FATTURA N. 16/PA INSTALLAZIONE LAVAPENTOLE


CIG:Z5B2A9652C
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 16/PA INSTALLAZIONE LAVAPENTOLE
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:310.11
Data di effettivo inizio:30/12/2019
Data di ultimazione:15/01/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 310.11
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

RUBINO SERVICE SAS 04184560714 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

RUBINO SERVICE SAS04184560714 - IT

FATTURA N. 16/PA INSTALLAZIONE LAVAPENTOLE

FATTURA N. 146 MATERIALE ELETTRICO


CIG:Z402AB3871
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 146 MATERIALE ELETTRICO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:58.20
Data di effettivo inizio:30/12/2019
Data di ultimazione:14/01/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 58.20
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEGA ELETTRONICA SNC 00740910708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEGA ELETTRONICA SNC00740910708 - IT

FATTURA N. 146 MATERIALE ELETTRICO

FATTURA N.8719341594 CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2019


CIG:ZB2273FC74
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N.8719341594 CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2019
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:95.64
Data di effettivo inizio:30/12/2019
Data di ultimazione:14/01/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 95.64
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

POSTE ITALIANE SPA 01114601006 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

POSTE ITALIANE SPA01114601006 - IT

FATTURA N.8719341594 CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2019

FATTURA N. 3/PA ACQUISTO BIGLIETTI SWEDITALY


CIG:Z4D2A96B34
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 3/PA ACQUISTO BIGLIETTI SWEDITALY
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:915.00
Data di effettivo inizio:30/12/2019
Data di ultimazione:14/01/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 915.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

WOW VIAGGI DI ANNECCHINI FRANCESCA 01608650709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

WOW VIAGGI DI ANNECCHINI FRANCESCA01608650709 - IT

FATTURA N. 3/PA ACQUISTO BIGLIETTI SWEDITALY

FATTURA N. 1066 LAVANDERIA


CIG:Z1425ED3EB
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 1066 LAVANDERIA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:769.25
Data di effettivo inizio:30/12/2019
Data di ultimazione:14/01/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 769.25
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

LAVANDERIA LIM SRL 01666990708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

LAVANDERIA LIM SRL01666990708 - IT

FATTURA N. 1066 LAVANDERIA

FATTURA N. FATTPA 21_19 BENI ALIMENTARI


CIG:Z9B22505D0
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. FATTPA 21_19 BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:58.24
Data di effettivo inizio:30/12/2019
Data di ultimazione:15/01/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 58.24
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CARPINELLI SPA 01960180683 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CARPINELLI SPA01960180683 - IT

FATTURA N. FATTPA 21_19 BENI ALIMENTARI

FATTURA N. F4/706/D BENI ALIMENTARI


CIG:ZAB25E5BD2
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. F4/706/D BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1685.19
Data di effettivo inizio:30/12/2019
Data di ultimazione:15/01/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 1685.19
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA 01960260675 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA01960260675 - IT

FATTURA N. F4/706/D BENI ALIMENTARI

FATTURA N. VP-23 MATERIALE LABORATORI


CIG:ZA12774218
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. VP-23 MATERIALE LABORATORI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:96.70
Data di effettivo inizio:30/12/2019
Data di ultimazione:14/01/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 96.70
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

3P SRL 04060880715 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

3P SRL04060880715 - IT

FATTURA N. VP-23 MATERIALE LABORATORI

FATTURA N. 4195 BENI ALIMENTARI


CIG:ZB825E5D5D
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 4195 BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:200.77
Data di effettivo inizio:30/12/2019
Data di ultimazione:14/01/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 200.77
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

VASTO PESCA SRL 00145310694 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

VASTO PESCA SRL00145310694 - IT

FATTURA N. 4195 BENI ALIMENTARI

FATTURA N. 488/01 MATERIALE DI PULIZIA


CIG:Z862A234A8
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 488/01 MATERIALE DI PULIZIA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:192.00
Data di effettivo inizio:30/12/2019
Data di ultimazione:15/01/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 192.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

FLLI PAVONE SRL 00604930701 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

FLLI PAVONE SRL00604930701 - IT

FATTURA N. 488/01 MATERIALE DI PULIZIA