Consultazione gare anno 2021

(Creato il 25 Gennaio 2023, aggiornato il 25 Gennaio 2023)

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Aggiornato al 21.01.2022
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Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
FATTURA N. 0000202130033071 NOLEGGIO TRANSIT 330 L2H2 TREND 2.0 GF092 404,43 404,43 27/12/2021
27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEASYS SPA (06714021000)
Aggiudicatari:
LEASYS SPA (06714021000)
FATTURA N. FATTPA 2_21 606,66 606,66 27/12/2021
27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
FATTURA N. 341 MONITORAGGIO INFESTANTI 142,00 142,00 27/12/2021
27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIONIRO SRL (01675960700)
Aggiudicatari:
BIONIRO SRL (01675960700)
fattura n. 119/10 KIT REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO 280,00 280,00 27/12/2021
27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TORRICELLA ETTORINO (07415120968)
Aggiudicatari:
TORRICELLA ETTORINO (07415120968)
FATTURA N. 219 SCARPE ANTIFORTUNISTICA 915,60 915,60 27/12/2021
27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
Aggiudicatari:
DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
FATTURA N. 184 MOLITURA OLIVE 253,41 253,41 27/12/2021
27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
"FRANTOIO OLEARIO ""DI CENCIO"" SNC" (00777310707)
Aggiudicatari:
"FRANTOIO OLEARIO ""DI CENCIO"" SNC" (00777310707)
FATTURA N. 287 MOLITURA OLIVE 51,06 51,06 27/12/2021
27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
"FRANTOIO OLEARIO ""DI CENCIO"" SNC" (00777310707)
Aggiudicatari:
"FRANTOIO OLEARIO ""DI CENCIO"" SNC" (00777310707)
FATTURA N. FTPAM820000007 COMPRESSORE 154,92 154,92 27/12/2021
27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRADE SRL (01550090706)
Aggiudicatari:
TRADE SRL (01550090706)
FATTURA N. BP027464 BENI ALIMENTARI 1.022,69 1.022,69 27/12/2021
27/12/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. 104 913,00 913,00 27/12/2021
27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEGA ELETTRONICA SNC (00740910708)
Aggiudicatari:
MEGA ELETTRONICA SNC (00740910708)
FATTURA N. 108 156,00 156,00 27/12/2021
27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEGA ELETTRONICA SNC (00740910708)
Aggiudicatari:
MEGA ELETTRONICA SNC (00740910708)
FATTURA N. F4/818/D BENI ALIMENTARI 1.370,15 1.370,15 27/12/2021
27/12/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. F4/817/D BENI ALIMENTARI 1.979,70 1.979,70 27/12/2021
27/12/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. 4/211 MATERIALE PER ATTIVITA’ SPORTIVE 393,36 393,36 27/12/2021
27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GANA SPORT SRL (02287970657)
Aggiudicatari:
GANA SPORT SRL (02287970657)
FATTURA N. 417 BENI ALIMENTARI 54,00 54,00 27/12/2021
27/12/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 418 E NOTA DI CREDITO820/01 BENI ALIMENTARI 1.104,89 1.104,89 27/12/2021
27/12/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. BP030707 BENI ALIMENTARI 1.055,73 1.055,73 27/12/2021
27/12/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. 410 MONITORAGGIO INFESTANTI 120,00 120,00 27/12/2021
27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIONIRO SRL (01675960700)
Aggiudicatari:
BIONIRO SRL (01675960700)
FATTURA N. 01/PA_TER EVENTO CHRISTMAS IN EUROPE 1.786,00 1.786,00 27/12/2021
27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
FATTURA N. 96/000009 BENI ALIMENTARI 809,83 809,83 27/12/2021
27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. 1021304473 NUMERO LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTA 11,33 11,33 27/12/2021
27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
fattura n. 895 lavaggio e noleggio tovagliato 1.079,65 1.079,65 27/12/2021
27/12/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
FATTURA N. 182/PA ACQUISTO STAMPANTI PER COMANDE 640,00 640,00 27/12/2021
27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Aggiudicatari:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
FATTURA N. 263 PRESE ELETTRICHE PER GESTIONE COMANDE 350,00 350,00 27/12/2021
27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCO MELI (01651330704)
Aggiudicatari:
MARCO MELI (01651330704)
FATTURA N. EIMM004211 CANCELLERIA 50,83 50,83 27/12/2021
27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
Aggiudicatari:
FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
FATTURA N. 30343414 CARBURANTE 65,25 65,25 27/12/2021
27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENI SPA (00905811006)
Aggiudicatari:
ENI SPA (00905811006)
FATTURA 0000202130026759 DEL 5/10/2021 NOLEGGIO TRANSIT 404,43 404,43 21/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEASYS SPA (06714021000)
Aggiudicatari:
LEASYS SPA (06714021000)
FATTURA N. 381/01 DETERGENTI 1.304,10 1.304,10 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. 383/01 DETERGENTI 499,18 499,18 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. VP-18 MINUTERIA CUCINA 1.024,15 1.024,15 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATTURA N. 12100606060000000286 MATERIALE SPORTIVO 777,00 777,00 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159)
FATTURA N. 12100606060002131317 ARTICOLI SPORTIVI 1.221,01 1.221,01 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159)
FATTURA N. 2440S1 SOGGIORNO A PALERMO RENAIA 366,55 366,55 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLITEAMA SRL (05996460829)
Aggiudicatari:
POLITEAMA SRL (05996460829)
fattura n. fattpa10_21 pacchetto viaggio Palermo RENAIA 496,96 496,96 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
VALUTAZIONE CORSO COD. 1.16 LETTERA A 91,10 91,10 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Aggiudicatari:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
PARTECIPAZIONE DIRIGENTE ASREM COMMISSIONE D’ESAME COD. 1.16 LETTERA C 465,50 465,50 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Aggiudicatari:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
FATTURA N. 14/PA DETERGENTI 189,63 189,63 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Aggiudicatari:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
FATTURA N. FATTPA9_21 PACCHETTO VIAGGIO TALLIN 362,98 362,98 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
FATTURA N. FATTPA8_21 PACCHETTO SOGGIORNO A MILANO PER FIERA RHO 496,00 496,00 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
FATTURA N. P0018188 CANCELLERIA 840,66 840,66 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
fattura n. 799 servizio lavanderia 1.100,40 1.100,40 13/12/2021
13/12/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
FATTURA N. 1807/21 MANUTENZIONE AUTOBUS 240,34 240,34 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708)
Aggiudicatari:
OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708)
FATTURA N. F4/736/D BENI ALIMENTARI 1.188,17 1.188,17 13/12/2021
13/12/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. F4/735/D E NOTA CREDITO F5/45 BENINALIMENTARI 1.051,42 1.051,42 13/12/2021
13/12/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. VP-19 MATERIALE PER LABORATORI 4.900,80 4.900,80 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATTURA N. 84/2021 MASCHERINE FP2 5.460,00 5.460,00 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702)
Aggiudicatari:
ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702)
FATTURA N. VP-17 MATERIALE PER LABORATORIO FACILE CONSUMO 232,65 232,65 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATTURA N. 1021281448 LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE 7,42 7,42 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. 392-PA ACQUISTO LAVAGNE 585,00 585,00 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO F SAS (01932130790)
Aggiudicatari:
CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO F SAS (01932130790)
FATTURA N. 12/PA RIPARAZIONE PRODUTTORE DI GHIACCIO 157,00 157,00 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Aggiudicatari:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
fattura n. 13/pa detergenti 378,93 378,93 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Aggiudicatari:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
FATTURA N. 1291/PA FORMAZIONE RLS N. 2 UNITA’ 500,00 500,00 10/12/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO AGICOM SRL (05078440962)
Aggiudicatari:
STUDIO AGICOM SRL (05078440962)
FATTURA N. 828/2021 CARRELLO STAZIONE DI RICARICA VENTILATO 30 NOTEB 1.591,99 1.591,99 18/11/2021
18/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 2048 BENI ALIMENTARI 91,72 91,72 18/11/2021
18/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Aggiudicatari:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
FATTURA N. 158-2021-NOLNOLEGGIO MULTIFUNZIONE 207,00 207,00 18/11/2021
18/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 157-2021-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON 5690 504,00 504,00 18/11/2021
18/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 10/PA MANUTENZIONE ATTREZZATURE 282,00 282,00 18/11/2021
18/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Aggiudicatari:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
FATTURA N. 11/PA DETERGENTI 293,70 293,70 18/11/2021
18/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Aggiudicatari:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
FATTURA N. 1021260926 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI AGOSTO 2021 15,65 15,65 18/11/2021
18/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. V4/109 ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO 691,20 691,20 18/11/2021
18/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI PROPEZIO COMMERCIALE SRL (01274090685)
Aggiudicatari:
DI PROPEZIO COMMERCIALE SRL (01274090685)
FATTURA N. S_T/000037 E NOTE DI CREDITO N. S_U/000010 E N. S_U700009 1.261,66 1.261,66 18/11/2021
18/11/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
Aggiudicatari:
DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
FATTURA N. 369 E NOTA CREDITO N. 737/01 BENI ALIMENTARI 1.672,07 1.672,07 18/11/2021
18/11/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 395 BENI ALIMENTARI 307,01 307,01 18/11/2021
18/11/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 348/01 MATERIALE DI PULIZIA 1.178,19 1.178,19 18/11/2021
18/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. 1146 VIAGGIO A CIVITACAMPOMARANO E SAN FELICE 536,36 536,36 18/11/2021
18/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
FATTPA 1_21 SERVIZIO GUIDA MUSEO DI ISERNIA 120,00 120,00 18/11/2021
18/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEMO CANTIERI CULTURALI APS (92070220709)
Aggiudicatari:
MEMO CANTIERI CULTURALI APS (92070220709)
FATTURA 3/PA DEL 26/10/2021 VIAGGIO A ISERNIA 454,55 454,55 18/11/2021
18/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706)
FATTURA N. 1198/PA CORSO AGGIORNAMENTO RLS 63,00 63,00 18/11/2021
18/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO AGICOM SRL (05078440962)
Aggiudicatari:
STUDIO AGICOM SRL (05078440962)
fattura n. 2359 beni alimentari 410,00 410,00 18/11/2021
18/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Aggiudicatari:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
FATTURA N. 2360 BENI ALIMENTARI 1.528,44 1.528,44 18/11/2021
18/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Aggiudicatari:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
FATTURA N. 2021/FE07268/1680 GASOLIO PER AUTOBUS 100,00 100,00 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Aggiudicatari:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
FATTURA N. BP024166 BENI ALIMENTARI 52,39 52,39 17/11/2021
17/11/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. 847/2021 SUPPORTO DA PAVIMENTO CON CHIAVE DI SICUREZZA 150,00 150,00 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. BP024165 BENI ALIMENTARI 162,85 162,85 17/11/2021
17/11/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. 702 NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO 683,50 683,50 17/11/2021
17/11/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
FATTURA N. 96/000007 BENI ALIMENTARI 1.125,92 1.125,92 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. 827/2021 ACQUISTO PC SEGRETERIA 1.059,00 1.059,00 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. F4/673/D BENI ALIMENTARI 333,32 333,32 14/10/2021
14/10/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. 157/PA CONFIGURAZIONE DISPOSITI E CORSO SULLE COMANDE 390,00 390,00 14/10/2021
14/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Aggiudicatari:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
FATTURA N. S_T/000017 BENI LAIMENTARI 121,40 121,40 14/10/2021
14/10/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
Aggiudicatari:
DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
FATTURA N. D_T/002079 BENI ALIMENTARI 1.027,89 1.027,89 14/10/2021
14/10/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
Aggiudicatari:
DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
FATTURA N. S_T/000007 BENI ALIMENTARI 1.654,48 1.654,48 14/10/2021
14/10/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
Aggiudicatari:
DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
FATTURA N. D_T/001652 BENI ALIMENTARI 3.499,13 3.499,13 14/10/2021
14/10/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
Aggiudicatari:
DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
FATTURA N. S_T/000024 BENI ALIMENTARI 379,80 379,80 14/10/2021
14/10/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
Aggiudicatari:
DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
FATTURA N. 29952464 1,40 1,40 14/10/2021
14/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENI SPA (00905811006)
Aggiudicatari:
ENI SPA (00905811006)
FATTURA N. 65/2021 ACQUISTO MASCHERINE 3.900,00 3.900,00 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702)
Aggiudicatari:
ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702)
FATTURA N. 1536/21 MANUTENZIONE AUTOBUS 430,00 430,00 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708)
Aggiudicatari:
OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708)
FATTURA N. 42/02 BENI ALIMENTARI 63,26 63,26 13/10/2021
13/10/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 295/01 MATERIALE MATERIALE PULIZIA 715,15 715,15 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. 20214E24734 REGISTRI DI CLASSE 43,00 43,00 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
FATTURA N. 334 BENI ALIMENTARI 538,98 538,98 13/10/2021
13/10/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. FS/414 TERMOSCANNER 792,00 792,00 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIFRAN (02369570987)
Aggiudicatari:
GIFRAN (02369570987)
FATTURA N. F4/674/D BENI ALIMENTARI 2.851,03 2.851,03 13/10/2021
13/10/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
fattura n. 29434954 1,40 1,40 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENI SPA (00905811006)
Aggiudicatari:
ENI SPA (00905811006)
fattura n. 29823898 1,40 1,40 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENI SPA (00905811006)
Aggiudicatari:
ENI SPA (00905811006)
fattura n. 29692187 16,40 16,40 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENI SPA (00905811006)
Aggiudicatari:
ENI SPA (00905811006)
fattura n. 29562228 81,76 81,76 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENI SPA (00905811006)
Aggiudicatari:
ENI SPA (00905811006)
fattura n. 699/2021 adsl luglio e agosto fastweb 124,00 124,00 27/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 134 PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI PON VULNERA SANENTUR COD 2.487,31 2.487,31 27/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRIVELLI SABRINA SAS (00887990703)
Aggiudicatari:
CRIVELLI SABRINA SAS (00887990703)
FATTURA N. 731/2021 REGISTRO ELETTRONICO CLOUD 2.000,00 2.000,00 27/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 701/2021 ADSL SEDE CENTRALE LUGLIO E AGOSTO 139,80 139,80 27/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 700/2021 ADSL LUGLIO E AGOSTO 139,80 139,80 27/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 764/2021 PACCHETTO SMS SCADENZA AGOSTO 2022 850,00 850,00 27/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 765/2021 RINNOVO DOMINIO ALBERGHIEROTERMOLI.EDU.IT 90,00 90,00 27/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fattura n. 787/2021 noleggio accessori per notebook pon Vulnera Sanent 1.705,20 1.705,20 27/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 788/2021 NOLEGGIO NOTEBOOK HP pon Vulnera Sanentur 10.2.2A 796,50 796,50 27/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 790/2021 PER NOLEGGIO NOTEBOOK E CARRELLO RICARICA NOTEBOOK 14.337,00 14.337,00 27/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 20214E24050 ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE 193,50 193,50 27/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
FATTURA N. 444 PER SERVIZIO LAVANDERIA 175,00 175,00 27/09/2021
27/09/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
FATTURA N. 202130023803 CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 AGOSTO 20 404,43 404,43 27/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEASYS SPA (06714021000)
Aggiudicatari:
LEASYS SPA (06714021000)
FATTURA N. 1021232835 NUMERO LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTAL 8,91 8,91 27/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. VEL 108 RETE WI-FI E VIDEOSORVEGLIANZA 2.585,00 2.585,00 13/09/2021
13/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
FATTURA N. 53/2021 CAMICI E CUFFIE MONOUSO 1.340,00 1.340,00 13/09/2021
13/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702)
Aggiudicatari:
ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702)
FATTURA N. FPA 6/21 MESSA IN ONDA SPOT PUBBLICITARIO 573,77 573,77 13/09/2021
13/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707)
Aggiudicatari:
MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707)
FATTURA N. 0000202130021266 NOLEGGIO TRANSIT 330 L2H2 TREND 2.0 GF092F 404,43 404,43 13/09/2021
13/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEASYS SPA (06714021000)
Aggiudicatari:
LEASYS SPA (06714021000)
FATTURA N. 1/PA SCAVO E ROTOBALLE ORTO SINERGICO 580,00 580,00 13/09/2021
13/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMP FRADA SNC DI FRANCHI V FGLI (01411200700)
Aggiudicatari:
IMP FRADA SNC DI FRANCHI V FGLI (01411200700)
FATTURA N. 247 MONITORAGGIO INFESTANTI 120,00 120,00 13/09/2021
13/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIONIRO SRL (01675960700)
Aggiudicatari:
BIONIRO SRL (01675960700)
FATTURA N. FATTPA 10_21 BENI ALIMENTARI 370,27 370,27 13/09/2021
13/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
FATTURA N. 1021202996 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI IPSEOA GIUG 21,97 21,97 13/09/2021
13/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. 204-2021/PA-B KIT PUBBLICITA’ PON VULNERA SANENTUR 10,2,2A- 3.088,10 3.088,10 13/09/2021
13/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
FATTURA N. 6/PA VERNICI 411,90 411,90 12/08/2021
12/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CMT SRL (00948690706)
Aggiudicatari:
CMT SRL (00948690706)
FATTURA N. 1435 BENI ALIMENTARI 70,89 70,89 06/08/2021
06/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Aggiudicatari:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
FATTURA N. 218 BENI ALIMENTARI PROGETTO SUMMER SCHOOL 323,21 323,21 06/08/2021
06/08/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 7/PA DETERGENTI 84,40 84,40 06/08/2021
06/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Aggiudicatari:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
FATTURA N. EIMM002414 CANCELLERIA 51,03 51,03 06/08/2021
06/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
Aggiudicatari:
FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
FATTURA N. FATTPA 8_21 BENI ALIMENTARI 464,04 464,04 05/08/2021
05/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
FATTURA N. 1021174071 LINEA CONTRATTO N. 30059756-001 SPESE POSTALI MA 102,87 102,87 05/08/2021
05/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. BP017079 BENI ALIMENTARI 65,84 65,84 05/08/2021
05/08/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. F4/643/D BENI ALIMENTARI PROGETTO SUMMER SCHOOL 993,67 993,67 05/08/2021
05/08/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. 110-2021-NOL MULTIFUNZIONE EPSON LUGLIO-SETTEMBRE 2021 207,00 207,00 05/08/2021
05/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 1168 BENI ALIMENTARI 70,89 70,89 05/08/2021
05/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Aggiudicatari:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
FATTURA N. 96/000005 BENI ALIMENTARI 352,41 352,41 05/08/2021
05/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. 109-2021-NOLNOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON 5690 LUGLIO/SETTEM 567,00 567,00 05/08/2021
05/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 7 PIANO DI COMUNICAZIONE SOCIAL E DIGITAL 3.200,00 3.200,00 05/08/2021
05/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Aggiudicatari:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
FATTURA N. 202130018226 CANONE LOCAZIONE MAGGIO-GIUGNO 2021 GF092FB T 674,03 674,03 05/08/2021
05/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEASYS SPA (06714021000)
Aggiudicatari:
LEASYS SPA (06714021000)
FATTURA N. F4/625/D BENI ALIMENTARI 345,37 345,37 03/08/2021
03/08/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. F4/624/D BENI ALIMENTARI 111,00 111,00 03/08/2021
03/08/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. 253 FORNITURA BOX PREFABBRICATO 5.950,00 5.950,00 03/08/2021
03/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREFABBRICATI IACOBUCCI DI LEVO CARMELA (00811720705)
Aggiudicatari:
PREFABBRICATI IACOBUCCI DI LEVO CARMELA (00811720705)
FATTURA N. 1/PA RIFACIMENTO TAPPETO CAMPO PALLAVOLO 9.000,00 9.000,00 03/08/2021
03/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIMEDIL SRLS (04292290717)
Aggiudicatari:
SIMEDIL SRLS (04292290717)
fattura n. 1167 beni alimentari 70,89 70,89 03/08/2021
03/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Aggiudicatari:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
FATTURA N. VP-12 MATERIALE LABORATORIO 196,00 196,00 27/07/2021
27/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATTURA N. BP011364 BENI ALIMENTARI 608,77 608,77 27/07/2021
27/07/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. 1021161199 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI APRILE 2021 60,62 60,62 27/07/2021
27/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. P0015389 CANCELLERIA 664,14 664,14 27/07/2021
27/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
FATTURA N. 176/01 MATERIALE PULIZIA 67,68 67,68 27/07/2021
27/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. 628/2021 LINEA ADSL SUCCURSALE MAGGIO – GIUGNO 2021 139,80 139,80 27/07/2021
27/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 627/2021 LINEA ADSL SEDE CENTRALE MAGGIO – GIUGNO 2021 139,80 139,80 27/07/2021
27/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 629/2021 FIBRA FASTWEB MAGGIO GIUGNO 124,00 124,00 27/07/2021
27/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. VEL 82 TARGA PUBBLICITARIA PON PATRIMONIO CULTURALE, ARTIST 63,00 63,00 27/07/2021
27/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
FATTURA N. 1021137645 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MARZO 2021 135,94 135,94 27/07/2021
27/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. 5/PA RASAERBA 327,87 327,87 27/07/2021
27/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
Aggiudicatari:
AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
FATTURA N. 93 ACQUISTO BANDIERE 205,00 205,00 22/06/2021
22/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NS PRODUZIONE BANDIERE SRL UNIPERSONALE (02666590696)
Aggiudicatari:
NS PRODUZIONE BANDIERE SRL UNIPERSONALE (02666590696)
FATTURA N. 35/2021 MASCHERINE FP2 2.450,00 2.450,00 22/06/2021
22/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702)
Aggiudicatari:
ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702)
FATTURA N. FATTPA 4_21 BATTERIE AUTOBUS 200,00 200,00 22/06/2021
22/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL CENTRO REVISIONI DI DE CAMARGO LEDIANE (01686820703)
Aggiudicatari:
IL CENTRO REVISIONI DI DE CAMARGO LEDIANE (01686820703)
FATTURA N. 830/PA TEST RAPIDI ANTIGEN SARS COV-2 1.200,00 1.200,00 22/06/2021
22/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AB ANALITICA SRL (02375470289)
Aggiudicatari:
AB ANALITICA SRL (02375470289)
FATTURA N. FPA 6/21 MATERIALE PER ORTO SINERGICO 267,00 267,00 22/06/2021
22/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO (01634220709)
Aggiudicatari:
AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO (01634220709)
FATTURA N. 460/2021 PRATICA NOTARILE 306,00 306,00 22/06/2021
22/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO NOTARILE ASSOCIATO PATALANO - SANNINO (00844620948)
Aggiudicatari:
STUDIO NOTARILE ASSOCIATO PATALANO - SANNINO (00844620948)
FATTURA N. 405/2021 DPO 500,00 500,00 21/06/2021
21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
FATTURA N. 140/01 MATERIALE PULIZIA 190,00 190,00 21/06/2021
21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. 63 BENI ALIMENTARI 36,56 36,56 21/06/2021
21/06/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 4/PA MANUTENZIONE ATTREZZATURE 480,00 480,00 21/06/2021
21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Aggiudicatari:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
FATTURA N. 152/01 MATERIALI DI PULIZIA 4.094,85 4.094,85 21/06/2021
21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. 171 RIPARAZIONE ATTREZZATURE 145,00 145,00 21/06/2021
21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
FATTURA N. 216 SERVIZI LAVANDERIA 599,75 599,75 21/06/2021
21/06/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
FATTURA N. 96/000004 BENI ALIMENTARI 797,88 797,88 21/06/2021
21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. FPA 4/21 SANIFICAZIONE LOCALI 300,00 300,00 21/06/2021
21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GVF SRLS (01718560707)
Aggiudicatari:
GVF SRLS (01718560707)
FATTURA N. 1073 MATERIALE 490,19 490,19 21/06/2021
21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IRRIGAZIONE MOLISE SAS (00939060703)
Aggiudicatari:
IRRIGAZIONE MOLISE SAS (00939060703)
FATTURA N. 920 BENI ALIMENTARI 475,32 475,32 21/06/2021
21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Aggiudicatari:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
FATTURA N. 919 BENI ALIMENTARI 211,41 211,41 21/06/2021
21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Aggiudicatari:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
FATTURA N. 918 BENI ALIMENTARI 291,50 291,50 21/06/2021
21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Aggiudicatari:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
FATTURA N. F4/568/D BENI ALIMENTARI 888,40 888,40 21/06/2021
21/06/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. F4/566/D BENI ALIMENTARI 404,82 404,82 21/06/2021
21/06/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. 170 MONITORAGGIO INFESTANTI 300,40 300,40 21/06/2021
21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIONIRO SRL (01675960700)
Aggiudicatari:
BIONIRO SRL (01675960700)
FATTURA N. S_S/000839 BENI ALIMENTARI 390,22 390,22 21/06/2021
21/06/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
Aggiudicatari:
DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
FATTURA N. 86 BENI ALIMENTARI E NOTA DI CREDITO 243/01 1.321,64 1.321,64 21/06/2021
21/06/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 21/50/00007RIPARAZIONE TRATTORE 270,00 270,00 21/06/2021
21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SUD SRL (00965250707)
Aggiudicatari:
PR SUD SRL (00965250707)
FATTURA N. 113/01 MATERIALE DI PULIZIA 3.483,31 3.483,31 01/06/2021
01/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. 3/PA MATERIALE AZ. AGRARIA 72,95 72,95 01/06/2021
01/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
Aggiudicatari:
AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
FATTURA N. 61 BENI ALIMENTARI 93,71 93,71 01/06/2021
01/06/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 62 BENI ALIMENTARI 416,37 416,37 01/06/2021
01/06/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. P0014647 CANCELLERIA 258,56 258,56 01/06/2021
01/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
FATTURA N. 393 BENI ALIMENTARI 63,60 63,60 01/06/2021
01/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Aggiudicatari:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
FATTURA N. 96/000003 BENI ALIMENTARI 419,29 419,29 01/06/2021
01/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. 21017765 VERIFICA PERIODICA DI MANTENIMENTO SISTEMA QUALITA 980,00 980,00 01/06/2021
01/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BUREAU VERITAS ITALIA SPA (11498640157)
Aggiudicatari:
BUREAU VERITAS ITALIA SPA (11498640157)
FATTURA N. F4/252/D BENI ALIMENTARI 476,94 476,94 01/06/2021
01/06/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. F4/253/D BENI ALIMENTARI 2.242,85 2.242,85 01/06/2021
01/06/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
fattura n. 145 lavaggio e noleggio tovagliato 908,95 908,95 01/06/2021
01/06/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
fattura n. 3/pa manutenzione attrezzature 210,00 210,00 01/06/2021
01/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Aggiudicatari:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
fattura n. 703 beni alimentari 988,81 988,81 01/06/2021
01/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Aggiudicatari:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
FATTURA N. 667 MATERIALE ORTO SINERGICO 170,29 170,29 01/06/2021
01/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IRRIGAZIONE MOLISE SAS (00939060703)
Aggiudicatari:
IRRIGAZIONE MOLISE SAS (00939060703)
FATTURA N. 488/2021 LINEA ADSL MARZO APRILE 2021 FASTWEB 124,00 124,00 31/05/2021
31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 2/PA DETERGENTI 168,80 168,80 31/05/2021
31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Aggiudicatari:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
FATTURA N. 490/2021 LINEA ADSL SEDE CENTRALE MARZO APRILE 139,80 139,80 31/05/2021
31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 489/2021 LINEA ADSL SUCCURSALE MARZO APRILE 139,80 139,80 31/05/2021
31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
RINNOVO TRIENNALE CASELLA PEC N. ORDINE 110052866 Codice univoco uffic 75,00 75,00 31/05/2021
31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (01573850516)
cod 1.16 lettera a valutazione corsi 182,20 182,20 18/05/2021
18/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Aggiudicatari:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
cod. 1.16 lettera c partecipazione membro Dirigente ASREM commissione 931,00 931,00 18/05/2021
18/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Aggiudicatari:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
FATTURA N. 2/2021 SITO SCUOLA 1.499,00 1.499,00 07/05/2021
07/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Aggiudicatari:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
FATTURA N. 350/2021 SEGRETERIA CLOUD 1.150,00 1.150,00 07/05/2021
07/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 221001 CORSO DI FORMAZIONE PER UTILIZZO ATTREZZATURE LABORA 81,97 81,97 30/04/2021
30/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRANITTO ARREDI SRL (01581190707)
Aggiudicatari:
GRANITTO ARREDI SRL (01581190707)
FATTURA N. 107 TOVAGLIATO 400,00 400,00 29/04/2021
29/04/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
FATTURA N. 1021100631 LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE 13,86 13,86 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. 417/2021 ACCESS LOG 200,00 200,00 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 399/2021 ACQUISTO ANTIVIRUS 304,00 304,00 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 302/2021 GESTIONE WEB ALBO PRETORIO 90,00 90,00 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 726/AF ACQUISTO MASCHERINE 120,00 120,00 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO FIARDI SPA (01425090709)
Aggiudicatari:
GRUPPO FIARDI SPA (01425090709)
FATTURA N. 22/2021 MASCHERINE FFP2 5.492,00 5.492,00 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702)
Aggiudicatari:
ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702)
FATTURA N. 62-2021-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 207,00 207,00 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 61-2021-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON 5690 504,00 504,00 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. VEL046 NOLEGGIO 30 NOTEBOOK HP 240 G8 PON CODICE PROGETTO 21.696,22 21.696,22 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
FATTURA N. VP-8 MATERIALE DI LABORATORIO 5.449,00 5.449,00 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATTURA N. 1358/PA NOLEGGIO PC APPLE PON CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPO 21.945,18 21.945,18 26/04/2021
26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Aggiudicatari:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
FATTURA N. 302180152864 PER ACQUISTO CONNESSIONI 5.002,00 5.002,00 20/04/2021
20/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
FATTURA N. 147 BENI ALIMENTARI 216,84 216,84 20/04/2021
20/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Aggiudicatari:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
FATTURA N. 523 BENI ALIMENTARI 117,72 117,72 20/04/2021
20/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Aggiudicatari:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
FATTURA N. 93/01 MATERIALE DI PULIZIA 1.177,45 1.177,45 20/04/2021
20/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. 96/000002 BENI ALIMENTARI 311,16 311,16 20/04/2021
20/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. FPA 30/21 RINNOVO PACCHETTO AXIOS 800,00 800,00 20/04/2021
20/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL (01803920709)
FATTURA N. 45/PA NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI 5.944,00 5.944,00 20/04/2021
20/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Aggiudicatari:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
FATTURA N. 107 MONITORAGGIO INFESTANTI 120,00 120,00 20/04/2021
20/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIONIRO SRL (01675960700)
Aggiudicatari:
BIONIRO SRL (01675960700)
FATTURA N. 893 NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO 420,05 420,05 13/04/2021
13/04/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
fattura n. 1021048762 identificativo contratto 40001373372 contratto 469,40 469,40 07/04/2021
07/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
fattura n. 85/01 materiale igienico 192,06 192,06 02/04/2021
02/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
fattura n. 39/01 materiale igienico 920,60 920,60 02/04/2021
02/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. 117-2021-FE TONER 348,80 348,80 02/04/2021
02/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 1021073730 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 40001373372 NUMERO LIN 50,79 50,79 02/04/2021
02/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. 140/04 ACQUISTO SOFTWARE COMPENSATIVI 573,77 573,77 02/04/2021
02/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03551890373)
Aggiudicatari:
ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03551890373)
fattura n. 165/2021 adsl succursale gennaio – febbraio 139,80 139,80 02/04/2021
02/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fattura n. 166/2021 adsl sede principale gennaio – febbraio 139,80 139,80 02/04/2021
02/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
assicurazione autobus e n. 2 trattori landini 2.802,00 2.802,00 23/03/2021
23/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963)
Aggiudicatari:
ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963)
FATTURA N. 6062021000036A ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA’ SPORTIV 762,23 762,23 23/03/2021
23/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159)
FATTURA N. FPA 4/21 LAVORI LABORATORIO DI PASTICCERIA 400,00 400,00 15/03/2021
15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AS IMPIANTI DI SALVATORE ANTONIO (01791770702)
Aggiudicatari:
AS IMPIANTI DI SALVATORE ANTONIO (01791770702)
FATTURA N. 96/000001 BENI ALIMENTARI 286,46 286,46 08/03/2021
08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. 147 BENI ALIMENTARI 216,84 216,84 08/03/2021
08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Aggiudicatari:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
FATTURA N. FPA 2/21 MANUTENZIONE LABORATORI 200,00 200,00 08/03/2021
08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AS IMPIANTI DI SALVATORE ANTONIO (01791770702)
Aggiudicatari:
AS IMPIANTI DI SALVATORE ANTONIO (01791770702)
fattura n. 1021026490 conto contrattuale 30059756-001 spese di novembr 15,53 15,53 08/03/2021
08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. 220003 PER ACQUISTO ATTREZZATURE LABORATORIO PASTICCERIA DE 55.733,23 55.733,23 05/03/2021
05/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRANITTO ARREDI SRL (01581190707)
Aggiudicatari:
GRANITTO ARREDI SRL (01581190707)
FATTURA N. 110-2021 ADSL SUCCURSALE DICEMBRE 2020 69,90 69,90 05/03/2021
05/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 43-2021-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 504,00 504,00 04/03/2021
04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 44-2021-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON 207,00 207,00 04/03/2021
04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 9/PA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 172,08 172,08 04/03/2021
04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Aggiudicatari:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
FATTURA N. 2121005348 AGITATORE MAGNETICO CON RISCALDAMENTO 208,19 208,19 04/03/2021
04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
FATTURA N. 21211005137 MAGNETI PER AGITATORE 27,40 27,40 04/03/2021
04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
FATTURA N. 109/2021 ADSL SEDE CENTRALE 69,90 69,90 04/03/2021
04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 93-2021-FE STAMPATI 255,00 255,00 19/02/2021
19/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 1999/AF MASCHERINE 520,00 520,00 19/02/2021
19/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO FIARDI SPA (01425090709)
Aggiudicatari:
GRUPPO FIARDI SPA (01425090709)
fattura n. 2021000762 IW/2020/01466/02 POLIZZA PERSONALE DELLA SCUOLA 196,10 196,10 19/02/2021
19/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
FATTURA N. 14 MONITORAGGIO INFESTANTI 199,00 199,00 16/02/2021
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIONIRO SRL (01675960700)
Aggiudicatari:
BIONIRO SRL (01675960700)
FATTURA N. 1021012340 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 40001373372 N. CONTRATT 60,28 60,28 16/02/2021
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. 14/D PUBBLICITA’ ORIENTAMENTO 300,00 300,00 16/02/2021
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALMEDIA SRL (00990460701)
Aggiudicatari:
ITALMEDIA SRL (00990460701)
FATTURA N. F4/35/D BENI ALIMENTARI 252,52 252,52 16/02/2021
16/02/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. 27/01 PUBBLICITA’ ORIENTAMENTO 622,95 622,95 16/02/2021
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Aggiudicatari:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
FATTURA N. 1/PA VERNICI 27,13 27,13 16/02/2021
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CMT SRL (00948690706)
Aggiudicatari:
CMT SRL (00948690706)
FATTURA N. 04/2021 MANUTENZIONE CONDIZIONATORI 750,00 750,00 02/02/2021
02/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO E C SAS (01709060709)
Aggiudicatari:
SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO E C SAS (01709060709)
FATTURA N. FPA 1/21 MEDICO COMPETENTE 1.440,00 1.440,00 02/02/2021
02/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCORPIO SERGIO (00910830942)
Aggiudicatari:
SCORPIO SERGIO (00910830942)
FATTURA N. 45/2021 CONTRATTO ASSISTENZA 1.352,46 1.352,46 01/02/2021
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 23/2021 SSD +RAM 135,00 135,00 01/02/2021
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 3PA PUBBLICITA’ SU TERMOLIONLINE 250,00 250,00 01/02/2021
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIACOMM SRL (01785180702)
Aggiudicatari:
MEDIACOMM SRL (01785180702)
FATTURA N. 13 PUBBLICITA’ SU PRIMONUMERO 400,00 400,00 01/02/2021
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVILLO MASSIMO (01605830700)
Aggiudicatari:
SERVILLO MASSIMO (01605830700)
FATTURA N. FPA1/21 SMONTAGGIO E MONTAGGIO PARETE 1.450,00 1.450,00 01/02/2021
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIL ARREDA DI CUTRERA VITTORIO (01749950703)
Aggiudicatari:
EDIL ARREDA DI CUTRERA VITTORIO (01749950703)
POLIZZA ALUNNI IW/2020/01466 3.847,80 3.847,80 29/01/2021
29/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
FATTURA VEL 151 RISTRUTTURAZIONE E ESPANSIONE RETE WI-FI 8.650,00 8.650,00 25/01/2021
25/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
fattura n. vel 149 kit pubblicita’ pon 10.8.6a-FESRPON-MO-2020-51 81,97 81,97 22/01/2021
22/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
SALDO FATTURA N.834/2020 PON AVVISO 10478/2020 10.8.6C FESR PON-MO2020 0,06 0,06 13/01/2021
13/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Totali Numero Lotti: 264 317.598,59 317.598,59
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