LIQUIDAZIONE FATTURA N. N.FATTPA 3_17 PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO


CIG:Z381D52DC5
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:LIQUIDAZIONE FATTURA N. N.FATTPA 3_17 PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:297.00
Data di effettivo inizio:14/04/2017
Data di ultimazione:14/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 297.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEGA ELETTRONICA SNC 00740910708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEGA ELETTRONICA SNC00740910708 - IT

LIQUIDAZIONE FATTURA N. N.FATTPA 3_17 PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI- MOKAMBO


CIG:Z741B9C11E
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI- MOKAMBO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:9.07
Data di effettivo inizio:14/04/2017
Data di ultimazione:14/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 9.07
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MACELLERIA FLORIO ANTONIO 00927140707 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MACELLERIA FLORIO ANTONIO00927140707 - IT

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI- MOKAMBO

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 266/2017/PA PER CORSO DI FORMAZIONE


CIG:Z411989542
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:LIQUIDAZIONE FATTURA N. 266/2017/PA PER CORSO DI FORMAZIONE
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:69.00
Data di effettivo inizio:14/04/2017
Data di ultimazione:14/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 69.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS SRL 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS SRL01609350705 - IT

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 266/2017/PA PER CORSO DI FORMAZIONE

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI


CIG:Z741B9C11E
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:971.12
Data di effettivo inizio:14/04/2017
Data di ultimazione:14/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 971.12
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MACELLERIA FLORIO ANTONIO 00927140707 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MACELLERIA FLORIO ANTONIO00927140707 - IT

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI


CIG:Z8D1B9C3EF
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:65.51
Data di effettivo inizio:14/04/2017
Data di ultimazione:14/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 65.51
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA 01960260675 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA01960260675 - IT

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100002 PER NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO


CIG:Z3512A5727
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100002 PER NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:572.65
Data di effettivo inizio:14/04/2017
Data di ultimazione:14/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 572.65
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

LAVANDERIA LIM SRL 01666990708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

LAVANDERIA LIM SRL01666990708 - IT

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100002 PER NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO

LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/01 PER ACQUISTO MATERIALE USA E GETTA


CIG:ZDE1DAE736
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/01 PER ACQUISTO MATERIALE USA E GETTA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:142.00
Data di effettivo inizio:14/04/2017
Data di ultimazione:14/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 142.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CARTO SUD SNC 00842010704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CARTO SUD SNC00842010704 - IT

LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/01 PER ACQUISTO MATERIALE USA E GETTA

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI


CIG:Z641B9C0BA
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:105.80
Data di effettivo inizio:14/04/2017
Data di ultimazione:14/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 105.80
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA 01960260675 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA01960260675 - IT

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 120 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI

liquidazione fattura n. 8717039789 – CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 IPSEOA TERMOLI febbraio 2017


CIG:Z7913CCCB6
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:liquidazione fattura n. 8717039789 – CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 IPSEOA TERMOLI febbraio 2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:90.93
Data di effettivo inizio:30/03/2017
Data di ultimazione:30/03/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 90.93
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

POSTE ITALIANE SPA 01114601006 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

POSTE ITALIANE SPA01114601006 - IT

liquidazione fattura n. 8717039789 – CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 IPSEOA TERMOLI febbraio 2017

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/60 E NOTA DI CREDITO 9/60 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI


CIG:ZCC1B9C053
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/60 E NOTA DI CREDITO 9/60 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1086.86
Data di effettivo inizio:29/03/2017
Data di ultimazione:29/03/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 1086.86
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

VASTO PESCA SRL 00145310694 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

VASTO PESCA SRL00145310694 - IT

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/60 E NOTA DI CREDITO 9/60 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI