FATTURA N. FPA 16/19 BIGLIETTI


CIG:Z1D29F6134
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. FPA 16/19 BIGLIETTI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:196.00
Data di effettivo inizio:02/12/2019
Data di ultimazione:02/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 196.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C 02201170699 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C02201170699 - IT

FATTURA N. FPA 16/19 BIGLIETTI

FATTURA N. BP028317 BENI ALIMENTARI


CIG:Z0625E5887
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. BP028317 BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:02-procedura ristretta
Importo di aggiudicazione:100.08
Data di effettivo inizio:02/12/2019
Data di ultimazione:02/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 100.08
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MARR SPA 02686290400 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MARR SPA02686290400 - IT

FATTURA N. BP028317 BENI ALIMENTARI

FATTURA N. 34564/S E NOTE DI CREDITO N. 34838/S E 125667/M


CIG:Z0625E5887
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 34564/S E NOTE DI CREDITO N. 34838/S E 125667/M
Procedura di scelta del contraente:02-procedura ristretta
Importo di aggiudicazione:4486.60
Data di effettivo inizio:02/12/2019
Data di ultimazione:02/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 4486.60
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DD SPA 03953280983 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DD SPA03953280983 - IT

FATTURA N. 34564/S E NOTE DI CREDITO N. 34838/S E 125667/M

FATTURA N. 14/PA MANUTENZIONE ATTREZZATURE


CIG:Z842A790C6
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 14/PA MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:700.00
Data di effettivo inizio:02/12/2019
Data di ultimazione:02/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 700.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

RUBINO SERVICE SAS 04184560714 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

RUBINO SERVICE SAS04184560714 - IT

FATTURA N. 14/PA MANUTENZIONE ATTREZZATURE

SALDO FATTURA N. 4048 BENI ALIMENTARI


CIG:ZB825E5D5D
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 4048 BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:02-procedura ristretta
Importo di aggiudicazione:11.70
Data di effettivo inizio:20/11/2019
Data di ultimazione:20/11/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 11.70
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

VASTO PESCA SRL 00145310694 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

VASTO PESCA SRL00145310694 - IT

SALDO FATTURA N. 4048 BENI ALIMENTARI

FATTURA N. 4048 E NOTA CREDITO 121689/M BENI ALIMENTARI


CIG:ZB825E5D5D
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 4048 E NOTA CREDITO 121689/M BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:02-procedura ristretta
Importo di aggiudicazione:117.43
Data di effettivo inizio:08/11/2019
Data di ultimazione:08/11/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 117.43
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

VASTO PESCA SRL 00145310694 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

VASTO PESCA SRL00145310694 - IT

FATTURA N. 4048 E NOTA CREDITO 121689/M BENI ALIMENTARI

FATTURA N. 43 PROROGA RSPP


CIG:ZA32929C29
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 43 PROROGA RSPP
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:281.30
Data di effettivo inizio:08/11/2019
Data di ultimazione:08/11/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 281.30
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

D'ANGELO MARCO DNGMRC69B27B519G - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

D'ANGELO MARCODNGMRC69B27B519G - IT

FATTURA N. 43 PROROGA RSPP

FATTURA N. 272 PIEGATURA LIBRETTI ALTERNANZA


CIG:Z6229D74FA
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 272 PIEGATURA LIBRETTI ALTERNANZA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:25.00
Data di effettivo inizio:08/11/2019
Data di ultimazione:08/11/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 25.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

COPY ART SNC 01403070707 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

COPY ART SNC01403070707 - IT

FATTURA N. 272 PIEGATURA LIBRETTI ALTERNANZA

FATTURA N. 707/2019 PACCHETTO SMS


CIG:ZA929F4444
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 707/2019 PACCHETTO SMS
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:850.00
Data di effettivo inizio:08/11/2019
Data di ultimazione:08/11/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 850.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS SRL 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS SRL01609350705 - IT

FATTURA N. 707/2019 PACCHETTO SMS

FATTURA N. 4/2090 BENI ALIMENTARI


CIG:ZA922504AF
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 4/2090 BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:42.60
Data di effettivo inizio:08/11/2019
Data di ultimazione:08/11/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 42.60
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DUE EMME SRL 01830860696 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DUE EMME SRL01830860696 - IT

FATTURA N. 4/2090 BENI ALIMENTARI