FATTURA N. 1/PA VERNICI


CIG:Z9B2B5668B
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 1/PA VERNICI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:59.62
Data di effettivo inizio:06/02/2020
Data di ultimazione:06/02/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 59.62
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CMT SRL 00948690706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CMT SRL00948690706 - IT

FATTURA N. 1/PA VERNICI

FATTURA N. VF-9 SFIGMANOMETRI


CIG:ZAA2B7E5EE
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. VF-9 SFIGMANOMETRI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:177.05
Data di effettivo inizio:06/02/2020
Data di ultimazione:06/02/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 177.05
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

C O I SRL 01673180707 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

C O I SRL01673180707 - IT

FATTURA N. VF-9 SFIGMANOMETRI

FATTURA N. 2 FIORI


CIG:Z332BB6561
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 2 FIORI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:24.00
Data di effettivo inizio:06/02/2020
Data di ultimazione:06/02/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 24.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

BRACCIA ANGELO 00758130702 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

BRACCIA ANGELO00758130702 - IT

FATTURA N. 2 FIORI

FATTURA N. TATTPA 1_20 BENI ALIMENTARI


CIG:Z9B22505D0
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. TATTPA 1_20 BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:58.24
Data di effettivo inizio:06/02/2020
Data di ultimazione:06/02/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 58.24
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CARPINELLI SPA 01960180683 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CARPINELLI SPA01960180683 - IT

FATTURA N. TATTPA 1_20 BENI ALIMENTARI

FATTURA N. 57 BENI ALIMENTARI


CIG:ZB825E5D5D
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 57 BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:166.14
Data di effettivo inizio:06/02/2020
Data di ultimazione:06/02/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 166.14
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

VASTO PESCA SRL 00145310694 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

VASTO PESCA SRL00145310694 - IT

FATTURA N. 57 BENI ALIMENTARI

FATTURA N. 21 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE


CIG:ZD62B99E41
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 21 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:290.00
Data di effettivo inizio:06/02/2020
Data di ultimazione:06/02/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 290.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO 01751510700 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO 01751510700 - IT

FATTURA N. 21 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE

FATTURA N. 2PA PUBBLICITA’ TERMOLIONLINE


CIG:Z6E2B9175A
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 2PA PUBBLICITA’ TERMOLIONLINE
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:250.00
Data di effettivo inizio:06/02/2020
Data di ultimazione:06/02/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 250.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDIACOMM SRL 01785180702 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDIACOMM SRL01785180702 - IT

FATTURA N. 2PA PUBBLICITA’ TERMOLIONLINE

FATTURA N. VP-2 MATERIALE LABORATORIO


CIG:ZA12774218
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. VP-2 MATERIALE LABORATORIO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:24.50
Data di effettivo inizio:06/02/2020
Data di ultimazione:06/02/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 24.50
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

3P SRL 04060880715 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

3P SRL04060880715 - IT

FATTURA N. VP-2 MATERIALE LABORATORIO

FATTURA N. 31/FE FORMAZIONE COORDINAMENTO E SUPPORTO PIATTAFORMA MOBILITY ERASMUS+


CIG:Z7E2B8A020
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 31/FE FORMAZIONE COORDINAMENTO E SUPPORTO PIATTAFORMA MOBILITY ERASMUS+
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1500.00
Data di effettivo inizio:06/02/2020
Data di ultimazione:06/02/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 1500.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

BUCCIANTONIO ELIO 02601410695 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

BUCCIANTONIO ELIO02601410695 - IT

FATTURA N. 31/FE FORMAZIONE COORDINAMENTO E SUPPORTO PIATTAFORMA MOBILITY ERASMUS+

FATTURA N. 3/2020 ADSL DICEMBRE 2019 SUCCURSALE


CIG:Z622776805
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 3/2020 ADSL DICEMBRE 2019 SUCCURSALE
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:139.80
Data di effettivo inizio:06/02/2020
Data di ultimazione:06/02/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 139.80
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS SRL 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS SRL01609350705 - IT

FATTURA N. 3/2020 ADSL DICEMBRE 2019 SUCCURSALE