FATTURA N. 749/2022 ADSL SETTEMBRE-OTTOBRE 2022


CIG:Z373020B34
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 749/2022 ADSL SETTEMBRE-OTTOBRE 2022
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:139.8
Data di effettivo inizio:23/11/2022
Data di ultimazione:23/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 139.8
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS SRL 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS SRL01609350705 - IT

FATTURA N. 749/2022 ADSL SETTEMBRE-OTTOBRE 2022

FATTURA N. 6034/FVIDF GIORNALE DEL PROFESSORE


CIG:ZCF3780C37
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 6034/FVIDF GIORNALE DEL PROFESSORE
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:22.4
Data di effettivo inizio:21/11/2022
Data di ultimazione:21/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 22.4
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

SPAGGIARI CASA EDITRICE 00150470342 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

SPAGGIARI CASA EDITRICE00150470342 - IT

FATTURA N. 6034/FVIDF GIORNALE DEL PROFESSORE

FATTURA N. 716/2022 CONTRATTON ASSISTENZA UFFICI 2022-2023


CIG:Z37380F018
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 716/2022 CONTRATTON ASSISTENZA UFFICI 2022-2023
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1352.46
Data di effettivo inizio:21/11/2022
Data di ultimazione:21/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 1352.46
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS SRL 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS SRL01609350705 - IT

FATTURA N. 716/2022 CONTRATTON ASSISTENZA UFFICI 2022-2023

FATTURA N. 400-2022-FE acquisto n. 2 divani


CIG:Z58376CDD8
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 400-2022-FE acquisto n. 2 divani
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:4697.68
Data di effettivo inizio:21/11/2022
Data di ultimazione:21/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 4697.68
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

FATTURA N. 400-2022-FE acquisto n. 2 divani

FATTURA N. 512 CANCELLERIA


CIG:Z0E38021EE
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 512 CANCELLERIA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:408.52
Data di effettivo inizio:21/11/2022
Data di ultimazione:21/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 408.52
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE 00919530949 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE00919530949 - IT

FATTURA N. 512 CANCELLERIA

FATTURA N. VP-18 MATERIALE LABORATORIO


CIG:ZD23550D80
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. VP-18 MATERIALE LABORATORIO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:526.26
Data di effettivo inizio:21/11/2022
Data di ultimazione:21/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 526.26
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

3P SRL 04060880715 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

3P SRL04060880715 - IT

FATTURA N. VP-18 MATERIALE LABORATORIO

FATTURA N. 02/745 BENI ALIMENTARI


CIG:Z7B34BBE10
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 02/745 BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:278.55
Data di effettivo inizio:21/11/2022
Data di ultimazione:21/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 278.55
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

TANA SRL 02565050693 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

TANA SRL02565050693 - IT

FATTURA N. 02/745 BENI ALIMENTARI

FATTURA N. 02/685 BENI ALIMENTARI


CIG:Z7B34BBE10
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 02/685 BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:185.76
Data di effettivo inizio:21/11/2022
Data di ultimazione:21/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 185.76
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

TANA SRL 02565050693 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

TANA SRL02565050693 - IT

FATTURA N. 02/685 BENI ALIMENTARI

FATTURA N. BP029411 BENI ALIMENTARI


CIG:Z3334BBD49
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. BP029411 BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:303.27
Data di effettivo inizio:21/11/2022
Data di ultimazione:21/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 303.27
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MARR SPA 02686290400 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MARR SPA02686290400 - IT

FATTURA N. BP029411 BENI ALIMENTARI

FATTURA N. 1022277317 LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2022 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI


CIG:Z8A2B78CE8
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 1022277317 LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2022 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:5.75
Data di effettivo inizio:21/11/2022
Data di ultimazione:21/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 5.75
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

POSTE ITALIANE SPA 01114601006 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

POSTE ITALIANE SPA01114601006 - IT

FATTURA N. 1022277317 LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2022 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI