FATTURA N. 246/PA2019 NOLEGGIO AUTOBUS TERMOLI AGNONE – PSR A SCUOLA. “COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/2020 – MISURA 20 “ASSISTENZA TECNICA”


CIG:Z3625E59B3
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 246/PA2019 NOLEGGIO AUTOBUS TERMOLI AGNONE – PSR A SCUOLA. “COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/2020 – MISURA 20 “ASSISTENZA TECNICA”
Procedura di scelta del contraente:02-procedura ristretta
Importo di aggiudicazione:381.82
Data di effettivo inizio:20/06/2019
Data di ultimazione:20/06/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 381.82
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DI FONZO DONATO FLLI SPA 00119550697 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DI FONZO DONATO FLLI SPA00119550697 - IT

FATTURA N. 246/PA2019 NOLEGGIO AUTOBUS TERMOLI AGNONE PROGETTO PSR A SCUOLA- COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE

FATTURA N. 3580 BENI ALIMENTARI


CIG:ZB825E5D5D
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 3580 BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:02-procedura ristretta
Importo di aggiudicazione:8.97
Data di effettivo inizio:20/06/2019
Data di ultimazione:20/06/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 8.97
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

VASTO PESCA SRL 00145310694 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

VASTO PESCA SRL00145310694 - IT

FATTURA N. 3580 BENI ALIMENTARI

FATTURA N. FPA9/19 BIGLIETTI TRENO RICCIONE A/R CONCORSO SOMMELIER DELL’ESPRESSO


CIG:Z6A279BF48
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. FPA9/19 BIGLIETTI TRENO RICCIONE A/R CONCORSO SOMMELIER DELL’ESPRESSO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:144.00
Data di effettivo inizio:20/06/2019
Data di ultimazione:20/06/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 144.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C 02201170699 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C02201170699 - IT

FATTURA N. FPA9/19 BIGLIETTI TRENO RICCIONE A/R CONCORSO SOMMELIER DELL’ESPRESSO

FATTURA N. 3/PA MATERIALE PER CARTA DA PARATO


CIG:Z0428AD909
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 3/PA MATERIALE PER CARTA DA PARATO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:97.36
Data di effettivo inizio:20/06/2019
Data di ultimazione:20/06/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 97.36
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CMT SRL 00948690706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CMT SRL00948690706 - IT

FATTURA N. 3/PA MATERIALE PER CARTA DA PARATO

FATTURA N. BP015574 BENI ALIMENTARI


CIG:Z0625E5887
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. BP015574 BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:02-procedura ristretta
Importo di aggiudicazione:91.93
Data di effettivo inizio:20/06/2019
Data di ultimazione:20/06/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 91.93
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MARR SPA 02686290400 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MARR SPA02686290400 - IT

FATTURA N. BP015574 BENI ALIMENTARI

FATTURA N. FATTPA6_19 BENI ALIMENTARI


CIG:Z2A21FE2F1
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. FATTPA6_19 BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1142.14
Data di effettivo inizio:19/06/2019
Data di ultimazione:19/06/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 1142.14
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO 01668760703 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO01668760703 - IT

FATTURA N. FATTPA6_19 BENI ALIMENTARI

FATTURA N. FT/PAM/82/0000002 MATERIALE TECNICO


CIG:Z9826790A6
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. FT/PAM/82/0000002 MATERIALE TECNICO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:28.44
Data di effettivo inizio:19/06/2019
Data di ultimazione:19/06/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 28.44
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

TRADE SRL 01550090706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

TRADE SRL01550090706 - IT

FATTURA N. FT/PAM/82/0000002 MATERIALE TECNICO

FATTURA F4/293/D PER ACQUISTO BENI ALIMENTARI


CIG:Z8625E5AAC
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA F4/293/D PER ACQUISTO BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:02-procedura ristretta
Importo di aggiudicazione:951.79
Data di effettivo inizio:19/06/2019
Data di ultimazione:19/06/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 951.79
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA 01960260675 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA01960260675 - IT

FATTURA F4/293/D PER ACQUISTO BENI ALIMENTARI

FATTURA N. FATTPA9_19 BENI ALIMENTARI


CIG:Z9B22505D0
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. FATTPA9_19 BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:109.94
Data di effettivo inizio:19/06/2019
Data di ultimazione:19/06/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 109.94
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CARPINELLI SPA 01960180683 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CARPINELLI SPA01960180683 - IT

FATTURA N. FATTPA9_19 BENI ALIMENTARI

FATTURA N. 16695/60 BENI ALIMENTARI


CIG:ZCE287FE20
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 16695/60 BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:83.24
Data di effettivo inizio:19/06/2019
Data di ultimazione:19/06/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 83.24
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MULTICASH SPA 01679850675 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MULTICASH SPA01679850675 - IT

FATTURA N. 16695/60 BENI ALIMENTARI