LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/01 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA


CIG:ZB51AA7BDC
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/01 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:407.37
Data di effettivo inizio:15/02/2017
Data di ultimazione:15/02/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 407.37
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

FLLI PAVONE SRL 00604930701 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

FLLI PAVONE SRL00604930701 - IT

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/01 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA

LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATEL/2016/519 LIQUIDAZIONE medico competente Mascia Luigi anno 2016


CIG:Z2E1CAD8B6
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATEL/2016/519 LIQUIDAZIONE medico competente Mascia Luigi anno 2016
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:2000.00
Data di effettivo inizio:30/12/2016
Data di ultimazione:27/03/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 2000.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE 01546900703 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE01546900703 - IT

medico competente Mascia Luigi

fattura n. bp032379 e bp032432 per acquisto generi alimentari esercitazioni


CIG:Z3E171F276
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:fattura n. bp032379 e bp032432 per acquisto generi alimentari esercitazioni
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:330.31
Data di effettivo inizio:30/12/2016
Data di ultimazione:01/02/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 330.31
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MARR SPA 02686290400 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MARR SPA02686290400 - IT

fattura n. bp032379 e bp032432 per acquisto generi alimentari esercitazioni

fattura n. bp031267 per acquisto generi alimentari esercitazioni


CIG:ZA3171F23B
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:fattura n. bp031267 per acquisto generi alimentari esercitazioni
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:140.08
Data di effettivo inizio:30/12/2016
Data di ultimazione:01/02/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 140.08
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MARR SPA 02686290400 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MARR SPA02686290400 - IT

fattura n. bp031267 per acquisto generi alimentari esercitazioni

fattura n. 98273/2016/v1 per acquisto minuteria laboratorio di ricevimento


CIG:Z581AA7B4E
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:fattura n. 98273/2016/v1 per acquisto minuteria laboratorio di ricevimento
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:329.45
Data di effettivo inizio:30/12/2016
Data di ultimazione:01/02/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 329.45
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

GBR ROSSETTO SPA 00304720287 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

GBR ROSSETTO SPA00304720287 - IT

fattura n. 98273/2016/v1 per acquisto minuteria laboratorio di ricevimento

FATTURA N. 2/E PER ACQUISTO MATERIALE ED. FISICA


CIG:ZA21C79443
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 2/E PER ACQUISTO MATERIALE ED. FISICA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:111.80
Data di effettivo inizio:30/12/2016
Data di ultimazione:01/02/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 111.80
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

IN PALESTRA DI SORDI-KOCH JACQUELINE JEANNETTE 01127390993 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

IN PALESTRA DI SORDI-KOCH JACQUELINE JEANNETTE01127390993 - IT

FATTURA N. 2/E PER ACQUISTO MATERIALE ED. FISICA

FATTURA N. FATTPA 7-16 PRENOTAZIONE TRENO E HOTEL MILANO


CIG:ZD51BBD434
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. FATTPA 7-16 PRENOTAZIONE TRENO E HOTEL MILANO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:321.50
Data di effettivo inizio:30/12/2016
Data di ultimazione:01/02/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 321.50
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

AGENZIA WE DO IT SPSRFL70E67H926S - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

AGENZIA WE DO ITSPSRFL70E67H926S - IT

FATTURA N. FATTPA 7-16 PRENOTAZIONE TRENO E HOTEL MILANO

FATTURA N. FATTPA 9_16 PER BIGLIETTI FERROVIARI A PADOVA


CIG:ZE71C0C5F0
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. FATTPA 9_16 PER BIGLIETTI FERROVIARI A PADOVA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:545.60
Data di effettivo inizio:30/12/2016
Data di ultimazione:01/02/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 545.60
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

AGENZIA WE DO IT SPSRFL70E67H926S - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

AGENZIA WE DO ITSPSRFL70E67H926S - IT

FATTURA N. FATTPA 9_16 PER BIGLIETTI FERROVIARI A PADOVA

fattura n. bp032378 per acquisto generi alimentari esercitazioni


CIG:ZA3171F23B
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:fattura n. bp032378 per acquisto generi alimentari esercitazioni
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:123.60
Data di effettivo inizio:30/12/2016
Data di ultimazione:01/02/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 123.60
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MARR SPA 02686290400 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MARR SPA02686290400 - IT

fattura n. bp032378 per acquisto generi alimentari esercitazioni

fattura n. 490/07 PER ACQUISTO CARTUCCE


CIG:Z581AA7B4E
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:fattura n. 490/07 PER ACQUISTO CARTUCCE
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:205.00
Data di effettivo inizio:30/12/2016
Data di ultimazione:01/02/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 205.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

TONER ITALIA SRL 01433030705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

TONER ITALIA SRL01433030705 - IT

fattura n. 490/07 PER ACQUISTO CARTUCCE