FATTURA N. 410 MONITORAGGIO INFESTANTI


CIG:ZF7289F078
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 410 MONITORAGGIO INFESTANTI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:120
Data di effettivo inizio:27/12/2021
Data di ultimazione:27/12/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 120
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

BIONIRO SRL 01675960700 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

BIONIRO SRL01675960700 - IT

FATTURA N. 410 MONITORAGGIO INFESTANTI

FATTURA N. 341 MONITORAGGIO INFESTANTI


CIG:ZF7289F078
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 341 MONITORAGGIO INFESTANTI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:142
Data di effettivo inizio:27/12/2021
Data di ultimazione:27/12/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 142
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

BIONIRO SRL 01675960700 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

BIONIRO SRL01675960700 - IT

FATTURA N. 341 MONITORAGGIO INFESTANTI

FATTURA N. 01/PA_TER EVENTO CHRISTMAS IN EUROPE


CIG:ZDA3427E58
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 01/PA_TER EVENTO CHRISTMAS IN EUROPE
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1786
Data di effettivo inizio:27/12/2021
Data di ultimazione:27/12/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 1786
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

WOW VIAGGI DI ANNECCHINI FRANCESCA 01608650709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

WOW VIAGGI DI ANNECCHINI FRANCESCA01608650709 - IT

FATTURA N. 01/PA_TER EVENTO CHRISTMAS IN EUROPE

fattura n. 119/10 KIT REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO


CIG:ZB532E88F4
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:fattura n. 119/10 KIT REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:280
Data di effettivo inizio:27/12/2021
Data di ultimazione:27/12/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 280
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

TORRICELLA ETTORINO 07415120968 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

TORRICELLA ETTORINO07415120968 - IT

fattura n. 119/10 KIT REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO

FATTURA N. 96/000009 BENI ALIMENTARI


CIG:Z8021FE297
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 96/000009 BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:809.83
Data di effettivo inizio:27/12/2021
Data di ultimazione:27/12/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 809.83
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CAMARDO CAFFE' 00074220708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CAMARDO CAFFE'00074220708 - IT

FATTURA N. 96/000009 BENI ALIMENTARI

FATTURA N. 219 SCARPE ANTIFORTUNISTICA


CIG:ZC83376ECD
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 219 SCARPE ANTIFORTUNISTICA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:915.6
Data di effettivo inizio:27/12/2021
Data di ultimazione:27/12/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 915.6
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DALUS DI D'ADAMO DANIELA 01760510709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DALUS DI D'ADAMO DANIELA01760510709 - IT

FATTURA N. 219 SCARPE ANTIFORTUNISTICA

FATTURA N. 1021304473 NUMERO LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTA


CIG:Z8A2B78CE8
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 1021304473 NUMERO LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:11.33
Data di effettivo inizio:27/12/2021
Data di ultimazione:27/12/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 11.33
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

POSTE ITALIANE SPA 01114601006 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

POSTE ITALIANE SPA01114601006 - IT

FATTURA N. 1021304473 NUMERO LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI IPSEOA TERMOLI MESE DI OTTOBRE 2021

FATTURA 0000202130026759 DEL 5/10/2021 NOLEGGIO TRANSIT


CIG:ZCE2EE844B
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA 0000202130026759 DEL 5/10/2021 NOLEGGIO TRANSIT
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:404.43
Data di effettivo inizio:21/12/2021
Data di ultimazione:21/12/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 404.43
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

LEASYS SPA 06714021000 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

LEASYS SPA06714021000 - IT

FATTURA 0000202130026759 DEL 5/10/2021 NOLEGGIO TRANSIT

FATTURA N. 381/01 DETERGENTI


CIG:ZF3304F507
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 381/01 DETERGENTI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1304.1
Data di effettivo inizio:14/12/2021
Data di ultimazione:14/12/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 1304.1
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

FLLI PAVONE SRL 00604930701 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

FLLI PAVONE SRL00604930701 - IT

FATTURA N. 381/01 DETERGENTI

FATTURA N. 383/01 DETERGENTI


CIG:ZF3304F507
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 383/01 DETERGENTI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:499.18
Data di effettivo inizio:14/12/2021
Data di ultimazione:14/12/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 499.18
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

FLLI PAVONE SRL 00604930701 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

FLLI PAVONE SRL00604930701 - IT

FATTURA N. 383/01 DETERGENTI