FATTURA N. 10/60 E NOTA DI CREDITO 11/60 BENI ALIMENTARI


CIG:Z0B216F9DC
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 10/60 E NOTA DI CREDITO 11/60 BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1326.36
Data di effettivo inizio:16/04/2018
Data di ultimazione:16/04/2018
Importo delle somme liquidate:2018: 1326.36
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

VASTO PESCA SRL 00145310694 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

VASTO PESCA SRL00145310694 - IT

FATTURA N. 10/60 BENI ALIMENTARI

FATTURA N. 88 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE


CIG:Z6B22BDDB8
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 88 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:80.00
Data di effettivo inizio:16/04/2018
Data di ultimazione:16/04/2018
Importo delle somme liquidate:2018: 80.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO 01751510700 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO 01751510700 - IT

FATTURA N. 88 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE

FATTURA N. BP007776 BENI ALIMENTARI


CIG:Z11216FA7F
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. BP007776 BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1197.29
Data di effettivo inizio:16/04/2018
Data di ultimazione:16/04/2018
Importo delle somme liquidate:2018: 1197.29
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MARR SPA 02686290400 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MARR SPA02686290400 - IT

FATTURA N. BP007776 BENI ALIMENTARI

FATTURA N. FATTPA 2_18 DIVISE


CIG:ZC421A5E6A
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. FATTPA 2_18 DIVISE
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:132.84
Data di effettivo inizio:16/04/2018
Data di ultimazione:16/04/2018
Importo delle somme liquidate:2018: 132.84
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DALUS DI D'ADAMO DANIELA 01760510709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DALUS DI D'ADAMO DANIELA01760510709 - IT

FATTURA N. FATTPA 2_18 DIVISE

FATTURA N. FATTPA 9_18 BENI ALIM ENTARI


CIG:ZEC21FE344
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. FATTPA 9_18 BENI ALIM ENTARI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:148.26
Data di effettivo inizio:16/04/2018
Data di ultimazione:16/04/2018
Importo delle somme liquidate:2018: 148.26
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

BOMBA ENRICO E C SNC 01483880694 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

BOMBA ENRICO E C SNC01483880694 - IT

FATTURA N. FATTPA 9_18 BENI ALIM ENTARI

FATTURA N. FATTPA 3_18 DIVISE


CIG:ZF922C2459
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. FATTPA 3_18 DIVISE
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:502.00
Data di effettivo inizio:16/04/2018
Data di ultimazione:16/04/2018
Importo delle somme liquidate:2018: 502.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DALUS DI D'ADAMO DANIELA 01760510709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DALUS DI D'ADAMO DANIELA01760510709 - IT

FATTURA N. FATTPA 3_18 DIVISE

FATTURA N. FATPAM 11_18 BENI ALIMENTARI


CIG:Z47171F1F2
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. FATPAM 11_18 BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:380.52
Data di effettivo inizio:16/04/2018
Data di ultimazione:16/04/2018
Importo delle somme liquidate:2018: 380.52
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

BOMBA ENRICO E C SNC 01483880694 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

BOMBA ENRICO E C SNC01483880694 - IT

FATTURA N. FATTPA 11_18 BENI ALIMENTARI

FATTURA N. 6


CIG:Z4822D3F0F
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 6
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:243.60
Data di effettivo inizio:16/04/2018
Data di ultimazione:16/04/2018
Importo delle somme liquidate:2018: 243.60
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

3P SRL 04060880715 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

3P SRL04060880715 - IT

FATTURA N. 6

FATTURA N. 28/PA COPIE IN ECCEDENZA IL NOLEGGIO


CIG:Z5822A1981
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 28/PA COPIE IN ECCEDENZA IL NOLEGGIO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:789.96
Data di effettivo inizio:16/04/2018
Data di ultimazione:16/04/2018
Importo delle somme liquidate:2018: 789.96
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

FLLI SISOFO SRL 01994380689 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

FLLI SISOFO SRL01994380689 - IT

FATTURA N. 28/PA COPIE IN ECCEDENZA IL NOLEGGIO

FATTURA N. 4 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO


CIG:ZD322C27D5
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 4 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:241.75
Data di effettivo inizio:16/04/2018
Data di ultimazione:16/04/2018
Importo delle somme liquidate:2018: 241.75
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

3P SRL 04060880715 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

3P SRL04060880715 - IT

FATTURA N. 4 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO