FATTURA N. 619/2020 ADSL SUCCURSALE GIUGNO-LUGLIO


CIG:Z082B7187D
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 619/2020 ADSL SUCCURSALE GIUGNO-LUGLIO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:139.80
Data di effettivo inizio:05/08/2020
Data di ultimazione:05/08/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 139.80
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS SRL 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS SRL01609350705 - IT

FATTURA N. 619/2020 ADSL SUCCURSALE GIUGNO-LUGLIO

FATTURA N. VP-16 CONTENITORE ERMETICO


CIG:Z202B7E6F9
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. VP-16 CONTENITORE ERMETICO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:131.30
Data di effettivo inizio:05/08/2020
Data di ultimazione:05/08/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 131.30
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

3P SRL 04060880715 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

3P SRL04060880715 - IT

FATTURA N. VP-16 CONTENITORE ERMETICO

FATTURA N. 96/000004 BENI ALIMENTARI


CIG:Z8021FE297
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 96/000004 BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:87.86
Data di effettivo inizio:05/08/2020
Data di ultimazione:05/08/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 87.86
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CAMARDO CAFFE' 00074220708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CAMARDO CAFFE'00074220708 - IT

FATTURA N. 96/000004 BENI ALIMENTARI

FATTURA N. 366-2020-FE MATERIALE SANITARIO


CIG:Z282B8DE3F
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 366-2020-FE MATERIALE SANITARIO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:499.00
Data di effettivo inizio:05/08/2020
Data di ultimazione:05/08/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 499.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

FATTURA N. 366-2020-FE MATERIALE SANITARIO

FATTURA N. 377/01 MATERIALE IGIENICO


CIG:Z082C41C1F
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 377/01 MATERIALE IGIENICO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1241.00
Data di effettivo inizio:05/08/2020
Data di ultimazione:05/08/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 1241.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

FLLI PAVONE SRL 00604930701 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

FLLI PAVONE SRL00604930701 - IT

FATTURA N. 377/01 MATERIALE IGIENICO

FATTURA N. 51 RIPARAZIONE MACCHINA PER PASTA


CIG:Z092D417E3
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 51 RIPARAZIONE MACCHINA PER PASTA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:430.00
Data di effettivo inizio:29/07/2020
Data di ultimazione:29/07/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 430.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

SOFFRITTI DAVIDE ANGELO 01590920185 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

SOFFRITTI DAVIDE ANGELO01590920185 - IT

FATTURA N. 51 RIPARAZIONE MACCHINA PER PASTA

FATTURA N. 414/01 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO COVID-19


CIG:Z082C41C1F
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 414/01 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO COVID-19
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:283.20
Data di effettivo inizio:29/07/2020
Data di ultimazione:29/07/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 283.20
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

FLLI PAVONE SRL 00604930701 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

FLLI PAVONE SRL00604930701 - IT

FATTURA N. 414/01 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO COVID-19

FATTURA N. FT_PA31 SERRATURA ARMADIO


CIG:Z1A2D0C38A
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. FT_PA31 SERRATURA ARMADIO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:45.10
Data di effettivo inizio:24/07/2020
Data di ultimazione:24/07/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 45.10
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

NEVIO SRLS 01758570707 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

NEVIO SRLS01758570707 - IT

FATTURA N. FT_PA31 SERRATURA ARMADIO

FATTURA N. VEL046 AMPLIAMENTO WI-FI LABORATORIO


CIG:Z2A2C4B85B
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. VEL046 AMPLIAMENTO WI-FI LABORATORIO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:492.73
Data di effettivo inizio:24/07/2020
Data di ultimazione:24/07/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 492.73
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

AFA SYSTEMS SRL 00813430709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

AFA SYSTEMS SRL00813430709 - IT

FATTURA N. VEL046 AMPLIAMENTO WI-FI LABORATORIO

FATTURA N. 506/2020 NOTEBOOK


CIG:Z5D2C92CA9
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 506/2020 NOTEBOOK
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:819.66
Data di effettivo inizio:17/07/2020
Data di ultimazione:17/07/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 819.66
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS SRL 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS SRL01609350705 - IT

FATTURA N. 506/2020 NOTEBOOK