FATTURA N. F4/743/D BENI ALIMENTARI


CIG:ZD534BBDCF
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. F4/743/D BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:212.43
Data di effettivo inizio:28/11/2022
Data di ultimazione:28/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 212.43
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA 01960260675 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA01960260675 - IT

FATTURA N. F4/743/D BENI ALIMENTARI

FATTURA N. F4/744/D BENI ALIMENTARI


CIG:Z6734BBC98
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. F4/744/D BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1650.36
Data di effettivo inizio:28/11/2022
Data di ultimazione:28/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 1650.36
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA 01960260675 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA01960260675 - IT

FATTURA N. F4/744/D BENI ALIMENTARI

FATTUIRA N. 750/2022 ADSL SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 LINEA SECONDARIA


CIG:ZC43020AF8
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTUIRA N. 750/2022 ADSL SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 LINEA SECONDARIA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:139.8
Data di effettivo inizio:28/11/2022
Data di ultimazione:28/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 139.8
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS SRL 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS SRL01609350705 - IT

FATTUIRA N. 750/2022 ADSL SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 LINEA SECONDARIA

FATTURA N. 20/PA DETERGENTI


CIG:Z0234BE7F7
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 20/PA DETERGENTI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:378.1
Data di effettivo inizio:28/11/2022
Data di ultimazione:28/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 378.1
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

RUBINO SERVICE SAS 04184560714 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

RUBINO SERVICE SAS04184560714 - IT

FATTURA N. 20/PA DETERGENTI

FATTURA N. 428/01 MATERIALE IGIENICO


CIG:Z563550A79
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 428/01 MATERIALE IGIENICO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:658.15
Data di effettivo inizio:28/11/2022
Data di ultimazione:28/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 658.15
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

FLLI PAVONE SRL 00604930701 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

FLLI PAVONE SRL00604930701 - IT

FATTURA N. 428/01 MATERIALE IGIENICO

fattura n. 376/01 materiale igienico


CIG:Z563550A79
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:fattura n. 376/01 materiale igienico
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1174.75
Data di effettivo inizio:23/11/2022
Data di ultimazione:23/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 1174.75
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

FLLI PAVONE SRL 00604930701 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

FLLI PAVONE SRL00604930701 - IT

fattura n. 376/01 materiale igienico

FATTURA N. V4/117 GASOLIO AGRICOLO


CIG:Z9B37EA641
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. V4/117 GASOLIO AGRICOLO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:402.5
Data di effettivo inizio:23/11/2022
Data di ultimazione:23/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 402.5
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DI PROPEZIO COMMERCIALE SRL 01274090685 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DI PROPEZIO COMMERCIALE SRL01274090685 - IT

FATTURA N. V4/117 GASOLIO AGRICOLO

FATTURA N. 749/2022 ADSL SETTEMBRE-OTTOBRE 2022


CIG:Z373020B34
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 749/2022 ADSL SETTEMBRE-OTTOBRE 2022
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:139.8
Data di effettivo inizio:23/11/2022
Data di ultimazione:23/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 139.8
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS SRL 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS SRL01609350705 - IT

FATTURA N. 749/2022 ADSL SETTEMBRE-OTTOBRE 2022

FATTURA N. 176-2022-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON 5690 DAL 01-10-2022 AL 31-12-2022


CIG:Z3D2D91B9C
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 176-2022-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON 5690 DAL 01-10-2022 AL 31-12-2022
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:504
Data di effettivo inizio:23/11/2022
Data di ultimazione:23/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 504
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

FATTURA N. 176-2022-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON 5690 DAL 01-10-2022 AL 31-12-2022

FATTURA N.177-2022-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON WF-C869RWT DAL 1-10-22 AL 31-12-2022


CIG:Z83308FABA
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N.177-2022-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON WF-C869RWT DAL 1-10-22 AL 31-12-2022
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:207
Data di effettivo inizio:23/11/2022
Data di ultimazione:23/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 207
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

FATTURA N.177-2022-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON WF-C869RWT DAL 1-10-22 AL 31-12-2022