LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114/01 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO


CIG:ZB51AA7BDC
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114/01 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:559.09
Data di effettivo inizio:21/04/2017
Data di ultimazione:21/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 559.09
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

FLLI PAVONE SRL 00604930701 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

FLLI PAVONE SRL00604930701 - IT

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114/01 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 164 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI


CIG:Z8D1B9C3EF
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:LIQUIDAZIONE FATTURA N. 164 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:446.25
Data di effettivo inizio:21/04/2017
Data di ultimazione:21/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 446.25
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA 01960260675 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA01960260675 - IT

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 164 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI

liquidazione fattura n. 8717075905 CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 IPSEOA TERMOLI GENNAIO 2017


CIG:Z7913CCCB6
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:liquidazione fattura n. 8717075905 CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 IPSEOA TERMOLI GENNAIO 2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:108.75
Data di effettivo inizio:21/04/2017
Data di ultimazione:21/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 108.75
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

POSTE ITALIANE SPA 01114601006 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

POSTE ITALIANE SPA01114601006 - IT

liquidazione fattura n. 8717075905 CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 IPSEOA TERMOLI GENNAIO 2017

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35784/2017/V1 PER COPIE STAMPANTI


CIG:Z8F10032CD
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35784/2017/V1 PER COPIE STAMPANTI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:50.10
Data di effettivo inizio:20/04/2017
Data di ultimazione:20/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 50.10
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

GBR ROSSETTO SPA 00304720287 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

GBR ROSSETTO SPA00304720287 - IT

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35784/2017/V1 PER COPIE STAMPANTI

LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 5_17 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI


CIG:ZB81881A05
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 5_17 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:10.40
Data di effettivo inizio:20/04/2017
Data di ultimazione:20/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 10.40
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CARPINELLI SPA 01960180683 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CARPINELLI SPA01960180683 - IT

LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 5_17 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/60 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI


CIG:ZCC1B9C053
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/60 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1503.69
Data di effettivo inizio:20/04/2017
Data di ultimazione:20/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 1503.69
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

VASTO PESCA SRL 00145310694 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

VASTO PESCA SRL00145310694 - IT

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/60 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI

LIQUIDAZIONE FATTURA 26102/2017/V1 PER ACQUISTO CANCELLERIA


CIG:Z581AA7B4E
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:LIQUIDAZIONE FATTURA 26102/2017/V1 PER ACQUISTO CANCELLERIA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:126.08
Data di effettivo inizio:20/04/2017
Data di ultimazione:20/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 126.08
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

GBR ROSSETTO SPA 00304720287 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

GBR ROSSETTO SPA00304720287 - IT

LIQUIDAZIONE FATTURA 26102/2017/V1 PER ACQUISTO CANCELLERIA

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI


CIG:Z741B9C11E
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1796.18
Data di effettivo inizio:20/04/2017
Data di ultimazione:20/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 1796.18
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MACELLERIA FLORIO ANTONIO 00927140707 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MACELLERIA FLORIO ANTONIO00927140707 - IT

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35783/2017/V1 PRT NOLEGGIO STAMPANTI


CIG:ZB416667C2
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35783/2017/V1 PRT NOLEGGIO STAMPANTI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:120.00
Data di effettivo inizio:20/04/2017
Data di ultimazione:20/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 120.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

GBR ROSSETTO SPA 00304720287 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

GBR ROSSETTO SPA00304720287 - IT

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35783/2017/V1 PRT NOLEGGIO STAMPANTI

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO


CIG:ZF91D9C277
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:132.30
Data di effettivo inizio:20/04/2017
Data di ultimazione:20/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 132.30
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

3P SRL 04060880715 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

3P SRL04060880715 - IT

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO