LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA26_17 PER TRASFERIMENTO GRUPPO DA TERMOLI A TERAMO A/R


CIG:Z0D1EA65BE
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA26_17 PER TRASFERIMENTO GRUPPO DA TERMOLI A TERAMO A/R
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:330.00
Data di effettivo inizio:09/08/2017
Data di ultimazione:09/08/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 330.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MIRAMED TRAVEL 01527740706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MIRAMED TRAVEL01527740706 - IT

LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA26_17 PER TRASFERIMENTO GRUPPO DA TERMOLI A TERAMO A/R

LIQUIDAZIONE FATTURA N. N. 105-2017 PER IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA LABORATORIO CUCINA


CIG:ZD41ECCB3A
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:LIQUIDAZIONE FATTURA N. N. 105-2017 PER IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA LABORATORIO CUCINA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:3000.00
Data di effettivo inizio:08/08/2017
Data di ultimazione:08/08/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 3000.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

GEO IMPIANTI SRL 01507460705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

GEO IMPIANTI SRL01507460705 - IT

LIQUIDAZIONE FATTURA N. N. 105-2017 PER IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA LABORATORIO CUCINA

liquidazione fattura n. 168/07 per acquisto toner stampanti


CIG:Z581AA7B4E
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:liquidazione fattura n. 168/07 per acquisto toner stampanti
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:314.00
Data di effettivo inizio:02/08/2017
Data di ultimazione:02/08/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 314.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

TONER ITALIA SRL 01433030705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

TONER ITALIA SRL01433030705 - IT

liquidazione fattura n. 168/07 per acquisto toner stampanti

liquidazione fattura n. 214/07 per acquisto toner


CIG:Z581AA7B4E
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:liquidazione fattura n. 214/07 per acquisto toner
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:360.00
Data di effettivo inizio:02/08/2017
Data di ultimazione:02/08/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 360.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

TONER ITALIA SRL 01433030705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

TONER ITALIA SRL01433030705 - IT

liquidazione fattura n. 214/07 per acquisto toner

liquidazione fattura n. 57642/2017/v1 e 57643/2017/v1 per acquisto cancelleria


CIG:Z81AA7B4E
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:liquidazione fattura n. 57642/2017/v1 e 57643/2017/v1 per acquisto cancelleria
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:475.32
Data di effettivo inizio:01/08/2017
Data di ultimazione:01/08/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 475.32
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

GBR ROSSETTO SPA 00304720287 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

GBR ROSSETTO SPA00304720287 - IT

liquidazione fattura n. 57642/2017/v1 e 57643/2017/v1 per acquisto cancelleria

liquidazione fattura n. 23/07 per acquisto generi alimentari


CIG:Z111CFC7C
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:liquidazione fattura n. 23/07 per acquisto generi alimentari
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:21.24
Data di effettivo inizio:01/08/2017
Data di ultimazione:01/08/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 21.24
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL 01647890704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL01647890704 - IT

liquidazione fattura n. 23/07 per acquisto generi alimentari

liquidazione fattura n. 435/2017pa installazione linea adsl


CIG:Z661B17F60
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:liquidazione fattura n. 435/2017pa installazione linea adsl
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:139.80
Data di effettivo inizio:01/08/2017
Data di ultimazione:01/08/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 139.80
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS SRL 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS SRL01609350705 - IT

liquidazione fattura n. 435/2017pa installazione linea adsl

LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA4_17 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO


CIG:ZED1C861C9
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA4_17 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:149.59
Data di effettivo inizio:01/08/2017
Data di ultimazione:01/08/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 149.59
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE 00837460708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE00837460708 - IT

LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA4_17 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO

LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 1_17, FATTPA 2_17, FATTPA3_17 E FATTPA 5_17 PER ACQUISTO MINUTERIE PICCOLA MANUTENZIONE


CIG:Z4F1C50191
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 1_17, FATTPA 2_17, FATTPA3_17 E FATTPA 5_17 PER ACQUISTO MINUTERIE PICCOLA MANUTENZIONE
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:285.17
Data di effettivo inizio:01/08/2017
Data di ultimazione:01/08/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 285.17
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE 00837460708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE00837460708 - IT

LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 1_17, FATTPA 2_17, FATTPA3_17 E FATTPA 5_17 PER ACQUISTO MINUTERIE PICCOLA MANUTENZIONE

liquidazione fattura n. 22/07 per acquisto generi alimentari


CIG:Z111CFC7C
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:liquidazione fattura n. 22/07 per acquisto generi alimentari
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:92.77
Data di effettivo inizio:01/08/2017
Data di ultimazione:01/08/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 92.77
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL 01647890704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL01647890704 - IT

liquidazione fattura n. 22/07 per acquisto generi alimentari