Consultazione gare anno 2022

(Creato il 25 Gennaio 2023, aggiornato il 25 Gennaio 2023)

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Aggiornato al 18.01.2023
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Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
FATTURA N. 15 SITO SCUOLA 2.900,00 2.900,00 16/12/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Aggiudicatari:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
FATT.N.FTPAM820000008 – ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO 116,51 116,51 15/12/2022
15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRADE SRL (01550090706)
Aggiudicatari:
TRADE SRL (01550090706)
fattura n. fattpa 24_22 beni alimentari 313,30 313,30 29/11/2022
29/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
FATTURA N. 16 RIPARAZIONE RIDUTTORI POSTERIORI TRATTORE LANDINI 6530 F 1.088,00 1.088,00 29/11/2022
29/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Aggiudicatari:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
FATTURA N. FATTPA 22_22 BENI ALIMENTARI 54,00 54,00 29/11/2022
29/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
FATTURA N. 2404 BENI ALIMENTARI 1.732,65 1.732,65 28/11/2022
28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Aggiudicatari:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
FATTURA N. 1072 TOVAGLIATO 713,00 713,00 28/11/2022
28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
FATTURA N. FPA77/22 ACQUISTO LIBRI 56,00 56,00 28/11/2022
28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA FAHRENHEIT SRLS (01716870702)
Aggiudicatari:
LIBRERIA FAHRENHEIT SRLS (01716870702)
FATTURA N. 1075 BENI ALIMENTARI 338,40 338,40 28/11/2022
28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Aggiudicatari:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
FATTURA N. 96/000011 BENI ALIMENTARI 638,12 638,12 28/11/2022
28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. 404/01 DETERGENTI 736,10 736,10 28/11/2022
28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. 425 MONITORAGGIO INFESTANTI 123,00 123,00 28/11/2022
28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIONIRO SRL (01675960700)
Aggiudicatari:
BIONIRO SRL (01675960700)
FATT.N. 0000202230034198 – NOLEGGIO GF092FB TRANSIT 330L2H2TREND 2,0 OTTOBRE 2022 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI 404,43 404,43 28/11/2022
28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEASYS SPA (06714021000)
Aggiudicatari:
LEASYS SPA (06714021000)
FATTURA N. F4/743/D BENI ALIMENTARI 212,43 212,43 28/11/2022
28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. F4/744/D BENI ALIMENTARI 1.650,36 1.650,36 28/11/2022
28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTUIRA N. 750/2022 ADSL SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 LINEA SECONDARIA 139,80 139,80 28/11/2022
28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 20/PA DETERGENTI 378,10 378,10 28/11/2022
28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Aggiudicatari:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
FATTURA N. 428/01 MATERIALE IGIENICO 658,15 658,15 28/11/2022
28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. FT_PA73 MATERIALE ANTINFORTUNISTICO 926,80 926,80 28/11/2022
28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEVIO SRLS (01758570707)
Aggiudicatari:
NEVIO SRLS (01758570707)
FATTURA N. FATTPA 24_22 BIGLIETTI FERROVIARI 51,00 51,00 28/11/2022
28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
FATTURA N. FATTPA 23_22 PACCHETTO FIRENZE RENAIA 902,60 902,60 28/11/2022
28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
FATTURA N. 176-2022-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON 5690 DAL 01-10-2022 AL 31-12-2022 504,00 504,00 23/11/2022
23/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N.177-2022-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON WF-C869RWT DAL 1-10-22 AL 31-12-2022 207,00 207,00 23/11/2022
23/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 447 BENI ALIMENTARI 807,84 807,84 23/11/2022
23/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
fattura n. 376/01 materiale igienico 1.174,75 1.174,75 23/11/2022
23/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. V4/117 GASOLIO AGRICOLO 402,50 402,50 23/11/2022
23/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI PROPEZIO COMMERCIALE SRL (01274090685)
Aggiudicatari:
DI PROPEZIO COMMERCIALE SRL (01274090685)
FATTURA N. 749/2022 ADSL SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 139,80 139,80 23/11/2022
23/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 02/745 BENI ALIMENTARI 278,55 278,55 21/11/2022
21/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA SRL (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA SRL (02565050693)
FATTURA N. 02/685 BENI ALIMENTARI 185,76 185,76 21/11/2022
21/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA SRL (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA SRL (02565050693)
FATTURA N. BP029411 BENI ALIMENTARI 303,27 303,27 21/11/2022
21/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. 1022277317 LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2022 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI 5,75 5,75 21/11/2022
21/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. 8064/22 MATERIALE PER LABORATORI 481,61 481,61 21/11/2022
21/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTO SUD SNC (00842010704)
Aggiudicatari:
CARTO SUD SNC (00842010704)
FATTURA N. EIMM003781 MATERIALE VARIO 212,81 212,81 21/11/2022
21/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
Aggiudicatari:
FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
FATTURA N. 1912/22 LAVORI SUL PULLMAN 745,84 745,84 21/11/2022
21/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708)
Aggiudicatari:
OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708)
FATTURA N. 6034/FVIDF GIORNALE DEL PROFESSORE 22,40 22,40 21/11/2022
21/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
FATTURA N. 716/2022 CONTRATTON ASSISTENZA UFFICI 2022-2023 1.352,46 1.352,46 21/11/2022
21/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 400-2022-FE acquisto n. 2 divani 4.697,68 4.697,68 21/11/2022
21/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 512 CANCELLERIA 408,52 408,52 21/11/2022
21/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
Aggiudicatari:
SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
FATTURA N. VP-18 MATERIALE LABORATORIO 526,26 526,26 21/11/2022
21/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATT. N. FATTPA 3_22 – ACQUISTO BENI SPECIALISTICI 485,59 485,59 11/11/2022
11/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
FATT.N FATTPA 4_22 ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO 405,01 405,01 11/11/2022
11/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
FATT.N.14 RSPP A.S. 2021/22 1.305,67 1.305,67 11/11/2022
11/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Aggiudicatari:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
FATT.N. 2162 – acconto ACQUISTO BENI ALIMENTARI 365,63 365,63 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Aggiudicatari:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
FATT.N.000000900034483T – COSTO TELEPASS 1,03 1,03 26/10/2022
26/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEPASS O VIACARD (09771701001)
Aggiudicatari:
TELEPASS O VIACARD (09771701001)
FATT.N. BP027662 ACQUISTO BENI ALIMENTARI 34,57 34,57 25/10/2022
25/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATT.N.173- NOLEGGIO AUTOBUS A/R TERMOLI- CASTEL DEL GIUDICE IL 03.10.22 636,36 636,36 25/10/2022
25/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAPS SOCATTIVPRODUZSERV SRL (00499570711)
Aggiudicatari:
SAPS SOCATTIVPRODUZSERV SRL (00499570711)
FATT.N. F4/668/D – ACQUISTO BENI ALIMENTARI 332,11 332,11 25/10/2022
25/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATT.N.F4/667/D – ACQUISTO BENI ALIMENTARI 55,28 55,28 25/10/2022
25/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATT.N. 1751 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI 986,35 986,35 25/10/2022
25/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Aggiudicatari:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
FATT.N.2161 ACQUISTO BENI ALIMENTARI 488,44 488,44 25/10/2022
25/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Aggiudicatari:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
FATT.N. 2162 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI 96,16 96,16 25/10/2022
25/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Aggiudicatari:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
FATT.N.96/000009 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI 598,22 598,22 25/10/2022
25/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATT.N. 0000202230030700 – NOLEGGIO GF092FB TRANSIT 330L2H2TREND 2,0 404,43 404,43 25/10/2022
25/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEASYS SPA (06714021000)
Aggiudicatari:
LEASYS SPA (06714021000)
FATT.N.998 – LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIATO 227,60 227,60 25/10/2022
25/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
FATT.N.17/PA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 253,20 253,20 20/10/2022
20/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Aggiudicatari:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
FATT.N. FATTPA 17_22 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI 110,49 110,49 20/10/2022
20/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
FATT.N.5018/FVIDF – ACQUISTO REGISTRI CLASSE 619,55 619,55 20/10/2022
20/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
FATT.N.1897 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI 232,51 232,51 20/10/2022
20/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Aggiudicatari:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
FATT.N. 544/2022 – RINNOVO LICENZA REGISTRO CLOUD SU PIATTAFORMA WEB – ANNUALE DAL 30.09.22 AL 30.09.23 2.000,00 2.000,00 20/10/2022
20/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATT.N.586/2022 – RINNOVO SU MEPA DEL DOMINIO INTERNET.EDU.IT DITTA UNIDOS SRL 90,00 90,00 30/09/2022
30/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATT.N.331 MONITORAGGIO INFESTANTI DEL 10.08.22 DITTA BIONIRO SRL 120,00 120,00 27/09/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIONIRO SRL (01675960700)
Aggiudicatari:
BIONIRO SRL (01675960700)
FATT. N. 96/000008 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI – DITTA CAMARDO 134,60 134,60 27/09/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATT.N.0000202230027969 NOLEGGIO CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330L2H2TREND 2.0 ECO 130 CV – MESE AGOSTO – SOC. LEASYS SPA 404,43 404,43 26/09/2022
26/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEASYS SPA (06714021000)
Aggiudicatari:
LEASYS SPA (06714021000)
FATT.N.FATTPA 18_22 – BENI ALIMENTARI DITTA PANIFICIO LICURSI 23,40 23,40 26/09/2022
26/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
FATT. N. 524/2022 CANONE PER INSTALLAZIONE PRESSO SEDE SUCCURSALE LINEA ADSL TELECOM ITALIA FIBRA 50MB – PERIODO LUGLIO- DITTA UNIDOS 139,80 139,80 26/09/2022
26/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATT.N. VP-16 ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO 141,00 141,00 26/09/2022
26/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATT. N. 523/2022 CANONE PER INSTALLAZIONE PRESSO SEDE PRINCIPALE LINEA ADSL TELECOM ITALIA FIBRA 50MB- PERIODO LUGLIO DITTA UNIDOS 139,80 139,80 26/09/2022
26/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATT. N. 1022219334 contratto 30059756-001 SPESE POSTALI MESE LUGLIO – IPSEOA Federico di Svevia Termoli 5,75 5,75 26/09/2022
26/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS AVAST 342,00 342,00 26/09/2022
26/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATT. 234/01 – ACQUISTO BENI IGIENICO SANITARI – 524,20 524,20 15/09/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATT. N. 208-2022-FE -ACQUISTO FOGLI PROTOCOLLO – DITTA MEDUSA 16,50 16,50 15/09/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATT.N. FTPAM82 0000006 – ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO – DITTA TRADE SRL 59,18 59,18 15/09/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRADE SRL (01550090706)
Aggiudicatari:
TRADE SRL (01550090706)
FATT.N. 5/PA – ACQUISTO FORBICE ELETTRICA – DITTA AGRITECNICA SNC 303,28 303,28 15/09/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
Aggiudicatari:
AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
FATT.N. 2/PA – ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO – DITTA CMT SRL 46,43 46,43 15/09/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CMT SRL (00948690706)
Aggiudicatari:
CMT SRL (00948690706)
FATT.N.BP019887 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI – SOC. MARR 119,00 119,00 15/09/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATT.N. 161 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI – DITTA VASTO PESCA 266,40 266,40 15/09/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATT. N. 124-2022-NOL – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON WF-C869RWT – DITTA MEDUSA 207,00 207,00 15/09/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATT.N.0000202230021555 – NOLEGGIO CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 L2H2 MESE GIUGNO – SOC. LEASYS 404,43 404,43 15/09/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEASYS SPA (06714021000)
Aggiudicatari:
LEASYS SPA (06714021000)
FATT.N.96/000006 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI – DITTA CAMARDO 539,54 539,54 15/09/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATT. N. F4/604/D – ACQUISTO BENI ALIMENTARI – SOC. QUARTIGLIA FOOD SERVICE 234,26 234,26 15/09/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATT.N. F4/603/D – ACQUISTO BENI ALIMENTARI – SOC QUARTIGLIA FOOD SERVICE 165,14 165,14 15/09/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATT.N.254 – MONITORAGGIO INFESTANTI 120,00 120,00 15/09/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIONIRO SRL (01675960700)
Aggiudicatari:
BIONIRO SRL (01675960700)
FATT.N.123-2022-NOL -NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON 5690 DAL 01.07.22 AL 30.09.22 – DITTA MEDUSA 1.371,50 1.371,50 15/09/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATT. N. FT_PA36 – ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO – DITTA NEVIO SRLS 409,63 409,63 15/09/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEVIO SRLS (01758570707)
Aggiudicatari:
NEVIO SRLS (01758570707)
FATT.N. 456/2022 INSTALLAZIONE SEDE SUCCURSALE LINEA ADSL TELECOM ITALIA FIBRA – DITTA UNIDOS 139,80 139,80 15/09/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATT. N. 457/2022 INSTALLAZIONE SEDE PRINCIPALE LINEA ADSL TELECON ITALIA FIBRA 139,80 139,80 15/09/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fattura458/2022, 525/2022 E 658/2022 linea adsl fastweb 434,00 434,00 15/09/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATT. N. 565 -LAVANDERIA NOLEGGIO TOVAGLIATO – DITTA LIM 533,50 533,50 15/09/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
FATT. N. 1359 ACQUISTO BENI ALIMENTARI – DITTA GATTI 327,98 327,98 15/09/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Aggiudicatari:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
FATT.N. FATTPA 19_22 ACQUISTO BIGLIETTI VOLO+ BUS VIAGGIO CAGLIARI – DITTA MIRAMED 491,00 491,00 15/09/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
FATT.N.BP005772 ACQUISTO BENI ALIMENTARI – MARR SPA 261,25 261,25 15/09/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATT. N. 1022210587 SPESE POSTALI MESE GIUGNO IPSEOA TERMOLI- conto contrattuale30059756-001 25,42 25,42 15/09/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATT. N. 0000202230024952 – NOLEGGIO CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 L2H2 TREND – SOC. LEASYS 404,43 404,43 15/09/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEASYS SPA (06714021000)
Aggiudicatari:
LEASYS SPA (06714021000)
FATT.N. 96/000007 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI – DITTA CAMARDO 169,83 169,83 15/09/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATT. N. 4/4369 ACQUISTO BENI ALIMENTARI DITTA DUE EMME 33,60 33,60 15/09/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUE EMME SRL (01830860696)
Aggiudicatari:
DUE EMME SRL (01830860696)
“FATT. N. PA-B341 ACQUISTO MATERIALE PROGETTO EUROPEO ERASMUS PLUS+2019-1-TRO1-KA229-073902_3 “” GOOGLE TOOLS MOBILE APPS””” 182,00 182,00 15/09/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
FATT. N. FATTPA 14_22 ACQUISTO BENI ALIMENTARI MESE APRILE 788,94 788,94 15/09/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
FATT.N. FATTPA 15_ 22 ACQUISTO BENI ALIMENTARI DITTA PANIFICIO LICURSI – MESE MAGGIO 802,60 802,60 15/09/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
FATTURA N. 02/616 ACQUISTO BENI ALIMENTARI 191,76 191,76 15/09/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA SRL (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA SRL (02565050693)
FATT.N. 721 ACQUISTO BENI ALIMENTARI – DITTA CANTINA S. ZENONE 48,90 48,90 15/09/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Aggiudicatari:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
FATT.N. 02/516 ACQUISTO BENI ALIMENTARI – DITTA TANA SRL 180,18 180,18 15/09/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA SRL (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA SRL (02565050693)
FATT.N. 297/2022 – CONTRATTO DI CONSULENZA – SOC. IFEP SRL 500,00 500,00 15/09/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
FATT.N.584 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI – DITTA CANTINA S. ZENONE 22,50 22,50 15/09/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Aggiudicatari:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
FATT.N. 54 – ACQUISTO PIANTE – DITTA VIVAIO CAMPOVERDE DI EVANGELISTA SUSSANA 127,29 127,29 15/09/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIVAIO CAMPOVERDE DI EVANGELISTA SUSANNA (01400860704)
Aggiudicatari:
VIVAIO CAMPOVERDE DI EVANGELISTA SUSANNA (01400860704)
COSTO TELEPASS LUGLIO 1,03 1,03 07/09/2022
07/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEPASS O VIACARD (09771701001)
Aggiudicatari:
TELEPASS O VIACARD (09771701001)
COSTO TELEPASS 1,03 1,03 07/09/2022
07/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEPASS O VIACARD (09771701001)
Aggiudicatari:
TELEPASS O VIACARD (09771701001)
ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO – PROG. FESR REACTU – DIGITAL BOARD 13.1.2A- FESRPON – MO – 2021-1 45.022,50 45.022,50 02/09/2022
02/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KNOW K SRL (02118360714)
Aggiudicatari:
KNOW K SRL (02118360714)
FATTURA N. FATTPA 11_22 PACCHETTO VIAGGIO A BARCELLONA 13.365,00 13.365,00 29/06/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
FATTURA N. 4/4012 BENI ALIMENTARI 336,29 336,29 29/06/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUE EMME SRL (01830860696)
Aggiudicatari:
DUE EMME SRL (01830860696)
FATTURA N. 243-2022-FE CANCELLERIA 537,45 537,45 29/06/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. FATTPA 10_22 BENI ALIMENTARI 92,50 92,50 29/06/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
FATTURA N. FATTPA 9_22 BENI ALIMENTARI 898,28 898,28 29/06/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
FATTURA N. 976 BENI ALIMENTARI 430,57 430,57 29/06/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Aggiudicatari:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
fattura n. 96/000005 beni alimentari 841,35 841,35 29/06/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. 112 NOLEGGIO AUTOBUS TERMOLI ROMA 1.136,36 1.136,36 29/06/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAPS SOCATTIVPRODUZSERV SRL (00499570711)
Aggiudicatari:
SAPS SOCATTIVPRODUZSERV SRL (00499570711)
FATTURA N. 190 MONITORAGGIO INFESTANTI 240,00 240,00 29/06/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIONIRO SRL (01675960700)
Aggiudicatari:
BIONIRO SRL (01675960700)
FATTURA N. 202230018111 NOLEGGIO TRANSIT GF092FB ORDINE CLIENTE 5814269 MAGGIO 2022 404,43 404,43 29/06/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEASYS SPA (06714021000)
Aggiudicatari:
LEASYS SPA (06714021000)
FATTURA N. 12 EVENTO CONCORSO PASTICCERIA RAGAZZI SPECIALI 400,00 400,00 29/06/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROMOTION BARBARA FINO (00892190943)
Aggiudicatari:
PROMOTION BARBARA FINO (00892190943)
FATTURA N. 29568614 CARBURANTE PER AUTOBUS 333,11 333,11 29/06/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENI SPA (00905811006)
Aggiudicatari:
FATTURA N. FTPAM820000004 GAZEBO 194,26 194,26 28/06/2022
28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRADE SRL (01550090706)
Aggiudicatari:
TRADE SRL (01550090706)
FATTURA N. F4/354/D BENI ALIMENTARI 3.203,56 3.203,56 28/06/2022
28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. F4/352/D BENI ALIMENTARI 1.215,65 1.215,65 28/06/2022
28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. BP016679 BENI ALIMENTARI 981,87 981,87 28/06/2022
28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. 3941/22 BENI PER ESRCITAZIONI 456,47 456,47 28/06/2022
28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTO SUD SNC (00842010704)
Aggiudicatari:
CARTO SUD SNC (00842010704)
FATTURA N. FATTPA 7_22 soggiorno in Croazia Dirigente 681,50 681,50 28/06/2022
28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
FATTURA N. FATTPA 14_22 BIGLIETTI FERROVIARI TERMOLI PADOVA 111,60 111,60 28/06/2022
28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
FATTURA N. FATTPA 10_22 PACCHETTO SOGGIORNO MILANO 1.595,50 1.595,50 28/06/2022
28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
FATTURA N. FATTPA 8_22 BIGLIETTI AUTOBUS SAN SALVO 41,00 41,00 28/06/2022
28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
FATTURA N. 125 BENI ALIMENTARI 1.802,50 1.802,50 28/06/2022
28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 02/449 BENI ALIMENTARI 1.097,41 1.097,41 28/06/2022
28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA SRL (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA SRL (02565050693)
SALDO FATTURA 96/000002 BENI ALIMENTARI 55,95 55,95 24/06/2022
24/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. 10/PA DETERGENTE 178,00 178,00 24/06/2022
24/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Aggiudicatari:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
FATTURA N. 1022151308 LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI APRILE 2022 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI 10,70 10,70 24/06/2022
24/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. 213/01 MATERIALE IGIENICO-SANITARIO 1.299,54 1.299,54 24/06/2022
24/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. FATTPA 2_22 MATERIALE DI FERRAMENTA 302,94 302,94 24/06/2022
24/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
FATTURA N. 856 BENI ALIMENTARI 968,58 968,58 24/06/2022
24/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Aggiudicatari:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
FATTURA N. 4/2830 BENI ALIMENTARI 216,89 216,89 24/06/2022
24/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUE EMME SRL (01830860696)
Aggiudicatari:
DUE EMME SRL (01830860696)
FATTURA n. 221-2022-fe carta 418,50 418,50 24/06/2022
24/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 370/2022LICENZA ALBO PRETORIO 90,00 90,00 24/06/2022
24/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 468 BENI ALIMENTARI 593,70 593,70 24/06/2022
24/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Aggiudicatari:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
FATTURA N. 3/PA SOFFIATORE ASPIRATORE 250,00 250,00 24/06/2022
24/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
Aggiudicatari:
AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
FATTURA N. 4/PA SEGHETTO E KIT ANNESSO 1.789,00 1.789,00 24/06/2022
24/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
Aggiudicatari:
AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
FATTURA N. 389/2022 LINEA ADSL 124,00 124,00 24/06/2022
24/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 390/2022 linea adsl fastweb 124,00 124,00 24/06/2022
24/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 388/2022 LINEA ADSL 139,80 139,80 24/06/2022
24/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 321 SERVIZI DI LAVANDERIA 1.126,50 1.126,50 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
FATTURA 96/000004 BENI ALIMENTARI 700,52 700,52 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. 86/2022 MASCHERINE FFP2 649,60 649,60 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702)
Aggiudicatari:
ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702)
FATTURA N. 202230013595 CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 ORDINE 5814269 APRILE 2022 IPSEOA TERMOLI 404,43 404,43 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEASYS SPA (06714021000)
Aggiudicatari:
LEASYS SPA (06714021000)
FATTURA N. 156 MONITORAGGIO INFESTANTI 120,00 120,00 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIONIRO SRL (01675960700)
Aggiudicatari:
BIONIRO SRL (01675960700)
FATTURA N. 02/388 BENI ALIMENTARI 1.617,28 1.617,28 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA SRL (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA SRL (02565050693)
FATTURA N. 347 BENI ALIMENTARI 259,20 259,20 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Aggiudicatari:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
FATTURA N. 233 BENI ALIMENTARI 242,10 242,10 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Aggiudicatari:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
FATTURA N. VP-11MATERIALE PER ESERCITAZIONI 186,45 186,45 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATTURA N. 02/2022 SITO SCUOLA 20-21 2.406,80 2.406,80 24/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Aggiudicatari:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
FATTURA N. 321 SERVIZI DI LAVANDERIA 1.126,50 1.126,50 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
FATTURA 96/000004 BENI ALIMENTARI 700,52 700,52 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. 86/2022 MASCHERINE FFP2 649,60 649,60 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702)
Aggiudicatari:
ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702)
FATTURA N. 202230013595 CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 ORDINE 5814269 APRILE 2022 IPSEOA TERMOLI 404,43 404,43 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEASYS SPA (06714021000)
Aggiudicatari:
LEASYS SPA (06714021000)
FATTURA N. 156 MONITORAGGIO INFESTANTI 120,00 120,00 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIONIRO SRL (01675960700)
Aggiudicatari:
BIONIRO SRL (01675960700)
FATTURA N. 02/388 BENI ALIMENTARI 1.617,28 1.617,28 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA SRL (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA SRL (02565050693)
FATTURA N. 347 BENI ALIMENTARI 259,20 259,20 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Aggiudicatari:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
FATTURA N. 233 BENI ALIMENTARI 242,10 242,10 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Aggiudicatari:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
FATTURA N. VP-11MATERIALE PER ESERCITAZIONI 186,45 186,45 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATTURA N. 02/319 BENI ALIMENTARI 1.394,79 1.394,79 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA SRL (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA SRL (02565050693)
FATTURA N. 222001 VETRINA PER BAR 2.690,00 2.690,00 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRANITTO ARREDI SRL (01581190707)
Aggiudicatari:
GRANITTO ARREDI SRL (01581190707)
FATTURA N. 2/PA MOTOSEGA 700,00 700,00 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
Aggiudicatari:
AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
FATTURA N. 120/01 MATERIALE IGIENICO 2.149,42 2.149,42 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. BP009418 BENI ALIMENTARI 2.057,39 2.057,39 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. 96/000003 BENI ALIMENTARI 1.156,59 1.156,59 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. 000474 SCARTI DI LABORATORIO DI CHIMICA 2.845,00 2.845,00 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Aggiudicatari:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
FATTURA N. 900014920T TELEPASS 1,03 1,03 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEPASS O VIACARD (09771701001)
Aggiudicatari:
TELEPASS O VIACARD (09771701001)
FATTURA N. 71-2022-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 207,00 207,00 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 56 BENI ALIMENTARI 201,83 201,83 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FILIERA MOLISANA SRL (01625840705)
Aggiudicatari:
FILIERA MOLISANA SRL (01625840705)
FATTURA N. F4/271/D BENI ALIMENTARI 722,78 722,78 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. 90 BENI ALIMENTARI 1.525,42 1.525,42 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 29439953 CARBURANTE 244,25 244,25 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENI SPA (00905811006)
Aggiudicatari:
FATTURA N. F4/273/D BENI ALIMENTARI 2.865,42 2.865,42 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. 2619/22 MATERIALE PER ESERITAZIONI 181,82 181,82 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTO SUD SNC (00842010704)
Aggiudicatari:
CARTO SUD SNC (00842010704)
FATTURA N. 1022119963 LINEA CONTRATTO 30059756-001 MARZO 2022 SPESE POSTALI MARZO 2022 IPSEOA TERMOLI 17,66 17,66 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA BP013506 BENI ALIMENTARI 109,75 109,75 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP012648 BENI ALIMENTARI 687,30 687,30 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. 29179323 1,40 1,40 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENI SPA (00905811006)
Aggiudicatari:
FATTURA N. 02/320 BENI ALIMENTARI 160,97 160,97 09/05/2022
09/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA SRL (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA SRL (02565050693)
FATTURA N. F4/190/D BENI ALIMENTARI 1.888,55 1.888,55 09/05/2022
09/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. F4/192/D BENI ALIMENTARI 5.879,03 5.879,03 09/05/2022
09/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. 31/PA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 6.130,36 6.130,36 09/05/2022
09/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Aggiudicatari:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
FATTURA N. 72-2022-NOL NOLEGGIO MULTIFINZIONE 504,00 504,00 09/05/2022
09/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 4/1800 BENI ALIMENTARI 109,75 109,75 09/05/2022
09/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUE EMME SRL (01830860696)
Aggiudicatari:
DUE EMME SRL (01830860696)
FATTURA N. 000202230011169 CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT MARZO 2022 IPSEOA TERMOLIORDINE CLIENTE 5814269 404,43 404,43 09/05/2022
09/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEASYS SPA (06714021000)
Aggiudicatari:
LEASYS SPA (06714021000)
FATTURA N. 2PA SOGGIORNO ALUNNI POSITIVI AL COVID DURANTE LO STAGE 1.978,95 1.978,95 09/05/2022
09/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Aggiudicatari:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
FATTURA N. 262/2022 ACCESS LOG 200,00 200,00 09/05/2022
09/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 29308772 GASOLIO 407,79 407,79 09/05/2022
09/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENI SPA (00905811006)
Aggiudicatari:
FATTURA N. 183-2022-FE CARTA 207,00 207,00 05/05/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 4/1977 BENI ALIMENTARI 126,24 126,24 05/05/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUE EMME SRL (01830860696)
Aggiudicatari:
DUE EMME SRL (01830860696)
FATTURA N. FATTPA 5_22 BENI ALIMENTARI 657,21 657,21 05/05/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
FATTURA N. 4/2260 BENI ALIMENTARI 134,96 134,96 05/05/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUE EMME SRL (01830860696)
Aggiudicatari:
DUE EMME SRL (01830860696)
FATTURA N. 2022BENA005003505 POLIZZA DIPENDENTI 5,30 5,30 05/05/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPE (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPE (00565010592)
FATTURA N. 4/1525 BENI ALIMENTARI 52,17 52,17 05/05/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUE EMME SRL (01830860696)
Aggiudicatari:
DUE EMME SRL (01830860696)
FATTURA N. 181 MANUTENZIONE ATTREZZATURE 290,00 290,00 05/05/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
FATTURA N. 150/01 DETERGENTI 822,75 822,75 05/05/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. 199 LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIATO 1.540,30 1.540,30 05/05/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
FATTURA N. 613 BENI ALIMENTARI 1.619,73 1.619,73 05/05/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Aggiudicatari:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
FATTURA N. 8/PA MANUTENZIONE 460,00 460,00 05/05/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Aggiudicatari:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
FATTURA N. 59 BENI ALIMENTARI 1.644,67 1.644,67 05/05/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 0000202230007896 CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 L2H2 TREND 2.0 ECO 130CV FEBBRAIO 2022 ORDINE 5814269 404,43 404,43 12/04/2022
12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEASYS SPA (06714021000)
Aggiudicatari:
LEASYS SPA (06714021000)
FATTURA N. 4/1381 BENI ALIMENTARI 248,78 248,78 12/04/2022
12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUE EMME SRL (01830860696)
Aggiudicatari:
DUE EMME SRL (01830860696)
FATTURA N. 377 BENI ALIMENTARI 1.059,74 1.059,74 12/04/2022
12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Aggiudicatari:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
FATTURA N. 5/PA MANUTENZIONE FORNO 100,00 100,00 12/04/2022
12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Aggiudicatari:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
FATTURA N. 6/PA DETERGENTI 211,00 211,00 12/04/2022
12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Aggiudicatari:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
FATTURA N. 19/2022 E SALDO FATTURA 97/21 MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI 800,00 800,00 12/04/2022
12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO E C SAS (01709060709)
Aggiudicatari:
SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO E C SAS (01709060709)
FATTURA N. 123-2022-FE BUSTE INTESTATE 300,00 300,00 12/04/2022
12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. FPA 1/22 FORNITURA E POSA IN OPERA KIT ANTA A RIBALTA 380,00 380,00 12/04/2022
12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIL ARREDA DI CUTRERA VITTORIO (01749950703)
Aggiudicatari:
EDIL ARREDA DI CUTRERA VITTORIO (01749950703)
FATTURA N. 1022054138 NUMERO LINEA CONTRATTO 30059756-1SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2022 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA 8,17 8,17 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. 120 BENI ALIMENTARI 283,20 283,20 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Aggiudicatari:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
FATTURA N. 26 BENI ALIMENTARI 1.136,03 1.136,03 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 2022BENA005003434 800,00 800,00 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Aggiudicatari:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
FATTURA N. F4/106/D BENI ALIMENTARI 2.289,06 2.289,06 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. 157/2022 ADSL GENNAIO-FEBBRAIO 2022 139,80 139,80 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 156/2022 SEGRETERIA CLOUD 1.150,00 1.150,00 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 96/000002 BENI ALIMENTARI 615,50 615,50 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. 64-PA RUOTE PER SEDIE 44,00 44,00 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO F SAS (01932130790)
Aggiudicatari:
CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO F SAS (01932130790)
FATTURA N. 197/2022 OFFICE PER MAC 159,80 159,80 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 159/2022 LINEA FASTWEB GENNAIO-FEBBRAIO 22 124,00 124,00 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 158/2022 LINEA ADSL GENNAIO- FEBBRAIO 22 139,80 139,80 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 4/1230 BENI ALIMENTARI 102,20 102,20 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUE EMME SRL (01830860696)
Aggiudicatari:
DUE EMME SRL (01830860696)
FATTURA N. FATTPA 3_22 SPALATO 1.741,25 1.741,25 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
FATTURA N. 983 LAVANDERIA 667,00 667,00 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
FATTURA N. 41 LAVANDERIA 324,00 324,00 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
FATTURA N. 143 LAVANDERIA 1.095,00 1.095,00 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
FATTURA N. 25 BENI ALIMENTARI 725,43 725,43 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. FTPAM82 0000001 TERMOCONVETTORE 22,92 22,92 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRADE SRL (01550090706)
Aggiudicatari:
TRADE SRL (01550090706)
FATTURA N. BP006942 BENI ALIMENTARI 24,52 24,52 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP006940 E NOTA DI CREDITO BP006951 BENI ALIMENTARI 523,19 523,19 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP006944 BENI ALIMENTARI 63,70 63,70 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP006904 BENI ALIMENTARI 123,40 123,40 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. FATTPA 9_22 SERVIZIO DI ASSISTENZA AMBULANZA IN DATA 14/03/2022 50,00 50,00 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CAMPOBASSO (01708260706)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CAMPOBASSO (01708260706)
FATTURA N.50755200T QUOTA ASSOCIATIVA 15,49 15,49 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEPASS O VIACARD (09771701001)
Aggiudicatari:
TELEPASS O VIACARD (09771701001)
FATTURA N. 20 ACQUISTO BOTTIGLIE E LATTINE 90,20 90,20 08/04/2022
08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FILIERA MOLISANA SRL (01625840705)
Aggiudicatari:
FILIERA MOLISANA SRL (01625840705)
VALUTAZIONE CORSO COD. 1.16 LETTERA A 45,55 45,55 01/04/2022
01/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Aggiudicatari:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
FATTURA N. FPA 3/22 CAMPAGNA PUBBLICITARIA 573,77 573,77 01/04/2022
01/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707)
Aggiudicatari:
MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707)
FATTURA N. 773/PACONTRIBUTO MANCATA RESTITUZIONE NOLEGGIO COMPUTER 467,21 467,21 01/04/2022
01/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Aggiudicatari:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
FATTURA N. 02/190 BENI ALIMENTARI 81,54 81,54 01/04/2022
01/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA SRL (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA SRL (02565050693)
FATTURA N. 87 RICARICA BOMBOLA 52,00 52,00 01/04/2022
01/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA CAROTENUTO MARCO (01621390705)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA CAROTENUTO MARCO (01621390705)
FATTURA BP005606 BENI ALIMENTARI 482,40 482,40 01/04/2022
01/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. F4/104/D BENI ALIMENTARI 761,90 761,90 01/04/2022
01/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. 2022BENA005003305 POLIZZA ASSICURATIVA 5,30 5,30 01/04/2022
01/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPE (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPE (00565010592)
FATTURA N. 98-2022-FE CARTA 192,00 192,00 01/04/2022
01/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. S_T/000025 BENI ALIMENTARI 1.210,71 1.210,71 01/04/2022
01/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
Aggiudicatari:
DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
FATTURA N. 1/PA REALIZZAZZIONE MARCIAPIEDE ADIACENTE CAMPETTI 4.350,00 4.350,00 28/03/2022
28/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIMEDIL SRLS (04292290717)
Aggiudicatari:
SIMEDIL SRLS (04292290717)
FATTURA N. 1/PA RETE ELETTROSALDATA MARCIAPIEDE 2.200,00 2.200,00 28/03/2022
28/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIMEDIL SRLS (04292290717)
Aggiudicatari:
SIMEDIL SRLS (04292290717)
FATTURA N. BP002591 BENI ALIMENTARI 309,46 309,46 01/03/2022
01/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. 2022BENA005003094 POLIZZA ITBSTQ79831 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI 3.858,40 3.858,40 01/03/2022
01/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPE (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPE (00565010592)
FATTURA N. 1022001831 CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 SPESE POSTALI IPSEOA TERMOLI NOVEMBRE 2021 54,75 54,75 01/03/2022
01/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. 96/000001 BENI ALIMENTARI 582,02 582,02 01/03/2022
01/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. 22 MONITORAGGIO INFESTANTI 120,00 120,00 01/03/2022
01/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIONIRO SRL (01675960700)
Aggiudicatari:
BIONIRO SRL (01675960700)
FATTURA N. FATTPA 4_22 BENI ALIMENTARI 163,55 163,55 01/03/2022
01/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
FATTURA N. 2/PA RIPARAZIONE ATTREZZATURE 351,00 351,00 01/03/2022
01/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Aggiudicatari:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
FATTURA N. 3/PA DETERGENTI 548,30 548,30 01/03/2022
01/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Aggiudicatari:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
FATTURA N. S_T/000003 BENI ALIMENTARI 1.878,87 1.878,87 01/03/2022
01/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
Aggiudicatari:
DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
FATTURA N. 02/118 BENI ALIMENTARI 484,40 484,40 01/03/2022
01/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA SRL (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA SRL (02565050693)
FATTURA 2047 BENI ALIMENTARI 242,61 242,61 01/03/2022
01/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Aggiudicatari:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
FATTURA 142 BENI ALIMENTARI 188,07 188,07 01/03/2022
01/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Aggiudicatari:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
FATTURA N. 02/141 BENI ALIMENTARI 157,41 157,41 01/03/2022
01/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA SRL (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA SRL (02565050693)
FATTURA N. 29051465 CARBURANTE 76,79 76,79 01/03/2022
01/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENI SPA (00905811006)
Aggiudicatari:
fattura 28 RSPP 20/21 1.305,67 1.305,67 18/02/2022
18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Aggiudicatari:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
FATTURA N. FATTPA 4_22 TAMPONI PRESSO IPSEOA 732,00 732,00 16/02/2022
16/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CAMPOBASSO (01708260706)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CAMPOBASSO (01708260706)
IVA SU FATTURA PAVONE 446/01 DEL 15/12/2021 408,39 408,39 15/02/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (99999999999)
Aggiudicatari:
ERARIO (99999999999)
FATTURA FASTWEB 1063/2021 DEL 22/11/2021 61,51 61,51 15/02/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (99999999999)
Aggiudicatari:
ERARIO (99999999999)
IVA SU FATTURA UNIDOS LINEA FASTWEB 1064 DEL22/12/2021 61,51 61,51 15/02/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (99999999999)
Aggiudicatari:
ERARIO (99999999999)
IVA SU FATTURA S_T/000082 DITTA DAC 122,38 122,38 15/02/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (99999999999)
Aggiudicatari:
ERARIO (99999999999)
IVA SU FATTURA 303PA DEL 23/12/2021 PIASTRE DEFIBRILLATORE DITTA SUNNEXT 16,94 16,94 15/02/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (99999999999)
Aggiudicatari:
ERARIO (99999999999)
IVA SU FATTURA DAC S_S/000012 DEL 29/12/2021 464,76 464,76 15/02/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (99999999999)
Aggiudicatari:
ERARIO (99999999999)
FATTURA N. 1/PA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO 23,94 23,94 14/02/2022
14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CMT SRL (00948690706)
Aggiudicatari:
CMT SRL (00948690706)
FATTURA N. F4/26/D BENI ALIMENTARI 430,67 430,67 14/02/2022
14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. F4/28/D BENI ALIMENTARI 746,08 746,08 14/02/2022
14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. 9 BENI ALIMENTARI 552,60 552,60 14/02/2022
14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 1/PA POTATORE ASTA FISSA 100,00 100,00 14/02/2022
14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
Aggiudicatari:
AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
FATTURA N. 34/01 MATERIALE IGIENICO 686,93 686,93 14/02/2022
14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURAN. 28 RSPP 20-21 1.305,67 1.305,67 14/02/2022
14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Aggiudicatari:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
FATTURA N. 50-2022-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON 5690 533,33 533,33 14/02/2022
14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON WF-C869TWT 207,00 207,00 14/02/2022
14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA 27/2022 MASCHERINE FFP3 E VISIERA ROTANTE 735,00 735,00 14/02/2022
14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702)
Aggiudicatari:
ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702)
FATTURA N. 90/A AXIOS 1.350,00 1.350,00 14/02/2022
14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
FATTURA N. 1/PA RIPARAZIONE MACCHINARI 185,00 185,00 14/02/2022
14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Aggiudicatari:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
FATTURA N. 323 CAMPAGNA PUBBLICITARIA PRIMO NUMERO 400,00 400,00 14/02/2022
14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVILLO MASSIMO (01605830700)
Aggiudicatari:
SERVILLO MASSIMO (01605830700)
FATTURA N. FS/14 MASCHERINE FFP2 5.320,00 5.320,00 14/02/2022
14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIFRAN (02369570987)
Aggiudicatari:
GIFRAN (02369570987)
FATTURA N. 457 BENI ALIMENTARI 428,38 428,38 14/02/2022
14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N.30474071 GASOLIO AUTOBUS 491,47 491,47 14/02/2022
14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENI SPA (00905811006)
Aggiudicatari:
FATTURA N. 1 RIPARAZIONE TRATTORE 663,00 663,00 14/02/2022
14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
fattura n. 96/000010 beni alimentari 263,91 263,91 14/02/2022
14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
fattura n. 0000202230004570 canone locazione GF092FB transit 330 L2H2 GENNAIO 2022 404,43 404,43 14/02/2022
14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEASYS SPA (06714021000)
Aggiudicatari:
LEASYS SPA (06714021000)
FATTURA N. 0000202230001606 canone locazione GF092FB transit 330 L2H2 DICEMBRE 2021 404,43 404,43 14/02/2022
14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEASYS SPA (06714021000)
Aggiudicatari:
LEASYS SPA (06714021000)
FATTURA N. 6/01 MATERIALE IGIENICO SANITARIO 922,71 922,71 14/02/2022
14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. FATTPA 2_22 BENI ALIMENTARI 332,46 332,46 14/02/2022
14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
materiale di pulizia FATTURA 466/01 DEL 15/12/2021 2.227,21 2.227,21 21/01/2022
21/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA ADSL 1063/2021 DEL 22/11/2021 279,60 279,60 21/01/2022
21/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA ADSL 1064/2021 DEL 22/12/2021 279,60 279,60 21/01/2022
21/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA 1065/2021 FIBRA FASTWEB 248,00 248,00 21/01/2022
21/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA S_T/000082 BENI ALIMENTARI 1.399,97 1.399,97 21/01/2022
21/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
Aggiudicatari:
DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
FATTURA N.303PA del 23/12/2021 -BENI ALIMENTARI 77,00 77,00 21/01/2022
21/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUNNEXT SRL (07394350966)
Aggiudicatari:
SUNNEXT SRL (07394350966)
FATTURA F4/893/D BENI ALIMENTARI 636,85 636,85 21/01/2022
21/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA F4/894/D DEL 27/12/2021 BENI ALIMENTARI 667,50 667,50 21/01/2022
21/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA 16/PA DEL 27/12/2021 MANUTENZIONE LABORATORI 250,00 250,00 21/01/2022
21/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Aggiudicatari:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
FATTURA S_T/000066 BENI ALIMENTARI 6.391,35 6.391,35 21/01/2022
21/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
Aggiudicatari:
DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
FATTURA 19/PA DEL 20/12/2021 TAGLIO ALBERI 900,00 900,00 21/01/2022
21/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GESTIONE RISORSE COORDINATE SRL (01765690704)
Aggiudicatari:
GESTIONE RISORSE COORDINATE SRL (01765690704)
FATTURA 175 DEL 14/12/2021 170,00 170,00 21/01/2022
21/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
FATTURA N. 119/2021 DEL 22/12/2021 84,00 84,00 21/01/2022
21/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO MEDICO DEL MOLISE (00879250702)
Aggiudicatari:
CENTRO MEDICO DEL MOLISE (00879250702)
FATTURA 182/E DEL 20/12/2021 ACQUISTO MATERIALE ANTISCIVOLO 663,30 663,30 21/01/2022
21/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANEVARI GROUP SRL (02293630188)
Aggiudicatari:
CANEVARI GROUP SRL (02293630188)
FATTURA N. 4/3 DETERGENTI 110,00 110,00 21/01/2022
21/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STEANT ARREDAMENTO NEGOZI SRL (09575871000)
Aggiudicatari:
STEANT ARREDAMENTO NEGOZI SRL (09575871000)
FATTURA N. 1033 BENI ALIMENTARI 120,20 120,20 21/01/2022
21/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Aggiudicatari:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
FATTURA 1142 BENI ALIMENTARI 135,00 135,00 21/01/2022
21/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Aggiudicatari:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
FATTURA FATTPA 17_21 DEL 31/12/2021 556,56 556,56 21/01/2022
21/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
FATTPA 15_21 NI ALITARI 112,24 112,24 21/01/2022
21/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
FATTPA 16_21 DEL 31/12/2021 669,34 669,34 21/01/2022
21/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
FATTURA BP034576 DEL 31/12/2021 BENI ALIMENTARI 377,78 377,78 21/01/2022
21/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA S_S/000012 DEL 29/12/2021 4.648,72 4.648,72 21/01/2022
21/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
Aggiudicatari:
DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
FATTURA 2840 DEL 31/12/2021 439,85 439,85 21/01/2022
21/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Aggiudicatari:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
FATTURA N.4 DEL 30/12/2021 CORSO PRIMO SOCCORSO E BLS 668,85 668,85 21/01/2022
21/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SALVATORE ROBERTO (SLVRRT61H17F205V)
Aggiudicatari:
SALVATORE ROBERTO (SLVRRT61H17F205V)
FATTURA 2597 DEL 30/11/2021 BENI ALIMENTARI 550,27 550,27 13/01/2022
13/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Aggiudicatari:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
FATTURA N.2598 DEL 30/11/2021 1.062,95 1.062,95 13/01/2022
13/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Aggiudicatari:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
FATTURA 6/600023 DEL 15/12/2021 113,43 113,43 13/01/2022
13/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI CASOLARO HOTELLERIE (00838370633)
Aggiudicatari:
FLLI CASOLARO HOTELLERIE (00838370633)
IVA SU FATTURA N. VP-17 MATERIALE PER LABORATORIO FACILE CONSUMO DITTA 3P 51,18 51,18 12/01/2022
12/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (99999999999)
Aggiudicatari:
ERARIO (99999999999)
Totali Numero Lotti: 323 267.295,13 267.295,13
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