FATTURA N. 105-2020-NOLNOLEGGIO MULTIFUNZIONE


CIG:Z3D2D91B9C
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 105-2020-NOLNOLEGGIO MULTIFUNZIONE
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:504.00
Data di effettivo inizio:05/08/2020
Data di ultimazione:05/08/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 504.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

FATTURA N. 105-2020-NOLNOLEGGIO MULTIFUNZIONE

FATTURA N. 20204E17615 STAMPATI


CIG:ZCC2DAA610
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 20204E17615 STAMPATI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:372.00
Data di effettivo inizio:05/08/2020
Data di ultimazione:05/08/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 372.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

SPAGGIARI CASA EDITRICE 00150470342 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

SPAGGIARI CASA EDITRICE00150470342 - IT

FATTURA N. 20204E17615 STAMPATI

FATTURA N. 80-2020-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE


CIG:Z292BB62AF
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 80-2020-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:207.00
Data di effettivo inizio:05/08/2020
Data di ultimazione:05/08/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 207.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

FATTURA N. 80-2020-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE

FATTURA N. 362/01 MATERIALE SANITARIO


CIG:Z082C41C1F
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 362/01 MATERIALE SANITARIO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:277.00
Data di effettivo inizio:05/08/2020
Data di ultimazione:05/08/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 277.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

FLLI PAVONE SRL 00604930701 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

FLLI PAVONE SRL00604930701 - IT

FATTURA N. 362/01 MATERIALE SANITARIO

ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO


CIG:Z812D6D6DF
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:396.55
Data di effettivo inizio:05/08/2020
Data di ultimazione:05/08/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 396.55
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DI PROPEZIO COMMERCIALE SRL 01274090685 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DI PROPEZIO COMMERCIALE SRL01274090685 - IT

ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO

FATTURA N. 365-2020-FE CARTUCCE


CIG:ZD32B8B804
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 365-2020-FE CARTUCCE
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:129.80
Data di effettivo inizio:05/08/2020
Data di ultimazione:05/08/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 129.80
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

FATTURA N. 365-2020-FE CARTUCCE

fattura n. 415-2020-fe


CIG:Z282B8DE3F
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:fattura n. 415-2020-fe
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:22.50
Data di effettivo inizio:05/08/2020
Data di ultimazione:05/08/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 22.50
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

fattura n. 415-2020-fe

FATTURA N. VP-16 CONTENITORE ERMETICO


CIG:Z202B7E6F9
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. VP-16 CONTENITORE ERMETICO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:131.30
Data di effettivo inizio:05/08/2020
Data di ultimazione:05/08/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 131.30
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

3P SRL 04060880715 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

3P SRL04060880715 - IT

FATTURA N. VP-16 CONTENITORE ERMETICO

FATTURA N. 619/2020 ADSL SUCCURSALE GIUGNO-LUGLIO


CIG:Z082B7187D
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 619/2020 ADSL SUCCURSALE GIUGNO-LUGLIO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:139.80
Data di effettivo inizio:05/08/2020
Data di ultimazione:05/08/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 139.80
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS SRL 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS SRL01609350705 - IT

FATTURA N. 619/2020 ADSL SUCCURSALE GIUGNO-LUGLIO

FATTURA N. 96/000004 BENI ALIMENTARI


CIG:Z8021FE297
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 96/000004 BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:87.86
Data di effettivo inizio:05/08/2020
Data di ultimazione:05/08/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 87.86
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CAMARDO CAFFE' 00074220708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CAMARDO CAFFE'00074220708 - IT

FATTURA N. 96/000004 BENI ALIMENTARI