FATTURA N. 221001 CORSO DI FORMAZIONE PER UTILIZZO ATTREZZATURE LABORA


CIG:ZB93155E64
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 221001 CORSO DI FORMAZIONE PER UTILIZZO ATTREZZATURE LABORA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:81.97
Data di effettivo inizio:30/04/2021
Data di ultimazione:30/04/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 81.97
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

GRANITTO ARREDI SRL 01581190707 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

GRANITTO ARREDI SRL01581190707 - IT

FATTURA N. 221001 CORSO DI FORMAZIONE PER UTILIZZO ATTREZZATURE LABORATORIO PASTICCERIA

FATTURA N. 22/2021 MASCHERINE FFP2


CIG:Z2C314B9E8
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 22/2021 MASCHERINE FFP2
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:5492
Data di effettivo inizio:29/04/2021
Data di ultimazione:29/04/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 5492
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ANTENUCCI GIOVANNI 01446270702 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ANTENUCCI GIOVANNI01446270702 - IT

FATTURA N. 22/2021 MASCHERINE FFP2

FATTURA N. 62-2021-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE


CIG:Z83308FABA
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 62-2021-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:207
Data di effettivo inizio:29/04/2021
Data di ultimazione:29/04/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 207
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

FATTURA N. 62-2021-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE

FATTURA N. 61-2021-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON 5690


CIG:Z3D2D91B9C
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 61-2021-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON 5690
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:504
Data di effettivo inizio:29/04/2021
Data di ultimazione:29/04/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 504
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

FATTURA N. 61-2021-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON 5690

FATTURA N. 107 TOVAGLIATO


CIG:ZAF2B8B919
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 107 TOVAGLIATO
Procedura di scelta del contraente:02-procedura ristretta
Importo di aggiudicazione:400
Data di effettivo inizio:29/04/2021
Data di ultimazione:29/04/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 400
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

LAVANDERIA LIM SRL 01666990708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

LAVANDERIA LIM SRL01666990708 - IT

FATTURA N. 107 TOVAGLIATO

FATTURA N. 1021100631 LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE


CIG:Z8A2B78CE8
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 1021100631 LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:13.86
Data di effettivo inizio:29/04/2021
Data di ultimazione:29/04/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 13.86
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

POSTE ITALIANE SPA 01114601006 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

POSTE ITALIANE SPA01114601006 - IT

FATTURA N. 1021100631 LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2021 IPSEOA TERMOLI

FATTURA N. 417/2021 ACCESS LOG


CIG:Z7331512A8
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 417/2021 ACCESS LOG
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:200
Data di effettivo inizio:29/04/2021
Data di ultimazione:29/04/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 200
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS SRL 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS SRL01609350705 - IT

FATTURA N. 417/2021 ACCESS LOG

FATTURA N. 399/2021 ACQUISTO ANTIVIRUS


CIG:ZDB316696B
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 399/2021 ACQUISTO ANTIVIRUS
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:304
Data di effettivo inizio:29/04/2021
Data di ultimazione:29/04/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 304
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS SRL 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS SRL01609350705 - IT

FATTURA N. 399/2021 ACQUISTO ANTIVIRUS

FATTURA N. 302/2021 GESTIONE WEB ALBO PRETORIO


CIG:Z673151162
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 302/2021 GESTIONE WEB ALBO PRETORIO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:90
Data di effettivo inizio:29/04/2021
Data di ultimazione:29/04/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 90
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS SRL 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS SRL01609350705 - IT

FATTURA N. 302/2021 GESTIONE WEB ALBO PRETORIO

FATTURA N. 726/AF ACQUISTO MASCHERINE


CIG:ZD3314CC72
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 726/AF ACQUISTO MASCHERINE
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:120
Data di effettivo inizio:29/04/2021
Data di ultimazione:29/04/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 120
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

GRUPPO FIARDI SPA 01425090709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

GRUPPO FIARDI SPA01425090709 - IT

FATTURA N. 726/AF ACQUISTO MASCHERINE