTARI 231,12 231,12 27/03/2019
27/03/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. 19002660 VERIFICA DI CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 1.280,00 1.280,00 27/03/2019
27/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BUREAU VERITAS ITALIA SPA (11498640157)
Aggiudicatari:
BUREAU VERITAS ITALIA SPA (11498640157)
FATTURA N. 10/01 MATERIALE DI PULIZIA 144,62 144,62 26/03/2019
26/03/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
DE SANCTIS ANGELO (DNFNTN57P08A971N)
Aggiudicatari:
DE SANCTIS ANGELO (DNFNTN57P08A971N)
FATTURA N. 392 E NOTA DI CREDITO N. 43/01 BENI ALIMENTARI 298,18 298,18 26/03/2019
26/03/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. BP001703 BENI ALIMENTARI 178,11 178,11 26/03/2019
26/03/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP001686 BENI ALIMENTARI 989,29 989,29 26/03/2019
26/03/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP001700 BENI ALIMENTARI 128,67 128,67 26/03/2019
26/03/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP001692 BENI ALIMENTARI 140,14 140,14 26/03/2019
26/03/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP001698 BENI ALIMENTARI 303,63 303,63 26/03/2019
26/03/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP001683 BENI ALIMENTARI 742,54 742,54 26/03/2019
26/03/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. 549 BENI ALIMENTARI 124,05 124,05 21/03/2019
21/03/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 393 BENI ALIMENTARI PON INCLUSIONE 10.1.1A FSE PON-MO-2017-29 108,50 108,50 21/03/2019
21/03/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 15 INTERVENTO SU FOTOCOPIATRICE 250,00 250,00 21/03/2019
26/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
FATTURA N. VP-3 PER ACQUISTO PORTABOX BIDONI 241,50 241,50 21/03/2019
21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
VERSAMENTO PER VALUTAZIONE CORSO N. 3 GIORNATE COD. 1.16 LETTERA A IPSSAR TERMOLI 136,65 136,65 13/03/2019
13/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE (01546900703)
Aggiudicatari:
AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE (01546900703)
VERSAMENTO QUOTA N. 3 GIORNATE PER PARTECIPAZIONE MEMBRO DI COMMISSIONE COD. 1,16 LETTERA C IPSSAR TERMOLI 698,25 698,25 13/03/2019
13/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE (01546900703)
Aggiudicatari:
AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE (01546900703)
LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA TRATTORE LANDINI TARGA CB023230 378,00 378,00 13/03/2019
13/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963)
Aggiudicatari:
ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963)
LIQUIDAZIONE POLIZZA TRATTORE LANDINI CB023229 460,00 460,00 13/03/2019
13/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963)
Aggiudicatari:
ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963)
LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOBUS CY486WS 1.482,00 1.482,00 13/03/2019
13/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963)
Aggiudicatari:
ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963)
FATTURA N. 121 BENI ALIMENTARI 64,52 64,52 12/03/2019
12/03/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 1 BANNER PRIMONUMERO 250,00 250,00 12/03/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVILLO MASSIMO (01605830700)
Aggiudicatari:
SERVILLO MASSIMO (01605830700)
FATTURA N. FATTPA1_19 BENI ALIMENTARI 100,00 100,00 12/03/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA N. VP-1 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO SALA 127,76 127,76 12/03/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATTURA N. 152/19 MANUTENZIONE AUTOBUS 483,00 483,00 11/03/2019
21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708)
Aggiudicatari:
OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708)
FATTURA N. 4 BENI ALIMENTARI 210,40 210,40 11/03/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Aggiudicatari:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
FATTURA N. 243 BENI ALIMENTARI 145,56 145,56 07/03/2019
12/03/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 2 BENI ALIMENTARI 163,32 163,32 07/03/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Aggiudicatari:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
FATTURA N. 3 BENI ALIMENTARI 207,79 207,79 07/03/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Aggiudicatari:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
FATTURA N. 1 BENI ALIMENTARI 232,34 232,34 07/03/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Aggiudicatari:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
FATTURA N. FATTPA 2_19 BENI ALIMENTARI 78,30 78,30 07/03/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA N. 1 STAGE ALTERNANZA VALLE D’AOSTA 4.363,64 4.363,64 07/03/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
FATTURA VP-2 SFOGLIATRICE MANUALE 315,00 315,00 07/03/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATTURA N. 2/PA DETERGENTI 324,00 324,00 07/03/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Aggiudicatari:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
VERSAMENTO N. 49 QUOTE PERSONALE DELLA SCUOLA IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI COME DA ELENCO ALLEGATO – IW/2018/02029 259,70 259,70 07/02/2019
07/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
FATTURA N. FPA 10/18 MEDICO COMPETENTE ANNO 2018 1.440,00 1.440,00 31/12/2018
25/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASCIA LUIGI (MSCLNT55D04I181L)
Aggiudicatari:
MASCIA LUIGI (MSCLNT55D04I181L)
FATTURA N. 18 BENI ALIMENTARI 508,58 508,58 31/12/2018
11/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. 39/60 E NOTA CREDITON. 41/60 BENI ALIMENTARI 418,12 418,12 31/12/2018
11/02/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 40/60 BENI ALIMENTARI PON 10.1.1A-FSE PON-MO-2017-29 7,90 7,90 31/12/2018
12/02/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 126232/2018/V1 691,46 691,46 31/12/2018
12/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
FATTURA N. 8718432140 CONTRATTO N. 30059756-001 SPESE NOVENBRE 2018 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI 143,94 143,94 31/12/2018
23/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. 15/E72018 MATERIALE TECNICO SPECILISTICO 62,32 62,32 31/12/2018
12/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRADE SRL (01550090706)
Aggiudicatari:
TRADE SRL (01550090706)
FATTURA N. 100013 LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIATO 918,30 918,30 31/12/2018
24/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
FATTURA N. 100009 NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO 350,40 350,40 31/12/2018
24/01/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
FATTURA N. FATTPA 155_18 CANCELLERIA 300,95 300,95 31/12/2018
11/02/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. FATTPA 152_18 TONER 210,50 210,50 31/12/2018
23/01/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 08ET/18 MANUTENZIONI CLIMATIZZATORI 700,00 700,00 31/12/2018
23/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO E C SAS (01709060709)
Aggiudicatari:
SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO E C SAS (01709060709)
FATTURA PER PUBBLICAZIONE SU BANNER PUBBLICITARIO SU TERMOLIONLINE DAL 05 AL 31 GENNAIO 250,00 250,00 31/12/2018
11/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIACOMM SRL (01785180702)
Aggiudicatari:
MEDIACOMM SRL (01785180702)
FATTURA N. 1513 GASOLIO AGRICOLO 295,18 295,18 31/12/2018
11/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRIMOLISE DVE SRL (01791240706)
Aggiudicatari:
AGRIMOLISE DVE SRL (01791240706)
fattura n. 8890 beni alimentari 402,70 402,70 31/12/2018
11/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUE EMME SRL (01830860696)
Aggiudicatari:
DUE EMME SRL (01830860696)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 400,00 400,00 31/12/2018
26/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIOWARE SAS DI RENATO DE FICIS C (02153300690)
Aggiudicatari:
STUDIOWARE SAS DI RENATO DE FICIS C (02153300690)
FATTURA N. 143 NOLEGGIO AUTOBUS TERMOLI-NAPOLI-SALERNO 1.400,00 1.400,00 31/12/2018
11/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
FATTURA N. 148 PON ALTERNANZA 10,6,6A-FSEPON-MO-2017-6 1.818,19 1.818,19 31/12/2018
12/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
FATTURA N. BP031258 BENI ALIMENTARI 35,92 35,92 31/12/2018
11/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP031247 BENI ALIMENTARI 195,73 195,73 31/12/2018
11/02/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP031257 BENI ALIMENTARI 48,44 48,44 31/12/2018
11/02/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP031256 BENI ALIMENTARI 27,98 27,98 31/12/2018
11/02/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP031080 BENI ALIMENTARI PON 10.1.1A- FSE PON-MO-2017-29 60,32 60,32 31/12/2018
11/02/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP027799 BENI ALIMENTARI PON 10.1.1A-FSE PON-MO-2017-29 119,71 119,71 31/12/2018
11/02/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP028430 BENI ALIMENTARI 84,00 84,00 31/12/2018
11/02/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP031084 BENI ALIMENTARI 419,51 419,51 31/12/2018
11/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP031248 BENI ALIMENTARI 601,22 601,22 31/12/2018
12/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP031259 BENI ALIMENTARI 37,44 37,44 31/12/2018
12/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
fattura n. bp031252 beni alimentari 195,82 195,82 31/12/2018
22/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
fattura n. bp031253 beni alimentari 53,00 53,00 31/12/2018
23/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
fattura n. bp031250 beni alimentari 102,91 102,91 31/12/2018
23/01/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP031254 BENI ALIMENTARI 137,36 137,36 31/12/2018
23/01/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP000030 BENI ALIMENTARI 23,60 23,60 31/12/2018
11/02/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP000029 BENI ALIMENTARI 351,00 351,00 31/12/2018
11/02/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP031249 E NOTA DI CREDITO N.N BP031290 BENI ALIMENTARI 1.572,14 1.572,14 31/12/2018
12/02/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP031255 E NOTA DI CREDITO N. BP031291 171,07 171,07 31/12/2018
12/02/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N.BP028212 BENI ALIMENTARI 331,68 331,68 31/12/2018
23/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATRTURA N. BP031251 BENI ALIMENTARI 75,62 75,62 31/12/2018
11/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO NUMERO IW/2018/02029 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA N. ALUNNI 804 PAGANTI E 57 GRATUITI 4.261,20 4.261,20 31/12/2018
18/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Totali Numero Lotti: 424 369.837,64 369.837,64
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